Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441740122 | Nemocnica Košice-Šaca a.s.1.súkromná nemocnica Lúčna 57, 04015 Košice-Šaca |
36168165 | úhrada zdravotných výkonov | 6,97 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 06.03.2017 | 14.03.2017 | 21.3.2017 | |
1441740102 | AGRIMONIA, s.r.o. Starosaská1, 052 01 Spišská Nová Ves |
45462399 | úhrada zdravotných výkonov | 27,88 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 20.02.2017 | 14.03.2017 | 21.3.2017 | |
1441740102 | AGRIMONIA, s.r.o. Starosaská1, 052 01 Spišská Nová Ves |
45462399 | úhrada zdravotných výkonov | 27,88 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 20.02.2017 | 14.03.2017 | 21.3.2017 | |
1441740101 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 2024/12, 05201 Spišská Nová Ves |
36717584 | úhrada zdravotných výkonov | 34,85 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 20.02.2017 | 14.03.2017 | 21.3.2017 | |
1441740133 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Brtislava |
35810734 | oprava VT, kopír.strojov za 02/2017 | 108,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 368/OI/2016 | 13.03.2017 | 22.03.2017 | 21.3.2017 | |
1441740134 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | hovory 02/2017 | 382,90 vrátane DPH |
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 13.03.2017 | 22.03.2017 | 21.3.2017 | |
1441740135 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | VPN 02/2017 | 3 068,21 bez DPH |
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 13.03.2017 | 22.03.2017 | 21.3.2017 | |
1441740137 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | IP 02/2017 | 1 409,46 bez DPH |
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 13.03.2017 | 22.03.2017 | 21.3.2017 | |
1441740136 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | DSL 02/2017 | 398,45 bez DPH |
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 13.03.2017 | 22.03.2017 | 21.3.2017 | |
1441740138 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | LAN 02/2017 | 1 353,02 bez DPH |
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 13.03.2017 | 22.03.2017 | 21.3.2017 | |
1441740118 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32 81785 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu Odborárov 53 SNV | 426,38 vrátane DPH |
obj. č.1441740014 | 06.03.2017 | 22.03.2017 | 21.3.2017 | |
1441740119 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32 81785 Bratislava |
36361127 | oprava servopohonu v kotolni Gelnica | 168,00 vrátane DPH |
obj.1441740015 | 06.03.2017 | 22.03.2017 | 21.3.2017 | |
1441740109 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovanie za 02/2017 | 4 815,70 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 431/144/2016 | 01.03.2017 | 22.03.2017 | 21.3.2017 | |
1441740111 | FINAL - CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlá | 107,46 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 o poskytnutí servisných služieb | 02.03.2017 | 22.03.2017 | 21.3.2017 | |
1441740145 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za 02/2017 | 6 332,87 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb VOB/41/2016-M-OVO | 15.03.2017 | 22.03.2017 | 21.3.2017 | |
1441740139 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., 01-03/2017 | 465,04 vrátane DPH |
zmluva č. 65/271/15/P | 13.03.2017 | 22.03.2017 | 21.3.2017 | |
1441740140 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., 01-03/2017 | 267,83 vrátane DPH |
zmluva č. 64/271/15P Zmluva o dodávke pitnej vody | 13.03.2017 | 22.03.2017 | 21.3.2017 | |
1441740110 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32 81785 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu kuchyňa Gelnica | 88,20 vrátane DPH |
obj.č 1441740011 | 02.03.2017 | 22.03.2017 | 21.3.2017 | |
1441740151 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. el. energ. za 02/2017 SNV | 1 875,61 vrátane DPH |
zmluva o dodávke el. energie č.4105/2013 | 17.03.2017 | 22.03.2017 | 21.3.2017 | |
1441740154 | Dugasamb spol.s.r.o. Slovenská 2561/42, 05201 Sp.Nová Ves |
36595004 | úhrada zdravotných úkonov | 703,97 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 24.03.2017 | 27.03.2017 | 29.3.2017 | |
