Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441740122 | Nemocnica Košice-Šaca a.s.1.súkromná nemocnica Lúčna 57, 04015 Košice-Šaca |
36168165 | úhrada zdravotných výkonov | 6,97 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 06.03.2017 | 14.03.2017 | 21.3.2017 | |
1441712437 | Obec Kluknava Kluknava |
nájomné | 0,01 vrátane DPH |
zml.5/2012 | 1.12.2017 | 06.12.2017 | 5.12.2017 | ||
1441710737 | Obec Kluknava Kluknava 190 |
nájomné 11/2017 | 0,01 vrátane DPH |
zml. 5/2012 | 2.11.2017 | 03.11.2017 | 2.11.2017 | ||
1441709341 | Obec Kluknava |
nájom 10/2017 | 0,01 vrátane DPH |
zml. 5/2012 | 2.10.2017 | 03.10.2017 | 2.10.2017 | ||
1441708229 | Obec Kluknava Kluknava 190 |
nájom 9/2017 | 0,01 vrátane DPH |
zml. 5/2012 | 04.09.2017 | 06.09.2017 | 5.9.2017 | ||
1441740208 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | orange 04-05/2017 | 709,71 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služby VPS č.21/OlaMIS/2014 | 20.04.2017 | 10.05.2017 | 10.5.2017 | |
1441740152 | Orange Slovensko, a.s. Špitálska 8 81267 Bratislava1 |
30794536 | Orange 13.03-12.04.2017 | 653,70 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služby VPS č.21/OlaMIS/2014 | 20.03.2017 | 05.04.2017 | 4.4.2017 | |
1441740100 | Orange Slovensko, a.s. Špitálska 8 81267 Bratislava1 |
35697270 | Orange 13.02.2017-12.03.2017 | 681,22 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služby VPS č.21/OlaMIS/2014 | 20.02.2017 | 07.03.2017 | 6.3.2017 | |
1441740047 | Orange Slovensko, a.s. Špitálska 8 81267 Bratislava1 |
30794536 | Orange 01-02/2017 | 669,06 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služby VPS č.21/OlaMIS/2014 | 18.01.2017 | 14.02.2017 | 16.2.2017 | |
1441740632 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Orange hovor.13.12.-12.01.2018 | 595,90 vrátane DPH |
zml.o posk.sl.VPSč.21/OIaMIS/2014 | 21.12.2017 | 28.12.2017 | 27.12.2017 | |
1441740572 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | telef. hovor. 13.11.-12.12.2017 | 63064 vrátane DPH |
zml. VPS č.21/OIaMIS/2014 | 20.11.2017 | 28.11.2017 | 28.11.2017 | |
1441740512 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | služby 13.10.-12.11.2017 | 658,34 vrátane DPH |
zml. VPS č.21/OIaMIS/2014 | 18.10.2017 | 03.11.2017 | 2.11.2017 | |
1441740465 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | služby od 13.9.-12.10 | 635,55 vrátane DPH |
zml.21/OIaMIS/2014 | 20.9.2017 | 03.10.2017 | 2.10.2017 | |
1441740420 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | telef.sl. 13.8.-12.9.2017 | 769,01 vrátane DPH |
zml.21/OIaMIS/2014 | 18.08.2017 | 06.09.2017 | 5.9.2017 | |
1441740362 | Orange Slovensko,a.s. 35697270 |
00000000 | hovory 13.7.-12.8. | 688,33 vrátane DPH |
zml. VPS č.21/OIaMIS/2014 | 19.7.2017 | 03.08.2017 | 2.8.2017 | |
1441740316 | Orange Slovensko,a.s. |
30794636 | tele.služby | 643,73 vrátane DPH |
zml. VPS č.21/OIaMIS/2014 | 20.6.2017 | 10.07.2017 | 7.7.2017 | |
1441740264 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Mesa.poplatky ya 13.5.-12.6.2017 | 676,69 vrátane DPH |
VPS č. 21/OIaMIS/2014 y 5.3.14 | 18.5.2017 | 31.05.2017 | 30.5.2017 | |
1441740318 | Papirex Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves |
10761471 | samolep.pásky Brother TZe36mm | 387,60 vrátane DPH |
obj. 1441740078 | 21.6.2017 | 23.06.2017 | 22.6.2017 | |
1441740265 | Papirex Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves |
10761471 | samolep. páska Brother TZe 36 mm | 77,52 vrátane DPH |
obj. č. 1441740055 | 19.5.2017 | 24.05.2017 | 23.5.2017 | |
14411740160 | Papirex Hutnícka 3/20, 052 01 Spišská Nová Ves |
10761471 | oprava štítkovacieho zariadenia | 175,20 vrátane DPH |
