![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
436/2017 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Bratislava |
36361127 | Zmluvy o poskytovaní služieb | 3132,67 vrátane DPH |
15.11.2017 | 28.11.2017 | 14.12.2017 | ||
435/2017 | VAVROMED spol. s.r.o. Trebišov |
46206213 | K faktúre č. 10817 zo dňa 3.9.2017, ktorou sa účtovali zdravotné úkony za obdobie 08/2017 sa predkladá opravná faktúra, ktorá sa zvyšuje o sumu 2,32 EUR. | 62,37 vrátane DPH |
447/2005 | 3.11.2017 | 21.11.2017 | 14.12.2017 | |
434/2017 | BFC s.r.o. Banská Bystrica |
36597007 | Energie | 148,24 vrátane DPH |
21VP_ZSE/2017E 36 | 13.11.2017 | 27.11.2017 | 14.12.2017 | |
433/2017 | BCF s.r.o. Banská Bystrica |
36597007 | Energie | 135,26 vrátane DPH |
21VP_ZSE/2017E 36 | 13.11.2017 | 27.11.2017 | 14.12.2017 | |
432/2017 | BCF s.r.o. Banská Bystrica |
36597007 | Energie | 170,80 vrátane DPH |
21VP_ZSE/2017E 36 | 13.11.2017 | 27.11.2017 | 14.12.2017 | |
431/2017 | BCF s.r.o. Banská Bystrica |
36597007 | Energie | 501,85 vrátane DPH |
21VP_ZSE/2017E 36 | 13.11.2017 | 27.11.2017 | 14.12.2017 | |
430/2017 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné služby | 1027,40 vrátane DPH |
1002924 | 13.11.2017 | 23.11.2017 | 14.12.2017 | |
429/2017 | SWAN, a.s. Bratislava 47258314 |
47258314 | Telekomunikačné služby | 1353,02 vrátane DPH |
oblasť 46-LAN | 13.11.2017 | 23.11.2017 | 14.12.2017 | |
428/2017 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné služby | 1376,10 vrátane DPH |
oblasť 46-IPT | 13.11.2017 | 25.11.2017 | 14.12.2017 | |
427/2017 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné služby | 796,90 vrátane DPH |
oblasť 46-DLS | 13.11.2017 | 27.11.2017 | 14.12.2017 | |
426/20017 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné služby | 5638,56 vrátane DPH |
oblasť 46 | 13.11.2017 | 25.11.2017 | 14.12.2017 | |
425/2017 | Slovenská pošta, a.s. banská Bystrica |
36631124 | Poštovné služby za mesiac október 2017 | 3570,80 vrátane DPH |
37/2004/RPC MI | 13.11.2017 | 21.11.2017 | 14.12.2017 | |
420/2017 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | prijaté peniaze na nastavenie DEKVS LČ 62 84122 200 - pošta Trebišov 1 | 6000 vrátane DPH |
8.11.2017 | 16.11.2017 | 14.12.2017 | ||
419/2017 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu za mesiac október 2017 | 5,70 vrátane DPH |
8.11.2017 | 16.11.2017 | 14.12.2017 | ||
418/2017 | SLOVNAFT a.s. Bratislava |
31322832 | Tankovanie do služobných aut | 818,03 vrátane DPH |
5611862400 | 6.11.2017 | 16.11.2017 | 14.12.2017 | |
417/2017 | BCF s.r.o. Banská Bystrica |
56597007 | Opakované plnenie za dodávky elektriny | 106,56 vrátane DPH |
343/OVS/2017 | 6.11.2017 | 27.11.2017 | 14.12.2017 | |
416/2017 | BCF s.r.o. Banská Bystrica |
36597007 | Opakované plnenie za dodávky elektriny | 6,28 vrátane DPH |
343/OVS/2017 | 6.11.2017 | 27.11.2017 | 14.12.2017 | |
415/2017 | BCF s.r.o. Banská Bystrica |
36597007 | Opakované plnenie za dodávky elektriny | 807,70 vrátane DPH |
343/OVS/2017 | 6.11.2017 | 27.11.2017 | 14.12.2017 | |
413/2017 | AB Facility s.r.o. Bratislava |
44390823 | upratovacie práce - paušál za obdobie 10/2017 | 2962,77 vrátane DPH |
550/145/2016 | 6.11.2017 | 16.11.2017 | 14.12.2017 | |
412/2017 | JUDr. Ing. Štefan Varga súdny exekútor Trebišov |
35512822 | Trovy exekúcie | 20,88 vrátane DPH |
233/1995 | 6.11.2017 | 15.11.2017 | 14.12.2017 | |
