Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441740350 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 06/2017 | 4 438,70 bez DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 13.07.2017 | 17.07.2017 | 13.7.2017 | |
1441740321 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovanie za 06/2017 | 4 815,70 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 431/144/2016 | 30.06.2017 | 12.07.2017 | 13.7.2017 | |
1441740222 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovanie za 04/2017 | 4 815,70 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 431/144/2016 | 02.05.2017 | 17.05.2017 | 15.5.2017 | |
1441740241 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 04/2017 | 4,95 bez DPH |
zmluva | 09.05.2017 | 10.05.2017 | 10.5.2017 | |
1441740178 | AB Facility Einstejnova 21, 851 01 Bratislava |
44390823 | Upratovanie za 03/2017 | 4 815,70 vrátane DPH |
Realizačna zmluva č. 431/144/2016 | 05.04.2017 | 12.04.2017 | 18.4.2017 | |
1441740178 | AB Facility Einstejnova 21, 851 01 Bratislava |
44390823 | Upratovanie za 03/2017 | 4 815,70 vrátane DPH |
Realizačna zmluva č. 431/144/2016 | 05.04.2017 | 12.04.2017 | 18.4.2017 | |
1441740109 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovanie za 02/2017 | 4 815,70 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 431/144/2016 | 01.03.2017 | 22.03.2017 | 21.3.2017 | |
1441740131 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 02/2017 GL+KR | 4 556,80 bez DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 10.03.2017 | 14.03.2017 | 20.3.2017 | |
1441740070 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovanie za 01/2017 | 4 815,70 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 431/144/2016 | 06.02.2017 | 23.02.2017 | 22.2.2017 | |
1441740089 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPU 01/2017 | 4,80 bez DPH |
zmluva | 09.02.2017 | 14.02.2017 | 16.2.2017 | |
1441712440 | MV SR Pribinová 2,Bratislava |
ochr.obejk.SNV 55 | 3,98 vrátane DPH |
zml.9807003815 | 1.12.2017 | 06.12.2017 | 5.12.2017 | ||
1441712439 | MV SR Pribinová 2,Bratislava |
ochr.obej.Krompachy | 3,98 vrátane DPH |
zml. 9807015615 | 1.12.2017 | 06.12.2017 | 5.12.2017 | ||
1441710740 | MV SR Pribinová 2,Bratislava |
ochrana objektu SNV 55 | 3,98 vrátane DPH |
zml. 9807003815 | 2.11.2017 | 03.11.2017 | 2.11.2017 | ||
1441710739 | MV SR Pribinová 2,Bratislava |
ochrana objektu Krompachy 11/2017 | 3,98 vrátane DPH |
zml.9807015615 | 2.11.2017 | 03.11.2017 | 2.11.2017 | ||
1441709339 | MV SR Pribinová 2,Bratislava |
ochrana objektov SNV 55 | 3,98 vrátane DPH |
zml.9807003815 | 2.10.2017 | 03.10.2017 | 2.10.2017 | ||
1441709340 | MV SR Pribinová 2,Bratislava |
ochrana obj. Krompachy 10/2017 | 3,98 vrátane DPH |
zml.9807015615 | 2.10.2017 | 03.10.2017 | 2.10.2017 | ||
1441708231 | MV SR Pribinová 2,Bratislava |
ochr.obj. SNV 55 | 3,98 vrátane DPH |
zml. 9807003815 | 04.09.2017 | 06.09.2017 | 5.9.2017 | ||
1441708230 | MV SR Pribinová 2,Bratislavs |
ochr.obj.Krompachy | 3,98 vrátane DPH |
zml. 9807015615 | 04.09.2017 | 06.09.2017 | 5.9.2017 | ||
1441740244 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 04/2017 Gelnica, Krompachy | 3 286,15 bez DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 12.05.2017 | 23.05.2017 | 22.5.2017 | |
1441740237 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtov. el. energ. za 04/2017 | 3 161,89 vrátane DPH |
zmluva o dodávke elektrickej energie č.4105/2013 | 05.05.2017 | 17.05.2017 | 15.5.2017 | |
1441740190 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | SWAN VPN 03/2017 | 3 068,21 vrátane DPH |
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 12.04.2017 | 25.04.2017 | 24.4.2017 | |
1441740195 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 03/2017 GL-KR | 3 676,15 bez DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 12.04.2017 | 19.04.2017 | 24.4.2017 | |