obj. č. 1441740023 | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 5.4.2017 | |
1441740068 | Papirex Hutnícka 3/20, 052 01 Spišská Nová Ves |
10761471 | oprava skartátora PRIMO 900 | 30,00 vrátane DPH |
obj.1441740010 | 06.02.2017 | 14.02.2017 | 16.2.2017 | |
1441740635 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | prečistenie kanl.prípojky KR | 192,18 vrátane DPH |
obj. 144174017169 | 22.12.2017 | 28.12.2017 | 27.12.2017 | |
1441740633 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. voda 23.11.-12.12.2017 Gl. | 350,54 vrátane DPH |
zml.67/216/15P | 21.12.2017 | 28.12.2017 | 27.12.2017 | |
1441740609 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,5.9--5.12.2017 SNV 55 | 345,89 vrátane DPH |
zml. 64/271/15P | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 13.12.2017 | |
1441740608 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,5.9--5.12.2017 SNV 53 | 814,03 vrátane DPH |
zml.65/271/15P | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 13.12.2017 | |
1441740583 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zrážkova voda | 580,74 vrátane DPH |
Zml.o dod.pit.v. 67/216/15P | 28.11.2017 | 30.11.2017 | 29.11.2017 | |
1441740525 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž. 26.9.-23.10.2017 | 619,79 vrátane DPH |
Zml.o dod.pit.v. 67/216/15P | 30.10.2017 | 03.11.2017 | 2.11.2017 | |
1441740520 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod. stoč.,zráž., 11.7.-9.10.2017 | 156,78 vrátane DPH |
zml.66/238/15P | 23.10.2017 | 26.10.2017 | 24.10.2017 | |
1441740481 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zrážková voda 24.8.-25.9.2017 | 552,78 vrátane DPH |
Zml.o dod.pit.v. 67/216/15P | 2.10.2017 | 10.10.2017 | 10.10.2017 | |
1441740448 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž. 3.6.2017-4.9.2017 | 645,17 vrátane DPH |
zml.65/271/15P | 11.9.2017 | 18.09.2017 | 14.9.2017 | |
1441740447 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
30794536 | vod.stoč.zráž. 2.6.-4.9.2017 | 258,54 vrátane DPH |
zml. 64/271/15P | 11.9.2017 | 18.09.2017 | 14.9.2017 | |
1441740427 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
30794536 | vod.stoč.zráž.voda 25.7.-23.8.2017 | 813,43 bez DPH |
zml.67/216/15P | 31.08.2017 | 06.09.2017 | 5.9.2017 | |
1441740385 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž. 27.6.-24.7.2017 | 491,29 vrátane DPH |
Zml.o dod.pit.v. 67/216/15P | 1.8.2017 | 03.08.2017 | 2.8.2017 | |
1441740322 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž. Gelnica | 670,70 vrátane DPH |
zml.67/216/15P | 30.6.2017 | 10.07.2017 | 7.7.2017 | |
1441740 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | prečistenie kanal.prípojky | 116,02 vrátane DPH |
obj.č.1441740067 | 26.6.2017 | 30.06.2017 | 29.6.2017 | |
1441740311 | Podtatr.vodár.prevádzka Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.,zráž. SNV 53 | 820,85 vrátane DPH |
zml. 65/271/15P | 14.6.2017 | 19.06.2017 | 16.6.2017 | |
1441740310 | Podtatr.vodár.prevádzka Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.,zráž. SNV 55 | 377,26 vrátane DPH |
zml. 64/271/15P | 14.6.2017 | 19.06.2017 | 16.6.2017 | |
1441740275 | Podtatr.vodár.prevádzka Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž. 25.4.-23.5.2017 Gelnica | 575,23 vrátane DPH |
zml.67/216/15P | 29.5.2017 | 31.05.2017 | 30.5.2017 | |
1441740218 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž. voda 03-04/2017 | 421,23 vrátane DPH |
zml.o dodávke pitnej vody č.67/216/15P | 28.04.2017 | 10.05.2017 | 10.5.2017 | |
1441740209 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž.,01-04/2017 | 143,53 vrátane DPH |
zml.o dodávke pitnej vody č.67/216/15P | 21.04.2017 | 25.04.2017 | 24.4.2017 |