Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441740431 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 9/2017SNV 55, SNV 53 Gl. | 924,10 vrátane DPH |
zml.160/OVS/15 | 04.09.2017 | 06.09.2017 | 5.9.2017 | |
1441740388 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 8/2017 Gl. | 924,10 vrátane DPH |
zml.160/OVS/15 | 2.8.2017 | 07.08.2017 | 4.8.2017 | |
1441740329 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 7/2017 SNV 53,55, kuch.Gl. | 924,10 vrátane DPH |
7.7.2017 | 10.07.2017 | 7.7.2017 | ||
1441740284 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 06/2017 SNV 53,55 Gl. | 924,10 vrátane DPH |
zml.160/OVS/15 | 2.6.2017 | 07.06.2017 | 6.6.2017 | |
1441740228 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 05/2017 SNV 53, 55, Gelnica | 924,10 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod. zem.plynu-malooodber 159/OVS/15 | 04.05.2017 | 10.05.2017 | 10.5.2017 | |
1441740162 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 04/2017 SNV 53,55, kuchyňa Gelnica | 924,10 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod. zem.plynu-malooodber 159/OVS/15 | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 5.4.2017 | |
1441740116 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 03/2017 SNV53,55,Gelnica | 924,10 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod. zem.plynu-malooodber 159/OVS/15 | 06.03.2017 | 14.03.2017 | 20.3.2017 | |
1441740073 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 02/17 SNV53,55+Gelnica | 924,10 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod. zem.plynu-malooodber 159/OVS/15 | 06.02.2017 | 14.02.2017 | 1.3.2017 | |
1441740177 | TERMOKOMPLEX, spol. s. r. o. Hlavná 42, 053 42 Krompachy |
31687555 | Teplo za 03/2017 Krompachy | 923,57 vrátane DPH |
Zmluva o dodanie tepla 2011/ÚPSVR | 04.04.2017 | 12.04.2017 | 18.4.2017 | |
1441740205 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Brtislava |
35810734 | oprava VT, kopír. strojov za 03/2017 | 885,18 vrátane DPH |
zmluva č.368/Ol/2016 | 18.04.2017 | 25.04.2017 | 24.4.2017 | |
1441740556 | DATALAN a.s., Galvaniho 17/A,Bratislava |
35810734 | oprava VT, kopír. Strojov 10/2017 | 884,58 vrátane DPH |
zml. 368/OI/2016 | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 20.11.2017 | |
1441740113 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za 02/2017 Krompachy | 868,84 vrátane DPH |
zml. o dod. tep 2011/ÚPSVR | 02.03.2017 | 07.03.2017 | 6.3.2017 | |
1441740595 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | paliv.karty 16.11.-30.11.2017 | 861,78 vrátane DPH |
zml.002863/3120/2004 | 5.12.2017 | 11.12.2017 | 8.12.2017 | |
1441740319 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,Bratislava |
36361127 | odstránenie závad v kotolni Odborárov 55 SNV | 847,20 vrátane DPH |
obj. 1441740047 | 26.6.2017 | 10.07.2017 | 7.7.2017 | |
1441740319 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,Bratislava |
36361127 | odstránenie závad v kotolni Odborárov 55 SNV | 847,20 vrátane DPH |
obj. 1441740047 | 26.6.2017 | 10.07.2017 | 7.7.2017 | |
1441740226 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za 04/2017 Krompachy | 847,20 vrátane DPH |
zml. o dod. tep 2011/ÚPSVR | 04.05.2017 | 10.05.2017 | 10.5.2017 | |
1441740409 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Vyúčt.el.ener. 7/2017 SNV 3, 55, Gl. | 842,30 vrátane DPH |
zml. 4105/2013 | 15.8.2017 | 18.08.2017 | 17.8.2017 | |
1441740120 | SLONNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 822,55 vrátane DPH |
zmluva č.002863/73120/2004 | 06.03.2017 | 14.03.2017 | 20.3.2017 | |
1441740120 | SLONNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 822,55 vrátane DPH |
zmluva č.002863/73120/2004 | 06.03.2017 | 14.03.2017 | 20.3.2017 | |
1441740330 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | paliv.karty na odber PHM | 821,30 vrátane DPH |
