Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
495/2017 | Ing. Juraj Danko Trebišov Trebišov |
41504925 | spracovanie rozpočtu na opravu striech v Trebišove a DP KCH | 350 vrátane DPH |
100/2017 | 21.12.2017 | 27.12.2017 | 17.1.2018 | |
494/2017 | Ing. Juraj Danko Trebišov Trebišov |
41504925 | spracovanie PD , statický posudok priestorov | 380 vrátane DPH |
75/2017 | 20.12.2017 | 27.12.2017 | 17.1.2018 | |
493/2017 | SLOVAKIA TEAM sro Trebišov Trebišov |
31672345 | chladnička BEKO DSA28020 1 ks | 284 vrátane DPH |
1451710106 | 20.12.2017 | 27.12.2017 | 17.1.2018 | |
492/2017 | Stanislav Andreji TOPTLAĆ Trebišov Trebišov |
46856048 | pečiatka COLOP Mini dater 90 ks | 508,50 vrátane DPH |
1451740107 | 20.12.2017 | 27.12.2017 | 17.1.2018 | |
489/2017 | VVaK as Košice Košice |
36570460 | vyúčtovanie vývoz žump | 83,04 vrátane DPH |
1451740074 | 15.12.2017 | 20.12.2017 | 17.1.2018 | |
488/2017 | Štec Igor Michalovce Michalovce |
32672292 | revízie has. prístrojov | 40,72 vrátane DPH |
1451740102 | 15.12.2017 | 20.12.2017 | 17.1.2018 | |
487/2017 | Štec Igor Michalovce Michalovce |
32672292 | skrinka bez. klúčov - montáž | 14,88 vrátane DPH |
1451740083 | 15.12.2017 | 20.12.2017 | 17.1.2018 | |
486/2017 | Štec Igor Michalovce Michalovce |
32672292 | dodanie - HP práškový PG6 3ks | 94 vrátane DPH |
1451740105 | 15.12.2017 | 21.12.2017 | 17.1.2018 | |
480/2017 | STRABAG PaFS sro Bratislava Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za 11/2017 | 3132,67 vrátane DPH |
13.12.2017 | 20.12.2017 | 17.1.2018 | ||
465/2017 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | oprava osob. mot. vozidla Škoda Octávia TV-445BF | 1939,01 vrátane DPH |
100/2017 | 08.12.2017 | 14.12.2017 | 17.1.2018 | |
464/2017 | VVaK as Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné - vyúčtovanie | 86,45 vrátane DPH |
1451700074 | 07.12.2017 | 12.12.2017 | 17.1.2018 | |
463/2017 | Slovak Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | biznis partner za 11/2017 | 257,39 vrátane DPH |
120721693842 | 06.12.2017 | 12.12.2017 | 17.1.2018 | |
462/2017 | Xepap sro Zvolen Zvolen |
31628605 | dodanie kancelárskeho materiálu podľa objednávky | 4457,50 vrátane DPH |
160312004 | 01.12.2017 | 12.12.2017 | 17.1.2018 | |
461/2017 | SLOVAKIA TEAM sro Trebišov Trebišov |
31672345 | mikrovlna rúra Daewoo KOR7G87WW 1ks | 159 vrátane DPH |
1451710101 | 04.12.2017 | 12.12.2017 | 17.1.2018 | |
451/2017 | Ján Mydla Trebišov Trebišov |
44445491 | pracovná doska + drez | 94 vrátane DPH |
1451740103 | 01.12.2017 | 06.12.2017 | 17.1.2018 | |
450/2017 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | nové pneumatiky 4 ks. prezutie a uskladnenie TV-780AM | 451,20 vrátane DPH |
98/2017 | 30.11.2017 | 06.12.2017 | 17.1.2018 | |
449/2017 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Bratislava |
45960470 | sezónne prezutie a uskladnenie pneumatík TV-067AT | 81,60 vrátane DPH |
99/2017 | 30.11.2017 | 06.12.2017 | 17.1.2018 | |
448/2017 | FINAL- CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | výkon EST + EK , prezutie a uskladnenie pneumatík TV-280BN | 194,28 vrátane DPH |
97/2017 | 30.11.2017 | 06.12.2017 | 17.1.2018 | |
442/2017 | Slovenská pošta, a.s. banská Bystrica |
36631124 | faktúra - dobropis | bez DPH |
14.12.2017 | ||||
441/2017 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | Faktúra - dobropis | bez DPH |
14.12.2017 | ||||
440/2017 | Maščuk Marián Ing. Banská Štievnica |
14304571 | Kontaktné lepidlo Vyrovnávacia zmes Penetračný náter Studený zvar Montáž PVC Podložka pod stoličku Manipulačné a prepravná náklady | 99,80 vrátane DPH |
