
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441740504 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151,Bratislava |
30794536 | slovanet 10/2017 | 501,85 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD 503831 | 13.10.2017 | 23.10.2017 | 23.10.2017 | |
1441740461 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151,Bratislava |
30794536 | slovanez 9/2017 | 621,35 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD 503831 | 18.9.2017 | 21.09.2017 | 20.9.2017 | |
1441740408 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151,Bratislava |
30794636 | slovanet 8/2017 | 591,48 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD 503831 | 15.8.2017 | 18.08.2017 | 17.8.2017 | |
1441740353 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
30794536 | slovanet 07/2017 | 752,80 vrátane DPH |
zml.o reg. a SD č.503831 | 13.07.2017 | 17.07.2017 | 13.7.2017 | |
1441740245 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
30794536 | slovanet 05/2017 | 573,55 vrátane DPH |
zml.o reg. a SD č.503831 | 15.05.2017 | 23.05.2017 | 22.5.2017 | |
1441740203 | Slovanet, a.s. Záhradná 10, 05601 Gelnica |
35954612 | slovanet 03/2017 | 754,79 vrátane DPH |
zml.o reg. a SD č.503831 | 13.04.2017 | 19.04.2017 | 24.4.2017 | |
1441740142 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 | slovanet 03/2017 | 647,24 vrátane DPH |
zml.o reg. a SD č.503831 | 14.03.2017 | 17.03.2017 | 20.3.2017 | |
1441740142 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 | slovanet 03/2017 | 647,24 vrátane DPH |
zml.o reg. a SD č.503831 | 14.03.2017 | 17.03.2017 | 20.3.2017 | |
1441740093 | Slovanet 02/2017 Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
30794536 | slovanet 02/2017 | 693,86 vrátane DPH |
zml.o reg. a SD č.503831 | 13.02.2017 | 17.02.2017 | 16.2.2017 | |
1441740564 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | inter.sl.11/2017 | 535,70 vrátane DPH |
zml.o reg a SD 503831 | 15.11.2017 | 20.11.2017 | 20.11.2017 | |
1441740035 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | hovory 12/2016 | 125,77 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.telekom.služieb č.45/2007 | 12.01.2017 | 27.01.2017 | 26.1.2017 | |
1441740034 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | hovory 12/2016 | 91,58 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.telekom.služieb č.45/2007 | 12.01.2017 | 27.01.2017 | 26.1.2017 | |
1441740033 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | hovory 12/2016 | 177,08 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.telekom.služieb č.45/2007 | 12.01.2017 | 27.01.2017 | 26.1.2017 | |
1441740032 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IP 12/2016 | 1 409,46 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.telekom.služieb č.45/2007 | 12.01.2017 | 27.01.2017 | 26.1.2017 | |
1441740031 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | LAN 12/2016 | 1 353,02 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.telekom.služieb č.45/2007 | 12.01.2017 | 27.01.2017 | 26.1.2017 | |
1441740030 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL 12/2016 | 398,45 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.telekom.služieb č.45/2007 | 12.01.2017 | 27.01.2017 | 26.1.2017 | |
1441740029 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | VPN 12/2016 | 3 068,21 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.telekom.služieb č.45/2007 | 12.01.2017 | 27.01.2017 | 26.1.2017 | |
1441740587 | ROBINCO Slovakia s.r.o.. Dolné Rudiny 1,Žilina |
31611630 | servis.prehliadka | 64,80 vrátane DPH |
zml.o posk.služ.zo dňa 13.12.2017 | 30.11.2017 | 06.12.2017 | 5.12.2017 | |
1441740632 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Orange hovor.13.12.-12.01.2018 | 595,90 vrátane DPH |
zml.o posk.sl.VPSč.21/OIaMIS/2014 | 21.12.2017 | 28.12.2017 | 27.12.2017 | |
1441740603 | Mesto Krompachy Nám.slobody 1,Kromapchy |