zml.002863/3120/2004 | 06.7.2017 | 10.07.2017 | 7.7.2017 | |
1441740311 | Podtatr.vodár.prevádzka Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.,zráž. SNV 53 | 820,85 vrátane DPH |
zml. 65/271/15P | 14.6.2017 | 19.06.2017 | 16.6.2017 | |
1441740608 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,5.9--5.12.2017 SNV 53 | 814,03 vrátane DPH |
zml.65/271/15P | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 13.12.2017 | |
1441740427 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
30794536 | vod.stoč.zráž.voda 25.7.-23.8.2017 | 813,43 bez DPH |
zml.67/216/15P | 31.08.2017 | 06.09.2017 | 5.9.2017 | |
1441740576 | Mesto Spišská Nová Ves Štefanikovo nám .5 |
00329614 | komunálny odpad | 806,22 vrátane DPH |
rozhodnutie č.4733 | 22.11.2017 | 23.11.2017 | 23.11.2017 | |
1441740272 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | oprava vozidla SN601AY | 795,14 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 26.5.2017 | 07.06.2017 | 6.6.2017 | |
1441740420 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | telef.sl. 13.8.-12.9.2017 | 769,01 vrátane DPH |
zml.21/OIaMIS/2014 | 18.08.2017 | 06.09.2017 | 5.9.2017 | |
1441740296 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A Bratislava |
35810734 | oprava VT, kopír. strojov 5/2017 | 769,14 vrátane DPH |
zml. č. 368/OI/2016 | 13.6.2017 | 19.06.2017 | 16.6.2017 | |
1441740203 | Slovanet, a.s. Záhradná 10, 05601 Gelnica |
35954612 | slovanet 03/2017 | 754,79 vrátane DPH |
zml.o reg. a SD č.503831 | 13.04.2017 | 19.04.2017 | 24.4.2017 | |
1441740353 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
30794536 | slovanet 07/2017 | 752,80 vrátane DPH |
zml.o reg. a SD č.503831 | 13.07.2017 | 17.07.2017 | 13.7.2017 | |
1441740288 | Termokomplex s.r.o. Hlavná 42 |
31687555 | teplo za 5/2017 Krompachy | 741,72 vrátane DPH |
zml.o dodat. tep. 2011/ÚPSVR | 5.6.2017 | 08.06.2017 | 7.6.2017 | |
1441740039 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | slovanet 12/2016 | 738,90 vrátane DPH |
zml. o reg. a SD č.503831 | 12.01.2017 | 20.01.2017 | 19.1.2017 | |
1441740179 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Palivové karty na odber PHM 16 | 726,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.04.2017 | 12.04.2017 | 18.4.2017 | |
1441740208 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | orange 04-05/2017 | 709,71 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služby VPS č.21/OlaMIS/2014 | 20.04.2017 | 10.05.2017 | 10.5.2017 | |
1441740154 | Dugasamb spol.s.r.o. Slovenská 2561/42, 05201 Sp.Nová Ves |
36595004 | úhrada zdravotných úkonov | 703,97 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 24.03.2017 | 27.03.2017 | 29.3.2017 | |
1441740485 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | paliv.karty 16.9.-30.9.2017 | 696,54 vrátane DPH |
zml.č. 002863/73120/2004 | 4.10.2017 | 10.10.2017 | 10.10.2017 | |
1441740570 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | oprava vozidla SN461AJ | 694,92 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 20.11.2017 | 23.11.2017 | 22.11.2017 | |
1441740093 | Slovanet 02/2017 Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
30794536 | slovanet 02/2017 | 693,86 vrátane DPH |
zml.o reg. a SD č.503831 | 13.02.2017 | 17.02.2017 | 16.2.2017 | |
1441740217 | FINAL - CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | oprava vozidla | 691,26 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 o poskytnutí servisných služieb | 26.04.2017 | 17.05.2017 | 15.5.2017 | |
1441740362 | Orange Slovensko,a.s. 35697270 |
00000000 | hovory 13.7.-12.8. | 688,33 vrátane DPH |
zml. VPS č.21/OIaMIS/2014 | 19.7.2017 | 03.08.2017 | 2.8.2017 | |
1441740552 | BCF s.r.o., Zvolenská cesta 14,Babnská Bystrica |
36597007 | vyúčt. elek.en. SNV 53 15.10.31.10.2017 | 684,36 vrátane DPH |
zml. 121VP_ZSE/2017E1 | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 20.11.2017 |