
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441740318 | Papirex Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves |
10761471 | samolep.pásky Brother TZe36mm | 387,60 vrátane DPH |
obj. 1441740078 | 21.6.2017 | 23.06.2017 | 22.6.2017 | |
1441740134 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | hovory 02/2017 | 382,90 vrátane DPH |
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 13.03.2017 | 22.03.2017 | 21.3.2017 | |
1441740188 | FINAL - CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | oprava vozidla SN672BM | 381,66 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 o poskytnutí servisných služieb | 12.04.2017 | 19.04.2017 | 24.4.2017 | |
1441740188 | FINAL - CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | oprava vozidla SN672BM | 381,66 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 o poskytnutí servisných služieb | 12.04.2017 | 19.04.2017 | 24.4.2017 | |
1441740310 | Podtatr.vodár.prevádzka Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.,zráž. SNV 55 | 377,26 vrátane DPH |
zml. 64/271/15P | 14.6.2017 | 19.06.2017 | 16.6.2017 | |
1441740215 | Furman L. MUDr.NZZ Hornádska 1, 053 42 Krompachy |
31297773 | úhrada zdravot. výkonov | 376,38 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 25.04.2017 | 27.04.2017 | 2.5.2017 | |
1441740045 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn za rok 2016 SNV | 369,99 vrátane DPH |
zmluva č. 160/OVS/2015 | 16.01.2017 | 02.02.2017 | 2.2.2017 | |
1441740325 | Termokomplex s.r.o. Hlavná 42,Krompachy |
31687555 | teplo 6/2017 | 368,65 vrátane DPH |
Zml.2011/ÚPSVR | 06.7.2017 | 10.07.2017 | 7.7.2017 | |
1441740393 | SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Palivové karty 16.7.-31.7.2017 | 361,47 vrátane DPH |
Zml. 2863/73120/2004 | 4.8.2017 | 09.08.2017 | 8.8.2017 | |
1441740387 | Termokomplex s.r.o. Hlavná 42,Krompachy |
31687555 | teplo Krompachy 7/2017 | 359,28 vrátane DPH |
zml. o dod.tepla 2011/ÚPSVR | 2.8.2017 | 07.08.2017 | 4.8.2017 | |
1441740439 | Termokomplex s.r.o. Hlavná 42,Krompachy |
31687555 | teplo 8/2017 | 358,76 vrátane DPH |
zml.o dod.tepla2011/ÚPSVR | 05.09.2017 | 11.09.2017 | 8.9.2017 | |
1441740628 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | polivové karty na odber PHM | 355,74 vrátane DPH |
zmluva č.002863/7312/2004 | 19.12.2017 | 21.12.2017 | 20.12.2017 | |
1441740600 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica |
36957007 | vyúčtovanie elek.ener. SNV 55 1.11.-30.11.2017 | 354,88 vrátane DPH |
zml.1121VP_ZSE/2017E1 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 13.12.2017 | |
1441740430 | Mesto Gelnica Banícke nám. 4, Gelnica |
komunál.odpad Gelnica | 354,64 vrátane DPH |
výmer | 4.9.2017 | 27.09.2017 | 26.9.2017 | ||
1441740279 | Mesto Gelnica Banícke nám. 4, Gelnica |
00329061 | poplatok za kom.odpad r.2017 | 354,64 vrátane DPH |
rozhodnutie č.144 | 01.6.2017 | 19.06.2017 | 16.6.2017 | |
1441740633 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. voda 23.11.-12.12.2017 Gl. | 350,54 vrátane DPH |
zml.67/216/15P | 21.12.2017 | 28.12.2017 | 27.12.2017 | |
1441740057 | Minamed s.r.o. Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves |
46375066 | úhrada zdrav. výkonov | 348,50 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 27.01.2017 | 30.01.2017 | 27.1.2017 | |
1441740609 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,5.9--5.12.2017 SNV 55 | 345,89 vrátane DPH |
zml. 64/271/15P | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 13.12.2017 | |
1441740256 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | palivové karty, PHM, | 345,71 vrátane DPH |
zml.č. 002863/73120/2004 | 17.5.2017 | 24.05.2017 | 23.5.2017 | |
1441740545 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | vyúčtov.plynu G. 10/2017 | 330,87 vrátane DPH |
zml. 159/OVS/2015 | 8.11.2017 | 20.11.2017 | 20.11.2017 | |