96/2017 | 22.11.2017 | 28.11.2017 | 14.12.2017 | |
439/2017 | Jozef Fedorčák - FEAD Trebišov |
34277579 | Deratizačné práce | 225,50 vrátane DPH |
14451740087 | 22.11.2017 | 28.11.2017 | 14.12.2017 | |
437/2017 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | Vrátenie preplatku | 63,04 vrátane DPH |
15.11.2017 | 27.11.2017 | 14.12.2017 | ||
436/2017 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Bratislava |
36361127 | Zmluvy o poskytovaní služieb | 3132,67 vrátane DPH |
15.11.2017 | 28.11.2017 | 14.12.2017 | ||
424/2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice |
36570460 | Vývoz obsahu žúmp | 83,04 vrátane DPH |
1451740074 | 13.11.2017 | 23.11.2017 | 14.12.2017 | |
423/2017 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Bratislava |
45960470 | Oprava disku Prezutie pneumatík Uskladnenie pneumatík | 318 vrátane DPH |
89/2017 | 13.11.2017 | 21.11.2017 | 14.12.2017 | |
422/2017 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Bratislava |
45960470 | Prezutie pneumatík Uskladnenie pneumatík Materiál na zákazku - PNEU BARUM POLARIS3 4ks | 403,20 vrátane DPH |
88/2017 | 10.11.2017 | 21.11.2017 | 14.12.2017 | |
421/2017 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Bratislava |
45960470 | Prezutie pneumatík Uskladnenie pneumatík | 81,60 vrátane DPH |
90/2017 | 10.11.2017 | 21.11.2017 | 14.12.2017 | |
420/2017 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | prijaté peniaze na nastavenie DEKVS LČ 62 84122 200 - pošta Trebišov 1 | 6000 vrátane DPH |
8.11.2017 | 16.11.2017 | 14.12.2017 | ||
419/2017 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu za mesiac október 2017 | 5,70 vrátane DPH |
8.11.2017 | 16.11.2017 | 14.12.2017 | ||
414/2017 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | poplatok za telekomunikačné služby | 255,66 vrátane DPH |
1207216938 | 6.11.2017 | 16.11.2017 | 14.12.2017 | |
411/2017 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Bratislava |
45960470 | Prezutie pneumatík Uskladnenie pneumatík | 81,60 vrátane DPH |
84/2017 | 2.11.2017 | 16.11.2017 | 14.12.2017 | |
410/2017 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Bratislava |
45960470 | prezutie pneumatík Uskladnenie pneumatík | 81,60 vrátane DPH |
86/2017 | 6.11.2017 | 16.11.2017 | 14.12.2017 | |
409/2017 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Bratislava |
45960470 | Prezutie pneumatík Uskladnenie pneumatík | 81,60 vrátane DPH |
85/2017 | 6.11.2017 | 15.11.2017 | 14.12.2017 | |
407/2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice |
36570460 | vývoz obsahu žúmp | 83,04 vrátane DPH |
1451740074 | 3.11.2017 | 16.11.2017 | 14.12.2017 | |
406/2017 | NorwisFiber s.r.o. Michalovce |
50145347 | Kódovací spínač Ručný diaľkový ovládač Demontáž + montáž kódovacieho spínača Doprava | 227,60 vrátane DPH |
21/214 | 3.11.2017 | 13.11.2017 | 14.12.2017 | |
402/2017 | FAL spol s.r.o. Michaľany |
44122969 | Zdravotné výkony v období 1.4.2017 - 30.6.2017 | 27,88 vrátane DPH |
447/2008 | 19.10.2017 | 06.11.2017 | 14.12.2017 | |
401/2017 | Exekutorský úrad Košice Košice |
35537957 | Trovy exekúcie | 74,87 vrátane DPH |
233/1996 | 27.10.2017 | 06.11.2017 | 14.12.2017 | |
399/2017 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Bratislava |
36361127 | Oprava EZS - výmena akumulátorov | 194,74 vrátane DPH |
1451740081 | 27.10.2017 | 06.11.2017 | 14.12.2017 | |
398/2017 | SLOVAKIA TEAM s.r.o Trebišov Trebišov |
31672345 | Kanvica Sencor 20 ks | 298 vrátane DPH |
1451740082 | 27.10.2017 | 06.11.2017 | 14.12.2017 |