Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
473/2017 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | VPN za 11/2017 | 5638,56 vrátane DPH |
VPN46 | 11.12.2017 | 15.12.2017 | 17.1.2018 | |
437/2017 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | Vrátenie preplatku | 63,04 vrátane DPH |
15.11.2017 | 27.11.2017 | 14.12.2017 | ||
448/2017 | FINAL- CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | výkon EST + EK , prezutie a uskladnenie pneumatík TV-280BN | 194,28 vrátane DPH |
97/2017 | 30.11.2017 | 06.12.2017 | 17.1.2018 | |
86/2017 | Jozef Ivan Trebišov Trebišov |
10799915 | vykonané práce na oprave kotla | 144 vrátane DPH |
13/2017 | 28.02.2017 | 06.03.2017 | 5.4.2017 | |
261/2017 | Pavol Benetin Trebišov Trebišov |
14337037 | výmena akumulátora 7Ah/12V | 30 vrátane DPH |
1451740054 | 04.07.2017 | 13.0072017 | 11.8.2017 | |
148/2017 | Jozef Hrubovčák Trebišov Trebišov |
10798706 | výmena dvojskla na budove MRŚ TV | 98,22 vrátane DPH |
1451740021 | 07.04.2017 | 18.04.2017 | 4.5.2017 | |
83/2017 | Bytové hospodárstvo sro Sečovce Sečovce |
36573477 | výmena vodovodnej baterie - DP Sečovce | 60 vrátane DPH |
1451740005 | 24.02.2017 | 06.03.2017 | 5.4.2017 | |
163/2017 | Stavoservis sro Plechotice Plechotice |
31682987 | vypracovanie stav. rozpočtu | 24 vrátane DPH |
30/2017 | 18.04.2017 | 21.04.2017 | 4.5.2017 | |
377/2017 | Gren Wave Recycling sro Nová Baňa Nová Bańa |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia dokumentov | 1,20 vrátane DPH |
1457740073 | 09.10.2017 | 18.10.2017 | 20.11.2017 | |
468/2017 | BCF sro B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovania za dodávky energií | 122,80 vrátane DPH |
1121Vp_ZSE/2017E36 | 11.12.2017 | 15.12.2017 | 17.1.2018 | |
121/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie - dodávky energií za 02/2017 | 700,98 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 17.03.2017 | 29.03.2017 | 5.4.2017 | |
301/2017 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie - tankovania do služ. mot. vozidiel za 07/2017 | 721,40 vrátane DPH |
5611862400 | 04.08.2017 | 17.08.2017 | 14.9.2017 | |
11/2017 | MAGNA-ENERGIA as Pieštany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie dodaných komodít | 703,15 vrátane DPH |
4106/2013_1 | 09.01.2017 | 30.01.2017 | 3.2.2017 | |
17/2017 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie dodaných služieb - vyúčtovanie | 2047,25 vrátane DPH |
37/2004/RPC/MI | 12.01.2017 | 17.01.2017 | 3.2.2017 | |
467/2017 | BFC sro B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie dodávok energií | 21,64 vrátane DPH |
1121Vp_ZSE/2017E36 | 11.12.2017 | 15.12.2017 | 17.1.2018 | |
390/2017 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie dodávok energií za 09/2017 | 529,16 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 16.10.2017 | 25.10.2017 | 20.11.2017 | |
12/2017 | MAGNA_ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie k dodániu komodít | 93,97 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 09.01.2017 | 30.01.2017 | 3.2.2017 | |
320/2017 | Mesto ČIerna and Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | vyúčtovanie nedoplatku z SPP za rok 2016 | 192,46 vrátane DPH |
88 | 16.08.2017 | 23.08.2017 | 14.9.2017 | |
203/2017 | Slovenská pošta as B. Bystrica B.Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie poštový služieb za 04/2017 | 2324,20 vrátane DPH |
37/2004/RPC MI | 12.05.2017 | 19.05.2017 | 12.6.2017 | |
64/2017 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie poštových služieb za 01/2017 | 3464,72 vrátane DPH |
37/2004/RPC MI | 10.02.2017 | 15.02.2017 | 6.3.2017 | |