1441740153 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 316,57 vrátane DPH |
zmluva č 002863/73120/2004 | 21.03.2017 | 29.03.2017 | 29.3.2017 | |
1441740640 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | oprava vozidla SN461AJ | 310,64 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 27.12.2017 | 28.12.2017 | 27.12.2017 | |
1441740513 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | oprava voz.SN601AY | 309,67 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 20.10.2017 | 26.10.2017 | 24.10.2017 | |
1441740476 | SOLID CORP,s.r.o. Duklianska 38,SNV |
36183300 | oprava vzduchotech. Gl. | 296,40 vrátane DPH |
obj. 1441740097 | 25.9.2017 | 26.10,2017 | 24.10.2017 | |
1441740037 | FINAL - CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18 Partizánske 958 01 |
45960470 | oprava vozidla | 292,33 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb | 12.01.2017 | 27.01.2017 | 26.1.2017 | |
1441740594 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | nákup zimn.pneumat.na vozidlo SN962BX | 276 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 4.12.2017 | 06.12.2017 | 5.12.2017 | |
1441740140 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., 01-03/2017 | 267,83 vrátane DPH |
zmluva č. 64/271/15P Zmluva o dodávke pitnej vody | 13.03.2017 | 22.03.2017 | 21.3.2017 | |
1441740042 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné, stočné, zrážková voda za 02.12.2016-01.01.2017 | 260,58 vrátane DPH |
zmluva č. 65/271/15P | 13.01.2017 | 27.01.2017 | 26.1.2017 | |
1441740602 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica |
36957007 | vyúčtovanie elek.ener. Kr. 1.11.-30.11.2017 | 258,68 vrátane DPH |
zml.1121VP_ZSE/2017E1 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 13.12.2017 | |
1441740447 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
30794536 | vod.stoč.zráž. 2.6.-4.9.2017 | 258,54 vrátane DPH |
zml. 64/271/15P | 11.9.2017 | 18.09.2017 | 14.9.2017 | |
1441740419 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | palivové karty 1.8.-15.8.2017 | 254,79 vrátane DPH |
zml.002863/3120/2004 | 18.8.2017 | 23.08.2017 | 22.8.2017 | |
1441740390 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | El.ener. Krompachy 8/2017 | 251,06 vrátane DPH |
zml. 4105/2013 | 2.8.2017 | 07.08.2017 | 4.8.2017 | |
1441740326 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | El.energia Krompachy 7/2017 | 251,06 vrátane DPH |
zml. 4105/2013 | 06.7.2017 | 10.07.2017 | 7.7.2017 | |
1441740281 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | el.energia Krompachy 06/2017 | 251,06 vrátane DPH |
zml. 4105/2013 | 2.6.2017 | 07.06.2017 | 6.6.2017 | |
1441740236 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energ. Krompachy 04/2017 | 251,06 vrátane DPH |
zmluva o dodávke elektrickej energie č.4105/2013 | 05.05.2017 | 10.05.2017 | 10.5.2017 | |
1441740229 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energ. Krompachy 05/2017 | 251,06 vrátane DPH |
zmluva o dodávke elektrickej energie č.4105/2013 | 04.05.2017 | 10.05.2017 | 10.5.2017 | |
1441740128 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia Krompachy 03/2017 | 251,06 vrátane DPH |
zmluva o dodávke elektrickej energie č.4105/2013 | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 20.3.2017 | |
1441740105 | AMBIKO, s.r.o. MUDr.Kovalčíková Sama Chalupku 18, 05201 Spišská Nová Ves |
36830461 | úhrada zdravotných výkonov | 250,92 vrátane DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 24.02.2017 | 27.02.2017 | 24.2.2017 | |
1441740004 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | el. energ. Krompachy 01/2017 | 247,58 vrátane DPH |
zmluva o dod.el.energ.č.4105/2013 | 03.01.2017 | 10.01.2017 | 11.1.2017 | |
1441740596 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hovory, inter. | 244,72 vrátane DPH |
zml.1149643003 | 6.12.2017 | 11.12.2017 | 8.12.2017 |