1441740135 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | VPN 02/2017 | 3 068,21 bez DPH |
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 13.03.2017 | 22.03.2017 | 21.3.2017 | |
1441740098 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 01/2017 Gelnica | 3 401,90 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod. zem.plynu-malooodber 159/OVS/15 | 17.02.2017 | 02.03.2017 | 1.3.2017 | |
1441740085 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | SWAN VPN 01/2017 | 3 068,21 vrátane DPH |
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 09.02.2017 | 28.02.2017 | 27.2.2017 | |
1441740094 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica |
poštový úvser 01/2017 GL+KR | 3 984,30 bez DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 13.02.2017 | 17.02.2017 | 16.2.2017 | ||
1441740029 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | VPN 12/2016 | 3 068,21 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.telekom.služieb č.45/2007 | 12.01.2017 | 27.01.2017 | 26.1.2017 | |
1441740021 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 12/2016 Gelnica, Krompachy | 3 323,15 bez DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78, 79-PP-2004 | 12.01.2017 | 17.01.2017 | 16.1.2017 | |
1441740230 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energ. SN53,55, Gelnica 05/2017 | 2 056,66 vrátane DPH |
zmluva o dodávke el. energie č.4105/2013 | 04.05.2017 | 10.05.2017 | 10.5.2017 | |
1441740227 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 05/2017 Gelnica | 2 234,80 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod. zem.plynu-malooodber 159/OVS/15 | 04.05.2017 | 10.05.2017 | 10.5.2017 | |
1441740161 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
03573565 | plyn 04/2017 Gelnica | 2 234,80 vrátane DPH |
zmluva o dzruž. dodo.zem.plynu maloodber 159/OVS/2015 | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 5.4.2017 | |
1441740127 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energ. SNV 53, Gelnica 03/2017 | 2 056,66 vrátane DPH |
zmluva o dodávke elektrickej energie č.4105/2013 | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 20.3.2017 | |
1441740072 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 02/2017 Gelnica | 2 234,80 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod. zem.plynu-malooodber 159/OVS/15 | 06.02.2017 | 14.02.2017 | 16.2.2017 | |
1441740019 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie olyn 12/2016 Gelnica | 2 476,66 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod. zem.plynu-malooodber 159/OVS/15 | 11.01.2016 | 02.02.2017 | 2.2.2017 | |
1441740005 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | el. energ. SNV 53, SNV 55, GL 01/2017 | 2 235,36 vrátane DPH |
zmluva o dod.el.energ.č.4105/2013 | 03.01.2017 | 10.11.2016 | 11.1.2017 | |
1441740003 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 01/2017 | 2 187,08 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloobder.159/OVS/15 | 03.01.2017 | 10.01.2017 | 11.1.2017 | |
1441740629 | Varga František 05563 Helcmanovce |
34604804 | oprava núdzového osvetlenia AB Gelnica | 1 720,00 bez DPH |
obj.č.1441740168 | 19.12.2017 | 21.12.2017 | 20.12.2017 | |
1441740607 | Green Wave Recycling,s.r.o. Železničný rad 70,Nová Baňa |
45539197 | skartácia obsahu bezp.nádob | 1,20 vrátane DPH |
1441740157 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 13.12.2017 | |
1441740607 | Green Wave Recycling,s.r.o. Železničný rad 70,Nová Baňa |
45539197 | skartácia obsahu bezp.nádob | 1,20 vrátane DPH |
1441740157 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 13.12.2017 | |
1441740584 | Green Wave Recycling,s.r.o. Železničný rad 70,Nová Baňa |
30794536 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezp.nádob | 1,20 vrátane DPH |
obj.1441740072 | 28.11.2017 | 30.11.2017 | 29.11.2017 |