1441740149 | AGRIMONIA, s.r.o. Starosaská1, 052 01 Spišská Nová Ves |
45462399 | úhrada zdravotných úkonov | 20,91 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 17.03.2017 | 27.03 | 29.3.2017 | |
1441740148 | GEAPED, s.r.o., Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves |
44944365 | Úhrada zdravotných úkonov | 13,94 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 17.03.2017 | 27.03.2017 | 29.3.2017 | |
1441740147 | ANAED, s.r.o. Moheľova 2, 05801 Poprad |
43847978 | Úhrada zdravotných úkonov | 6,97 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 17.03.2017 | 27.03.2017 | 29.3.2017 | |
1441740146 | MEDI-PRA s.r.o. Prakovce 260, 05562 |
36600075 | Úhrada zdravotných úkonov | 174,25 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 17.03.2017 | 27.03.2017 | 29.3.2017 | |
1441740155 | MEDIC ADULT, s.r.o. Kukučínová 56/1326, 05601 Gelnica |
36586692 | Úhrada zdravotných úkonov | 20,91 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 24.03.2017 | 27.03.2017 | 29.3.2017 | |
1441740156 | MEDIC ADULT, s.r.o. Kukučínová 56/1326, 05601 Gelnica |
36586692 | Úhrada zdravotných úkonov | 34,85 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 24.03.2017 | 27.03.2017 | 29.3.2017 | |
1441740157 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | Úhrada zdravotných úkonov | 76,67 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 24.03.2017 | 27.03.2017 | 29.3.2017 | |
1441740141 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 02/2017 | 1 714,77 vrátane DPH |
zmluva č.159/OVS/2015 | 13.03.2017 | 29.03.2017 | 29.3.2017 | |
1441740112 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | tlač PPP | 13,67 vrátane DPH |
obj.1441740012 | 02.03.2017 | 29.03.2017 | 29.3.2017 | |
1441740153 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 316,57 vrátane DPH |
zmluva č 002863/73120/2004 | 21.03.2017 | 29.03.2017 | 29.3.2017 | |
1441740159 | LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19, 821 04 Bratislava |
48121347 | odstrán. závad z protipožiar. kontroly | 487,92 vrátane DPH |
obj. č.1441740021 | 29.03.2017 | 05.04.2017 | 4.4.2017 | |
1441740158 | EUROonline s.r.o. Jarná 4, 053 61 Spišslé Vlachy |
36845094 | pranie uterákov | 19,58 vrátane DPH |
obj.č.1441740001 | 28.03.2017 | 05.04.2017 | 4.4.2017 | |
1441740152 | Orange Slovensko, a.s. Špitálska 8 81267 Bratislava1 |
30794536 | Orange 13.03-12.04.2017 | 653,70 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služby VPS č.21/OlaMIS/2014 | 20.03.2017 | 05.04.2017 | 4.4.2017 | |
1441740169 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., 03/2017 | 487.32 vrátane DPH |
zml.o dodávke pitnej vody č.67/216/15P | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 5.4.2017 | |
1441740170 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž.,01/2017 Krompachy | 0,13 vrátane DPH |
zml.o dodávke pitnej vody č.67/216/15P | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 5.4.2017 | |
1441740172 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč.,zráž., 01/2017 SNV | 0.12 vrátane DPH |
zmluva č. 64/271/15P Zmluva o dodávke pitnej vody | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 5.4.2017 | |
1441740171 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., 01/2017 Krompachy | 5,63 vrátane DPH |
zml.o dodávke pitnej vody č.67/216/15P | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 5.4.2017 | |
14411740160 | Papirex Hutnícka 3/20, 052 01 Spišská Nová Ves |
10761471 | oprava štítkovacieho zariadenia | 175,20 vrátane DPH |
obj. č. 1441740023 | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 5.4.2017 | |
1441740162 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 04/2017 SNV 53,55, kuchyňa Gelnica | 924,10 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod. zem.plynu-malooodber 159/OVS/15 | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 5.4.2017 | |
1441740161 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
03573565 | plyn 04/2017 Gelnica | 2 234,80 vrátane DPH |
zmluva o dzruž. dodo.zem.plynu maloodber 159/OVS/2015 | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 5.4.2017 |