408/2017 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Bratislava |
45960470 | Kompletná starostlivosť o vozidlo 10ks | 119,40 bez DPH |
216/OVS/2016 | 3.11.2017 | 16.11.2017 | 14.12.2017 | |
405/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
03573565 | Energie | bez DPH |
4109/2013_1 | 2.11.2017 | 14.12.2017 | ||
404/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Energie | 808,21 bez DPH |
4109/2013_1 | 2.11.20017 | 16.11.2017 | 14.12.2017 | |
403/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Energie | 1030,40 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 2.11.2017 | 13.11.2017 | 14.12.2017 | |
400/2017 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Poplatok za mobilné telefóny | 957,93 vrátane DPH |
420248786212 | 30.10.2017 | 21.11.2017 | 14.12.2017 | |
397/2017 | SLOVNAUF as Bratislava Bratislava |
03122832 | vyúčtovanie tankovania do služ. mot. vozidiel | 454,12 vrátane DPH |
5611862400 | 20.10.2017 | 30.10.2017 | 20.11.2017 | |
396/2017 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vyúčtovanie vodného a stočného za 23.09. - 17.10.2017 | 198,25 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 23.10.2017 | 30.10.2017 | 20.11.2017 | |
395/2017 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vyúčtovanie vývoz odpadových vôd | 83,04 bez DPH |
1451740074 | 20.10.2017 | 30.10.2017 | 20.11.2017 | |
393/2017 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory za 10/2017 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 18.10.2017 | 25.10.2017 | 20.11.2017 | |
392/2017 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby so znakom DPH V0 | 83,68 vrátane DPH |
9001064960 | 16.10.2017 | 28.10.2017 | 20.11.2017 | |
391/2017 | STRABAG PaFS sro Bratislava Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov 09/2017 | 3132,67 vrátane DPH |
18.10.2017 | 25.10.2017 | 20.11.2017 | ||
390/2017 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie dodávok energií za 09/2017 | 529,16 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 16.10.2017 | 25.10.2017 | 20.11.2017 | |
386/2017 | Železnižné zdravotníctvo sro Košice Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 05.10.2017 | 18.10.2017 | 20.11.2017 | |
385/2017 | Nmeocnica Košice -Šaca as Košice Košice |
36168165 | zdravotné výkony 09/2017 | 6,97 bez DPH |
447/2008 | 09.10.2017 | 18.10.2017 | 20.11.2017 | |
383/2017 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | volanie cez IP tel. za 09/2017 | 958,76 vrátane DPH |
1002924 | 11.10.2017 | 18.10.2017 | 20.11.2017 | |
382/2017 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | správa a údržba LAN siete za 09/2017 | 1353,02 vrátane DPH |
46-LAN | 11.10.2017 | 18.10.2017 | 20.11.2017 | |
381/2017 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | služba IP tel. za 09/2017 | 1376,10 vrátane DPH |
46 IPT | 11.10.2017 | 18.10.2017 | 20.11.2017 | |
380/2017 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back za 09/2017 | 796,90 vrátane DPH |
46-DSL | 11.10.2017 | 18.10.2017 | 20.11.2017 | |
379/2017 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | MPLS VPN za 09/2017 | 5638,56 vrátane DPH |
46 | 11.10.2017 | 18.10.2017 | 20.11.2017 | |
378/2017 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie poštových služieb za 09/2017 | 3176,30 bez DPH |
37/2004/RPC MI | 11.10.2017 | 18.10.2017 | 20.11.2017 |