Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441740486 | Green Wave Recycling,s.r.o. Železničný rad 70 |
45539197 | skartácia onsahu bezp.nádob | 1,20 vrátane DPH |
obj. | 4.10.2017 | 26.10.2017 | 24.10.2017 | |
1441740354 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. el. energie 06/2017 | 1 004,82 vrátane DPH |
zmluva o dodávke elektrickej energie č.4105/2013 | 13.07.2017 | 17.07.2017 | 13.7.2017 | |
1441740354 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. el. energie 06/2017 | 1 004,82 vrátane DPH |
zmluva o dodávke elektrickej energie č.4105/2013 | 13.07.2017 | 17.07.2017 | 13.7.2017 | |
1441740250 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | IP 04/2017 | 1 409,46 vrátane DPH |
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 15.05.2017 | 23.05.2017 | 22.5.2017 | |
1441740246 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | LAN-04/2017 | 1 353,02 vrátane DPH |
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 15.05.2017 | 23.05.2017 | 22.5.2017 | |
1441740193 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | SWAN IP 03/2017 | 1 409,46 vrátane DPH |
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 12.04.2017 | 25.04.2017 | 24.4.2017 | |
1441740194 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | SWAN LAN 03/2017 | 1 353,02 vrátane DPH |
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 12.04.2017 | 25.04.2017 | 24.4.2017 | |
1441740194 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | SWAN LAN 03/2017 | 1 353,02 vrátane DPH |
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 12.04.2017 | 25.04.2017 | 24.4.2017 | |
1441740185 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | Vyúčtovanie el. energie za 03 2017 SNV. | 1 465,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013 | 10.04.2017 | 12.04.2017 | 18.4.2017 | |
1441740141 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 02/2017 | 1 714,77 vrátane DPH |
zmluva č.159/OVS/2015 | 13.03.2017 | 29.03.2017 | 29.3.2017 | |
1441740151 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. el. energ. za 02/2017 SNV | 1 875,61 vrátane DPH |
zmluva o dodávke el. energie č.4105/2013 | 17.03.2017 | 22.03.2017 | 21.3.2017 | |
1441740138 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | LAN 02/2017 | 1 353,02 bez DPH |
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 13.03.2017 | 22.03.2017 | 21.3.2017 | |
1441740137 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | IP 02/2017 | 1 409,46 bez DPH |
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 13.03.2017 | 22.03.2017 | 21.3.2017 | |
1441740088 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | SWAN LAN 01/2017 | 1 353,02 vrátane DPH |
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 09.02.2017 | 28.02.2017 | 27.2.2017 | |
1441740087 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | SWAN IP 01/2017 | 1 409,46 vrátane DPH |
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 09.02.2017 | 28.02.2017 | 27.2.2017 | |
1441740092 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Brtislava |
35810734 | oprava TV, kop. strojov za 01/2017 | 1 905,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 368/OI/2016 | 13.02.2017 | 23.02.2017 | 22.2.2017 | |
1441740091 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. el. energie za 01/2017 SN | 1 385,96 vrátane DPH |
zmluva o dodávke elektrickej energie č.4105/2013 | 10.02.2017 | 17.02.2017 | 16.2.2017 | |
1441740066 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za 01/2017 Krompachy | 1 973,57 vrátane DPH |
zml. o dod. tep 2011/ÚPSVR | 06.02.2017 | 14.02.2017 | 16.2.2017 | |
1441740082 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | el.en.SNV+Gelnica 02/2017 | 1 763,83 vrátane DPH |
zmluva o dodávke elektrickej energie č.4105/2013 | 09.02.2017 | 14.02.2017 | 16.2.2017 | |
1441740032 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IP 12/2016 | 1 409,46 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.telekom.služieb č.45/2007 | 12.01.2017 | 27.01.2017 | 26.1.2017 | |
1441740031 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | LAN 12/2016 | 1 353,02 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.telekom.služieb č.45/2007 | 12.01.2017 | 27.01.2017 | 26.1.2017 | |
1441740013 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie el. energ. za 12/2016 | 1 580,98 vrátane DPH |
zmluva o dod. el. energ.č.410582013 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 12.1.2017 | |
1441740007 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za 12/2016 Krompachy | 1 623,53 vrátane DPH |
Zml.o dod. tep..211/ÚPSVR | 04.01.2017 | 13.01.2017 | 12.1.2017 | |
1441740006 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 01/2017 | 1 028,45 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloobder.159/OVS/15 | 03.01.2017 | 10.01.2017 | 11.1.2017 | |
1441750070 | Sociálna poisťovňa ul. 29.augusta 8 a10, 81363 Bratislava |
30807484 | dodávka tepla za 11/2017 oprava el.en.za 1-10.17-14.10.17 upratovanie za 11/2017 čistenie kan.prípojky | - 20,72 bez DPH |
zmluva o výpožičke č.5/2017 účinnej za dňa 6.10.2017 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 20.12.2017 | |
1441712437 | Obec Kluknava Kluknava |
nájomné | 0,01 vrátane DPH |
zml.5/2012 | 1.12.2017 | 06.12.2017 | 5.12.2017 | ||
1441710737 | Obec Kluknava Kluknava 190 |
nájomné 11/2017 | 0,01 vrátane DPH |
zml. 5/2012 | 2.11.2017 | 03.11.2017 | 2.11.2017 | ||
1441709341 | Obec Kluknava |
nájom 10/2017 | 0,01 vrátane DPH |
zml. 5/2012 | 2.10.2017 | 03.10.2017 | 2.10.2017 | ||
1441708229 | Obec Kluknava Kluknava 190 |
nájom 9/2017 | 0,01 vrátane DPH |
zml. 5/2012 | 04.09.2017 | 06.09.2017 | 5.9.2017 | ||
1441740372 | Lazor Stanislav MUDr. Hviezdoslavova 43,Spišské Vlachy |
31982743 | úhrada zdravot.úkonov | vrátane DPH |
Zákon 447/2007,opatr.MZSR 07045/2003-OAP | 20.7.2017 | 24.07.2017 | 21.7.2017 | |
1441740172 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč.,zráž., 01/2017 SNV | 0.12 vrátane DPH |
zmluva č. 64/271/15P Zmluva o dodávke pitnej vody | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 5.4.2017 | |
1441740170 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž.,01/2017 Krompachy | 0,13 vrátane DPH |
zml.o dodávke pitnej vody č.67/216/15P | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 5.4.2017 |