00329282 | nájom garáže 12/2017 KR | 35 vrátane DPH |
zml.o náj.gar. NZ 144/2016 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 13.12.2017 | |
1441740441 | Mesto Krompachy Nám.slobody 1,Kromapchy |
00329282 | nájom garáže 9/2017 | 35,00 vrátane DPH |
zml.o náj.gar. NZ 06/2016 | 06.09.2017 | 11.09.2017 | 8.9.2017 | |
1441740065 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., 01-02/2017 | 153,24 vrátane DPH |
zml.o dodívke pitnej vody č.67/216/15P | 01.02.2017 | 14.02.2017 | 16.2.2017 | |
1441740218 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž. voda 03-04/2017 | 421,23 vrátane DPH |
zml.o dodávke pitnej vody č.67/216/15P | 28.04.2017 | 10.05.2017 | 10.5.2017 | |
1441740209 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž.,01-04/2017 | 143,53 vrátane DPH |
zml.o dodávke pitnej vody č.67/216/15P | 21.04.2017 | 25.04.2017 | 24.4.2017 | |
1441740171 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., 01/2017 Krompachy | 5,63 vrátane DPH |
zml.o dodávke pitnej vody č.67/216/15P | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 5.4.2017 | |
1441740170 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž.,01/2017 Krompachy | 0,13 vrátane DPH |
zml.o dodávke pitnej vody č.67/216/15P | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 5.4.2017 | |
1441740169 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., 03/2017 | 487.32 vrátane DPH |
zml.o dodávke pitnej vody č.67/216/15P | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 5.4.2017 | |
1441740288 | Termokomplex s.r.o. Hlavná 42 |
31687555 | teplo za 5/2017 Krompachy | 741,72 vrátane DPH |
zml.o dodat. tep. 2011/ÚPSVR | 5.6.2017 | 08.06.2017 | 7.6.2017 | |
1441740642 | Termokomplex s.r.o. Hlavná 42,Krompachy |
31687555 | teplo 12/2017 Krompachy | 1123,12 vrátane DPH |
zml.o dod.tepla2011/ÚPSVR | 28.12.2017 | 29.12.2017 | 28.12.2017 | |
1441740592 | Termokomplex s.r.o. Hlavná 42,Krompachy |
31687555 | teplo 11/2017 Krompachy | 956,82 vrátane DPH |
zml.o dod.tepla2011/ÚPSVR | 4.12.2017 | 06.12.2017 | 5.12.2017 | |
1441740531 | Termokomplex s.r.o. Hlavná 42,Krompachy |
31687555 | teplo 10/2017 | 925,64 vrátane DPH |
zml.o dod.tepla2011/ÚPSVR | 3.11.2017 | 09.11.2017 | 8.11.2017 | |
1441740439 | Termokomplex s.r.o. Hlavná 42,Krompachy |
31687555 | teplo 8/2017 | 358,76 vrátane DPH |
zml.o dod.tepla2011/ÚPSVR | 05.09.2017 | 11.09.2017 | 8.9.2017 | |
1441740590 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 12/2017, SNV53, 55 Gl. | 924,10 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015 | 4.12.2017 | 06.12.2017 | 5.12.2017 | |
1441740529 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 11/2017 SNV 53, 55 | 924,10 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015 | 3.11.2017 | 09.11.2017 | 8.11.2017 | |
1441740591 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 12/2017 Gl.Hlavná 1 | 2234,80 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015 | 4.12.2017 | 06.12.2017 | 5.12.2017 | |
1441740528 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 11/2017 Gl. | 2234,80 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015 | 3.11.2017 | 09.11.2017 | 8.11.2017 | |
1441740389 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 8/2017 Gl. | 2234,80 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 149/OVS/2015 | 2.8.2017 | 07.08.2017 | 4.8.2017 | |
1441740389 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 8/2017 SNV, Gl. | 2234,80 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 149/OVS/2015 | 2.8.2017 | 07.08.2017 | 4.8.2017 | |
1441740583 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zrážkova voda | 580,74 vrátane DPH |
Zml.o dod.pit.v. 67/216/15P | 28.11.2017 | 30.11.2017 | 29.11.2017 | |
1441740525 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž. 26.9.-23.10.2017 | 619,79 vrátane DPH |
Zml.o dod.pit.v. 67/216/15P | 30.10.2017 | 03.11.2017 | 2.11.2017 |