Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441740230 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energ. SN53,55, Gelnica 05/2017 | 2 056,66 vrátane DPH |
zmluva o dodávke el. energie č.4105/2013 | 04.05.2017 | 10.05.2017 | 10.5.2017 | |
1441740151 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. el. energ. za 02/2017 SNV | 1 875,61 vrátane DPH |
zmluva o dodávke el. energie č.4105/2013 | 17.03.2017 | 22.03.2017 | 21.3.2017 | |
1441740185 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | Vyúčtovanie el. energie za 03 2017 SNV. | 1 465,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013 | 10.04.2017 | 12.04.2017 | 18.4.2017 | |
1441740177 | TERMOKOMPLEX, spol. s. r. o. Hlavná 42, 053 42 Krompachy |
31687555 | Teplo za 03/2017 Krompachy | 923,57 vrátane DPH |
Zmluva o dodanie tepla 2011/ÚPSVR | 04.04.2017 | 12.04.2017 | 18.4.2017 | |
1441740005 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | el. energ. SNV 53, SNV 55, GL 01/2017 | 2 235,36 vrátane DPH |
zmluva o dod.el.energ.č.4105/2013 | 03.01.2017 | 10.11.2016 | 11.1.2017 | |
1441740004 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | el. energ. Krompachy 01/2017 | 247,58 vrátane DPH |
zmluva o dod.el.energ.č.4105/2013 | 03.01.2017 | 10.01.2017 | 11.1.2017 | |
1441740013 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie el. energ. za 12/2016 | 1 580,98 vrátane DPH |
zmluva o dod. el. energ.č.410582013 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 12.1.2017 | |
1441740012 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. el. energ. za 11-12/2016 | 60,00 vrátane DPH |
zmluva o dod. el. energ. č.4105/2013 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 12.1.2017 | |
1441740205 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Brtislava |
35810734 | oprava VT, kopír. strojov za 03/2017 | 885,18 vrátane DPH |
zmluva č.368/Ol/2016 | 18.04.2017 | 25.04.2017 | 24.4.2017 | |
1441740186 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 03/2017 | 985,74 vrátane DPH |
zmluva č.159/OVS/2015 | 10.04.2017 | 03.05.2017 | 2.5.2017 | |
1441740141 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 02/2017 | 1 714,77 vrátane DPH |
zmluva č.159/OVS/2015 | 13.03.2017 | 29.03.2017 | 29.3.2017 | |
1441740231 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 648,01 vrátane DPH |
zmluva č.002863/73120/2004 | 04.05.2017 | 10.05.2017 | 10.5.2017 | |
1441740210 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 494,15 vrátane DPH |
zmluva č.002863/73120/2004 | 21.04.2017 | 25.04.2017 | 24.4.2017 | |
1441740120 | SLONNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 822,55 vrátane DPH |
zmluva č.002863/73120/2004 | 06.03.2017 | 14.03.2017 | 20.3.2017 | |
1441740120 | SLONNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 822,55 vrátane DPH |
zmluva č.002863/73120/2004 | 06.03.2017 | 14.03.2017 | 20.3.2017 | |
1441740048 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 650,68 vrátane DPH |
zmluva č.002863/73120/2004 | 19.01.2017 | 27.01.2017 | 26.1.2017 | |
1441740008 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 556,79 vrátane DPH |
zmluva č.002863/73120/2004 | 04.01.2017 | 13.01.2017 | 12.1.2017 | |
1441740628 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | polivové karty na odber PHM | 355,74 vrátane DPH |
zmluva č.002863/7312/2004 | 19.12.2017 | 21.12.2017 | 20.12.2017 | |
1441740042 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné, stočné, zrážková voda za 02.12.2016-01.01.2017 | 260,58 vrátane DPH |
zmluva č. 65/271/15P | 13.01.2017 | 27.01.2017 | 26.1.2017 | |
1441740139 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., 01-03/2017 | 465,04 vrátane DPH |
zmluva č. 65/271/15/P | 13.03.2017 | 22.03.2017 | 21.3.2017 | |
1441740172 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč.,zráž., 01/2017 SNV | 0.12 vrátane DPH |
zmluva č. 64/271/15P Zmluva o dodávke pitnej vody | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 5.4.2017 | |
1441740140 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., 01-03/2017 | 267,83 vrátane DPH |
zmluva č. 64/271/15P Zmluva o dodávke pitnej vody | 13.03.2017 | 22.03.2017 | 21.3.2017 | |
1441740043 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné, stočné, zrážková voda 07.12.2016-01.01.2017 | 62,21 vrátane DPH |
zmluva č. 64/271/15P Zml. o dod. pitnej vody | 13.01.2017 | 27.01.2017 | 26.1.2017 | |
1441740133 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Brtislava |
35810734 | oprava VT, kopír.strojov za 02/2017 | 108,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 368/OI/2016 | 13.03.2017 | 22.03.2017 | 21.3.2017 | |
1441740092 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Brtislava |
35810734 | oprava TV, kop. strojov za 01/2017 | 1 905,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 368/OI/2016 | 13.02.2017 | 23.02.2017 | 22.2.2017 | |
1441740045 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn za rok 2016 SNV | 369,99 vrátane DPH |
zmluva č. 160/OVS/2015 | 16.01.2017 | 02.02.2017 | 2.2.2017 | |
1441740183 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 03/2017 hovory | 244,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 07.04.2017 | 12.04.2017 | 18.4.2017 | |
1441740180 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 03/2017 Hovor | 133,78 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 06.04.2017 | 12.04.2017 | 18.4.2017 | |
1441740179 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Palivové karty na odber PHM 16 | 726,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.04.2017 | 12.04.2017 | 18.4.2017 | |
1441740153 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 316,57 vrátane DPH |
zmluva č 002863/73120/2004 | 21.03.2017 | 29.03.2017 | 29.3.2017 | |
1441740104 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 420,16 vrátane DPH |
zmluva č 002863/73120/2004 | 22.02.2017 | 28.02.2017 | 27.2.2017 | |
1441740069 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 932,95 vrátane DPH |
zmluva č 002863/73120/2004 | 06.02.2017 | 14.02.2017 | 16.2.2017 | |
1441740405 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica |
36631124 | spracov- PPPU 7/2017 | 7,35 vrátane DPH |
zmluva | 9.8.2017 | 10.08.2017 | 9.8.2017 | |
1441740342 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 06/2017 | 5,10 bez DPH |
zmluva | 10.07.2017 | 12.07.2017 | 13.7.2017 | |
1441740241 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 04/2017 | 4,95 bez DPH |
zmluva | 09.05.2017 | 10.05.2017 | 10.5.2017 | |
1441740182 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č. 9 |
36631124 | Spracovanie PPPU 03/2017 | 6,75 vrátane DPH |
zmluva | 07.04.2017 | 12.04.2017 | 18.4.2017 | |
1441740124 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 02/2017 | 5,40 bez DPH |
zmluva | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 20.3.2017 | |
1441740089 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPU 01/2017 | 4,80 bez DPH |
zmluva | 09.02.2017 | 14.02.2017 | 16.2.2017 | |
1441740014 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPU 12/2016 | 5,70 bez DPH |
zmluva | 09.01.2016 | 13.01.2017 | 12.1.2017 | |
1441740622 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151,Bratislava |
30794536 | slovanet 12/2017 | 503,84 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD 503831 | 13.12.2017 | 15.12.2017 | 14.12.2017 |