Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/2017 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | MPLS za 12/2016 | 5638,56 vrátane DPH |
46 | 16.01.2017 | 27.01.2017 | 3.2.2017 | |
29/2017 | HORMED s.r.o. Kr.Chlmec Kr.Chlmec |
36775754 | zdravotné výkony za 09/2016 | 55,76 vrátane DPH |
447/2008 | 03.01.2017 | 20.01.2017 | 3.2.2017 | |
18/2017 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodáne služba DPH V0 | 56,92 vrátane DPH |
9000993993 | 12.01.2017 | 20.01.2017 | 3.2.2017 | |
1/2017 | AB Facility sro Bratislava Bratislava |
44390823 | upratovacie služby 12/2016 | 3555,32 vrátane DPH |
550/145/2016 | 02.01.2017 | 20.01.2017 | 3.2.2017 | |
17/2017 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie dodaných služieb - vyúčtovanie | 2047,25 vrátane DPH |
37/2004/RPC/MI | 12.01.2017 | 17.01.2017 | 3.2.2017 | |
16/2017 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 385/2013 | 56,48 vrátane DPH |
447/2008 | 11.01.2017 | 17.01.2017 | 3.2.2017 | |
15/2017 | DATALAN as Bratislava Bratislava |
35810734 | poskytnutie servisných služieb | 2129,51 vrátane DPH |
92,100,101/2016 | 11.01.2017 | 17.01.2017 | 3.2.2017 | |
14/2017 | Slovak Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | biznis partner za 11/2016 | 254,94 vrátane DPH |
421207216938 | 11.01.2017 | 13.01.2017 | 3.2.2017 | |
13/2017 | Slovák Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | biznis partner za 12/2016 | 260,46 vrátane DPH |
421207216938 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 3.2.2017 | |
10/2017 | Ladislav JAKUB Vojany; Vojany |
40938191 | vývoz odpadových vôd DP KCH | 84,90 vrátane DPH |
1451640032 | 10.01.2017 | 13.01.2017 | 3.2.2017 | |
09/2017 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | tankovanie PHM do služ. mot. vozidiel | 642,18 vrátane DPH |
425611862400 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 3.2.2017 | |
08/2017 | VVS a.s. Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné za 19.09.2016 - 22.12.2016 | 650,72 vrátane DPH |
80-00093815PO2015 | 05.01.2017 | 13.01.2017 | 3.2.2017 | |
07/2017 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby DPH VO | 6,30 bez DPH |
9000988747 | 05.01.2017 | 13.01.2017 | 3.2.2017 | |
06/2017 | FINAL.CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | koml. starostlivosť o vozidlá za 12/2016 | 119,40 bez DPH |
216/OVS/2016 | 05.01.2017 | 13.01.2017 | 3.2.2017 | |
05/2017 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávané služby za 01/2017 | 919,31 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 03.01.2017 | 13.01.2017 | 3.2.2017 | |
04/2017 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávané služby za 01/2017 | 372,80 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 03.01.2017 | 13.01.2017 | 3.2.2017 | |
3/2017 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávané služby za 01/2017 | 869,13 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 03.01.2017 | 13.01.2017 | 3.2.2017 | |
2/2017 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služba so znakom V0 | 19290 bez DPH |
9000988369 | 02.01.2017 | 13.01.2017 | 3.2.2017 | |
442/2017 | Slovenská pošta, a.s. banská Bystrica |
36631124 | faktúra - dobropis | bez DPH |
14.12.2017 | ||||
441/2017 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | Faktúra - dobropis | bez DPH |
14.12.2017 | ||||
405/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
03573565 | Energie | bez DPH |
4109/2013_1 | 2.11.2017 | 14.12.2017 | ||
321/2017 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | vyúčtovanie preplatku z VVS as Košice za vodné stočné a zrážkovú vodu za obdobie 22.12.2015 - 21.12.2016 | -360,74 vrátane DPH |
88 | 16.08.2017 | 14.9.2017 | ||
283/2017 | Slovenská pošta as B.Bystrica B. Bystrica |
36631124 | dodané služby so znakom DPH V0 | 0 bez DPH |
24.07.2017 | 11.8.2017 | |||
153/2017 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby so znakom VO | 0 bez DPH |
20217777780 | 10.04.2017 | 4.5.2017 | ||
147/2017 | VVS as Košice Košice |
36570460 | dobropis - vyúčtovanie | -13,91 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 03.04.2017 | 4.5.2017 | ||
146/2017 | VVS as Košice Košice |
36570460 | dobropis - vyúčtovanie | -14,42 vrátane DPH |
80-0000093815PO2015 | 03.04.2017 | 4.5.2017 | ||
135/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie preplatok | -106,20 bez DPH |
4109/2013_1 | 24.03.2017 | 4.5.2017 | ||
134/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie preplatok | -115,56 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 24.03.2017 | 4.5.2017 | ||
133/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovnia preplatok | -102,85 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 24.03.2017 | 4.5.2017 | ||
132/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyútovanie preplatok | -106,52 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 24.03.2017 | 4.5.2017 | ||
368/2017 | MUDr. Vladimír Dančák Veľaty Veľaty |
35521651 | zdravotné výkony za II. Q 2017 | 48,79 vrátane DPH |
447/2008 | 27.09.2017 | 09.10..2017 | 20.11.2017 | |
261/2017 | Pavol Benetin Trebišov Trebišov |
14337037 | výmena akumulátora 7Ah/12V | 30 vrátane DPH |
1451740054 | 04.07.2017 | 13.0072017 | 11.8.2017 | |
149/2017 | Slovak Telekom as Bratislava Bratislava |
36734689 | 255,60 vrátane DPH |
120721638 | 07.04.2017 | 18.0042017 | 4.5.2017 | ||
116/2017 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | správa LAN siete za 02/2017 | 1353,02 vrátane DPH |
46-LAN | 13.03.2017 | 29.0032017 | 5.4.2017 | |
105/2017 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby so znakom DPH VO | 5,70 bez DPH |
900104712 | 09.03.2017 | 15.0032017 | 5.4.2017 | |
77/2017 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby so zanoko V0 za 01/2017 | 60,18 bez DPH |
90001002803 | 17.02.2017 | 27.022.017 | 6.3.2017 |