378/2017 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie poštových služieb za 09/2017 | 3176,30 bez DPH |
37/2004/RPC MI | 11.10.2017 | 18.10.2017 | 20.11.2017 | |
321/2017 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | vyúčtovanie preplatku z VVS as Košice za vodné stočné a zrážkovú vodu za obdobie 22.12.2015 - 21.12.2016 | -360,74 vrátane DPH |
88 | 16.08.2017 | 14.9.2017 | ||
135/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie preplatok | -106,20 bez DPH |
4109/2013_1 | 24.03.2017 | 4.5.2017 | ||
134/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie preplatok | -115,56 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 24.03.2017 | 4.5.2017 | ||
63/2017 | SLOVNAFt as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie spotreby PHM za 01/2017 | 1117,93 vrátane DPH |
561186240 | 08.02.2017 | 15.02.2017 | 6.3.2017 | |
234/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
36743565 | vyúčtovanie spotreby za 05/2017 | 488,85 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 09.06.2017 | 21.06.2017 | 13.7.2017 | |
324/2017 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania | 341,59 vrátane DPH |
5611862400 | 23.08.2017 | 30.08.2017 | 14.9.2017 | |
280/2017 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania 06/2017 | 185,66 vrátane DPH |
5611862400 | 19.07.2017 | 27.07.2017 | 11.8.2017 | |
397/2017 | SLOVNAUF as Bratislava Bratislava |
03122832 | vyúčtovanie tankovania do služ. mot. vozidiel | 454,12 vrátane DPH |
5611862400 | 20.10.2017 | 30.10.2017 | 20.11.2017 | |
466/2017 | SLovnaft as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania do služ. mot. vozidiel ÚP Trebišov | 896,08 vrátane DPH |
5611862480 | 08.12.2017 | 14.12.2017 | 17.1.2018 | |
267/2017 | Slofnaft as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovanie do služ. mot. vozidiel 06/2017 | 1192,62 vrátane DPH |
5611862400 | 10.07.2017 | 13.07.2017 | 11.8.2017 | |
356/2017 | Slovanft as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovanie do služ. mot. vozidiel za 09/2017 | 258,36 vrátane DPH |
5611862400 | 02.10.2017 | 04.10.2017 | 20.11.2017 | |
497/2017 | SLOVANFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovanie služ. mot. vozidiel ÚP Trebišov | 395,58 vrátane DPH |
5611862400 | 18.12.2017 | 27.12.2017 | 17.1.2018 | |
326/2017 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vyúčtovanie vodné a stočné za 19.07.2017 do 22.08.2017 | 243,61 vrátane DPH |
80-0000093815PO2015 | 28.08.2017 | 06.09.2017 | 16.10.2017 | |
282/2017 | VVA as Košice Košice |
36570460 | vyúčtovanie vodné a stočné za 22.06 -18.07.2017 | 199,90 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 24.07.2017 | 27.07.2017 | 11.8.2017 | |
372/2017 | VVA as Košice Košice |
36570460 | vyúčtovanie vodného a stočného | 96,26 vrátane DPH |
1451740074 | 05.10.2017 | 12.10.2017 | 20.11.2017 | |
396/2017 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vyúčtovanie vodného a stočného za 23.09. - 17.10.2017 | 198,25 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 23.10.2017 | 30.10.2017 | 20.11.2017 | |
395/2017 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vyúčtovanie vývoz odpadových vôd | 83,04 bez DPH |
1451740074 | 20.10.2017 | 30.10.2017 | 20.11.2017 | |
489/2017 | VVaK as Košice Košice |
36570460 | vyúčtovanie vývoz žump | 83,04 vrátane DPH |
1451740074 | 15.12.2017 | 20.12.2017 | 17.1.2018 | |
318/2017 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za 01.0.12017 - 31.07.2017 | 121,68 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 14.08.2017 | 23.08.2017 | 14.9.2017 |