Faktúry 2017 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
372/2017   VVA as Košice
Košice
36570460  vyúčtovanie vodného a stočného   96,26 
vrátane DPH
1451740074    05.10.2017  12.10.2017  20.11.2017 
282/2017   VVA as Košice
Košice
36570460  vyúčtovanie vodné a stočné za 22.06 -18.07.2017  199,90 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    24.07.2017  27.07.2017  11.8.2017 
326/2017   VVS as Košice
Košice
36570460  vyúčtovanie vodné a stočné za 19.07.2017 do 22.08.2017  243,61 
vrátane DPH
80-0000093815PO2015    28.08.2017  06.09.2017  16.10.2017 
497/2017   SLOVANFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovanie služ. mot. vozidiel ÚP Trebišov  395,58 
vrátane DPH
5611862400    18.12.2017  27.12.2017  17.1.2018 
356/2017   Slovanft as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovanie do služ. mot. vozidiel za 09/2017  258,36 
vrátane DPH
5611862400    02.10.2017  04.10.2017  20.11.2017 
267/2017   Slofnaft as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovanie do služ. mot. vozidiel 06/2017  1192,62 
vrátane DPH
5611862400    10.07.2017  13.07.2017  11.8.2017 
466/2017   SLovnaft as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania do služ. mot. vozidiel ÚP Trebišov  896,08 
vrátane DPH
5611862480    08.12.2017  14.12.2017  17.1.2018 
397/2017   SLOVNAUF as Bratislava
Bratislava
03122832  vyúčtovanie tankovania do služ. mot. vozidiel   454,12 
vrátane DPH
5611862400    20.10.2017  30.10.2017  20.11.2017 
280/2017   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania 06/2017  185,66 
vrátane DPH
5611862400    19.07.2017  27.07.2017  11.8.2017 
324/2017   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania   341,59 
vrátane DPH
5611862400    23.08.2017  30.08.2017  14.9.2017 
234/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
36743565  vyúčtovanie spotreby za 05/2017  488,85 
vrátane DPH
4109/2013_1    09.06.2017  21.06.2017  13.7.2017 
63/2017   SLOVNAFt as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie spotreby PHM za 01/2017   1117,93 
vrátane DPH
561186240    08.02.2017  15.02.2017  6.3.2017 
135/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie preplatok  -106,20 
bez DPH
4109/2013_1    24.03.2017    4.5.2017 
134/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie preplatok  -115,56 
vrátane DPH
4109/2013_1    24.03.2017    4.5.2017 
321/2017   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  vyúčtovanie preplatku z VVS as Košice za vodné stočné a zrážkovú vodu za obdobie 22.12.2015 - 21.12.2016  -360,74 
vrátane DPH
88    16.08.2017    14.9.2017 
378/2017   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  vyúčtovanie poštových služieb za 09/2017  3176,30 
bez DPH
37/2004/RPC MI    11.10.2017  18.10.2017  20.11.2017 
64/2017   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  vyúčtovanie poštových služieb za 01/2017  3464,72 
vrátane DPH
37/2004/RPC MI    10.02.2017  15.02.2017  6.3.2017 
203/2017   Slovenská pošta as B. Bystrica
B.Bystrica
36631124  vyúčtovanie poštový služieb za 04/2017  2324,20 
vrátane DPH
37/2004/RPC MI    12.05.2017  19.05.2017  12.6.2017 
320/2017   Mesto ČIerna and Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  vyúčtovanie nedoplatku z SPP za rok 2016  192,46 
vrátane DPH
88    16.08.2017  23.08.2017  14.9.2017 
12/2017   MAGNA_ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie k dodániu komodít  93,97 
vrátane DPH
4109/2013_1    09.01.2017  30.01.2017  3.2.2017 
390/2017   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie dodávok energií za 09/2017  529,16 
vrátane DPH
4109/2013_1    16.10.2017  25.10.2017  20.11.2017 
467/2017   BFC sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie dodávok energií  21,64 
vrátane DPH
1121Vp_ZSE/2017E36    11.12.2017  15.12.2017  17.1.2018 
17/2017   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  vyúčtovanie dodaných služieb - vyúčtovanie   2047,25 
vrátane DPH
37/2004/RPC/MI    12.01.2017  17.01.2017  3.2.2017 
11/2017   MAGNA-ENERGIA as Pieštany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie dodaných komodít   703,15 
vrátane DPH
4106/2013_1    09.01.2017  30.01.2017  3.2.2017 
301/2017   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie - tankovania do služ. mot. vozidiel za 07/2017  721,40 
vrátane DPH
5611862400    04.08.2017  17.08.2017  14.9.2017 
121/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie - dodávky energií za 02/2017  700,98 
vrátane DPH
4109/2013_1    17.03.2017  29.03.2017  5.4.2017 
468/2017   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovania za dodávky energií  122,80 
vrátane DPH
1121Vp_ZSE/2017E36    11.12.2017  15.12.2017  17.1.2018 
377/2017   Gren Wave Recycling sro Nová Baňa
Nová Bańa
45539197  vyprázdnenie a skartácia dokumentov   1,20 
vrátane DPH
  1457740073  09.10.2017  18.10.2017  20.11.2017 
163/2017   Stavoservis sro Plechotice
Plechotice
31682987  vypracovanie stav. rozpočtu  24 
vrátane DPH
  30/2017  18.04.2017  21.04.2017  4.5.2017 
83/2017   Bytové hospodárstvo sro Sečovce
Sečovce
36573477  výmena vodovodnej baterie - DP Sečovce  60 
vrátane DPH
  1451740005  24.02.2017  06.03.2017  5.4.2017 
148/2017   Jozef Hrubovčák Trebišov
Trebišov
10798706  výmena dvojskla na budove MRŚ TV  98,22 
vrátane DPH
  1451740021  07.04.2017  18.04.2017  4.5.2017 
261/2017   Pavol Benetin Trebišov
Trebišov
14337037  výmena akumulátora 7Ah/12V  30 
vrátane DPH
  1451740054  04.07.2017  13.0072017  11.8.2017 
86/2017   Jozef Ivan Trebišov
Trebišov
10799915  vykonané práce na oprave kotla  144 
vrátane DPH
  13/2017  28.02.2017  06.03.2017  5.4.2017 
448/2017   FINAL- CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  výkon EST + EK , prezutie a uskladnenie pneumatík TV-280BN  194,28 
vrátane DPH
  97/2017  30.11.2017  06.12.2017  17.1.2018 
437/2017   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  Vrátenie preplatku   63,04 
vrátane DPH
    15.11.2017  27.11.2017  14.12.2017 
473/2017   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  VPN za 11/2017  5638,56 
vrátane DPH
VPN46    11.12.2017  15.12.2017  17.1.2018 
341/2017   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  VPN za 08/2017  5638,56 
vrátane DPH
46    11.09.2017  22.09.2017  16.10.2017 
303/2017   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  VPN za 07/2017  5638,56 
vrátane DPH
46    09.08.2017  17.08.2017  14.9.2017 
206/2017   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  VPN za 04/2017  5638,56 
vrátane DPH
46    15.05.2017  19.05.2017  12.6.2017 
156/2017   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  VPN za 03/2017  5638,56 
vrátane DPH
46 VPN    11.04.2017  26.04.2017  4.5.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť