Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
468/2017 | BCF sro B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovania za dodávky energií | 122,80 vrátane DPH |
1121Vp_ZSE/2017E36 | 11.12.2017 | 15.12.2017 | 17.1.2018 | |
467/2017 | BFC sro B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie dodávok energií | 21,64 vrátane DPH |
1121Vp_ZSE/2017E36 | 11.12.2017 | 15.12.2017 | 17.1.2018 | |
466/2017 | SLovnaft as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania do služ. mot. vozidiel ÚP Trebišov | 896,08 vrátane DPH |
5611862480 | 08.12.2017 | 14.12.2017 | 17.1.2018 | |
460/2017 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | kompletná starostlivosť o autá za 11/2017 | 119,40 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 04.12.2017 | 12.12.2017 | 17.1.2018 | |
459/2017 | Magna ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 12/2017 | 1030,40 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 04.12.2017 | 12.12.2017 | 17.1.2018 | |
458/2017 | BCF sro B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | dodávky elektriny za 12/2017 DP SnB | 6,28 vrátane DPH |
1/21/2017/36 | 04.12.2017 | 12.12.2017 | 17.1.2018 | |
457/2017 | BCF sro B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | dodávky elektriny za 12/2017 MRŠ TV | 807,70 vrátane DPH |
1/2017/36 | 04.12.2017 | 12.12.2017 | 17.1.2018 | |
454/2017 | MEDISEF sro Smižany Smižany |
36596868 | zdravotný výkon | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 06.11.2017 | 06.12.2017 | 17.1.2018 | |
453/2017 | MUDr. Parihuzová Med sro Trebišov Trebišov |
44680392 | zdravotné výkony 6 x | 41,82 vrátane DPH |
447/2008 | 21.11.2017 | 06.12.2017 | 17.1.2018 | |
452/2017 | MUDR. Dančák Vladimír Veĺaty Veľaty |
35524651 | zdravotnícke výkony za III.Q 2017 6x | 41,82 vrátane DPH |
447/2008 | 23.11.2017 | 06.12.2017 | 17.1.2018 | |
447/2017 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilné služby k 25.11.2017 | 944,53 vrátane DPH |
420246756212 | 29.11.2017 | 01.12.2017 | 17.1.2018 | |
446/2017 | VVaK as Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné - vyúčtovanie | 244,80 vrátane DPH |
8000093815PO2015 | 24.11.2017 | 06.12.2017 | 17.1.2018 | |
445/2017 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Tankovanie do služobných aut. | 553,57 vrátane DPH |
5611862400 | 23.11.2017 | 29.11.2017 | 14.12.2017 | |
444/2017 | JUDr. Ing. Štefan Varga 35512822 |
00000000 | Trovy exekúcie | 41,77 vrátane DPH |
233/1996 | 23.11.2017 | 28.11.2017 | 14.12.2017 | |
443/2017 | JUDr. Ing. Štefan Varga 35512822 |
00000000 | Trovy exekúcie | 40,51 vrátane DPH |
233/1996 | 23.11.2017 | 28.11.2017 | 14.12.2017 | |
442/2017 | Slovenská pošta, a.s. banská Bystrica |
36631124 | faktúra - dobropis | bez DPH |
14.12.2017 | ||||
441/2017 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | Faktúra - dobropis | bez DPH |
14.12.2017 | ||||
438/2017 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | Nájom | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 20.11.2017 | 28.11.2017 | 14.12.2017 | |
437/2017 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | Vrátenie preplatku | 63,04 vrátane DPH |
15.11.2017 | 27.11.2017 | 14.12.2017 | ||
436/2017 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Bratislava |
36361127 | Zmluvy o poskytovaní služieb | 3132,67 vrátane DPH |
15.11.2017 | 28.11.2017 | 14.12.2017 | ||
435/2017 | VAVROMED spol. s.r.o. Trebišov |
46206213 | K faktúre č. 10817 zo dňa 3.9.2017, ktorou sa účtovali zdravotné úkony za obdobie 08/2017 sa predkladá opravná faktúra, ktorá sa zvyšuje o sumu 2,32 EUR. | 62,37 vrátane DPH |
447/2005 | 3.11.2017 | 21.11.2017 | 14.12.2017 | |
434/2017 | BFC s.r.o. Banská Bystrica |
36597007 | Energie | 148,24 vrátane DPH |
21VP_ZSE/2017E 36 | 13.11.2017 | 27.11.2017 | 14.12.2017 | |
433/2017 | BCF s.r.o. Banská Bystrica |
36597007 | Energie | 135,26 vrátane DPH |
21VP_ZSE/2017E 36 | 13.11.2017 | 27.11.2017 | 14.12.2017 | |
432/2017 | BCF s.r.o. Banská Bystrica |
36597007 | Energie | 170,80 vrátane DPH |
21VP_ZSE/2017E 36 | 13.11.2017 | 27.11.2017 | 14.12.2017 | |
431/2017 | BCF s.r.o. Banská Bystrica |
36597007 | Energie | 501,85 vrátane DPH |
21VP_ZSE/2017E 36 | 13.11.2017 | 27.11.2017 | 14.12.2017 | |
430/2017 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné služby | 1027,40 vrátane DPH |
1002924 | 13.11.2017 | 23.11.2017 | 14.12.2017 | |
429/2017 | SWAN, a.s. Bratislava 47258314 |
47258314 | Telekomunikačné služby | 1353,02 vrátane DPH |
oblasť 46-LAN | 13.11.2017 | 23.11.2017 | 14.12.2017 | |
428/2017 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné služby | 1376,10 vrátane DPH |
oblasť 46-IPT | 13.11.2017 | 25.11.2017 | 14.12.2017 | |
427/2017 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné služby | 796,90 vrátane DPH |
oblasť 46-DLS | 13.11.2017 | 27.11.2017 | 14.12.2017 | |
426/20017 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné služby | 5638,56 vrátane DPH |
oblasť 46 | 13.11.2017 | 25.11.2017 | 14.12.2017 | |
425/2017 | Slovenská pošta, a.s. banská Bystrica |
36631124 | Poštovné služby za mesiac október 2017 | 3570,80 vrátane DPH |
37/2004/RPC MI | 13.11.2017 | 21.11.2017 | 14.12.2017 | |
420/2017 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | prijaté peniaze na nastavenie DEKVS LČ 62 84122 200 - pošta Trebišov 1 | 6000 vrátane DPH |
8.11.2017 | 16.11.2017 | 14.12.2017 | ||
419/2017 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu za mesiac október 2017 | 5,70 vrátane DPH |
8.11.2017 | 16.11.2017 | 14.12.2017 | ||
418/2017 | SLOVNAFT a.s. Bratislava |
31322832 | Tankovanie do služobných aut | 818,03 vrátane DPH |
5611862400 | 6.11.2017 | 16.11.2017 | 14.12.2017 | |
417/2017 | BCF s.r.o. Banská Bystrica |
56597007 | Opakované plnenie za dodávky elektriny | 106,56 vrátane DPH |
343/OVS/2017 | 6.11.2017 | 27.11.2017 | 14.12.2017 | |
416/2017 | BCF s.r.o. Banská Bystrica |
36597007 | Opakované plnenie za dodávky elektriny | 6,28 vrátane DPH |
343/OVS/2017 | 6.11.2017 | 27.11.2017 | 14.12.2017 | |
415/2017 | BCF s.r.o. Banská Bystrica |
36597007 | Opakované plnenie za dodávky elektriny | 807,70 vrátane DPH |
343/OVS/2017 | 6.11.2017 | 27.11.2017 | 14.12.2017 | |
413/2017 | AB Facility s.r.o. Bratislava |
44390823 | upratovacie práce - paušál za obdobie 10/2017 | 2962,77 vrátane DPH |
550/145/2016 | 6.11.2017 | 16.11.2017 | 14.12.2017 | |
412/2017 | JUDr. Ing. Štefan Varga súdny exekútor Trebišov |
35512822 | Trovy exekúcie | 20,88 vrátane DPH |
233/1995 | 6.11.2017 | 15.11.2017 | 14.12.2017 | |
408/2017 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Bratislava |
45960470 | Kompletná starostlivosť o vozidlo 10ks | 119,40 bez DPH |
216/OVS/2016 | 3.11.2017 | 16.11.2017 | 14.12.2017 |