Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187/2017 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávka energií za 05/2017 | 866,47 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 03.05.2017 | 13.05.2017 | 12.6.2017 | |
154/2017 | Magna Energia as Pieštany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 03/2017 | 573,33 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 10.04.2017 | 26.04.2017 | 4.5.2017 | |
142/2017 | Magna Energia as Pieštany Piešťany |
35743565 | poplatok za dodávku energií za 04/2017 | 392,64 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 03.04.2017 | 10.04.2017 | 4.5.2017 | |
141/2017 | Magna Energia as Pieštany Piešťany |
35743565 | poplatok za dodávke energií za 04/2017 | 866,67 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 03.04.2017 | 10.04.2017 | 4.5.2017 | |
140/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | poplatok za dodávky energií za 04/2017 | 1030,40 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 03.04.2017 | 10.04.2017 | 4.5.2017 | |
135/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie preplatok | -106,20 bez DPH |
4109/2013_1 | 24.03.2017 | 4.5.2017 | ||
134/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie preplatok | -115,56 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 24.03.2017 | 4.5.2017 | ||
133/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovnia preplatok | -102,85 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 24.03.2017 | 4.5.2017 | ||
132/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyútovanie preplatok | -106,52 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 24.03.2017 | 4.5.2017 | ||
121/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie - dodávky energií za 02/2017 | 700,98 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 17.03.2017 | 29.03.2017 | 5.4.2017 | |
103/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 03/2017 | 392,64 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 5.4.2017 | |
102/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávka energií za 03/2017 | 866,67 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 5.4.2017 | |
91/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávka energií za 03/2017 | 1030,40 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 06.03.2017 | 10.03.2017 | 5.4.2017 | |
73/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za 01/2017 | 617,61 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 13.02.2017 | 22.02.2017 | 6.3.2017 | |
54/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 02/2017 | 380,78 vrátane DPH |
4109/2016_1 | 09.02.2017 | 14.02.2017 | 6.3.2017 | |
53/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 02/2017 | 811,22 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 09.02.2017 | 14.02.2017 | 6.3.2017 | |
51/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 02/2017 | 1030,40 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 07.02.2017 | 14.02.2017 | 6.3.2017 | |
34/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | ročné vyúčtovanie za rok 2016 | 2958,52 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 17.01.2017 | 09.02.2017 | 6.3.2017 | |
12/2017 | MAGNA_ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie k dodániu komodít | 93,97 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 09.01.2017 | 30.01.2017 | 3.2.2017 | |
11/2017 | MAGNA-ENERGIA as Pieštany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie dodaných komodít | 703,15 vrátane DPH |
4106/2013_1 | 09.01.2017 | 30.01.2017 | 3.2.2017 | |
05/2017 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávané služby za 01/2017 | 919,31 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 03.01.2017 | 13.01.2017 | 3.2.2017 | |
04/2017 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávané služby za 01/2017 | 372,80 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 03.01.2017 | 13.01.2017 | 3.2.2017 | |
3/2017 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávané služby za 01/2017 | 869,13 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 03.01.2017 | 13.01.2017 | 3.2.2017 | |
463/2017 | Slovak Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | biznis partner za 11/2017 | 257,39 vrátane DPH |
120721693842 | 06.12.2017 | 12.12.2017 | 17.1.2018 | |
414/2017 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | poplatok za telekomunikačné služby | 255,66 vrátane DPH |
1207216938 | 6.11.2017 | 16.11.2017 | 14.12.2017 | |
376/2017 | SLOVAK Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | BIZNIS PARTNER za 09/2017 | 256,24 vrátane DPH |
1207216938 | 09.10.2017 | 12.10.2017 | 20.11.2017 | |
335/2017 | Slovák Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | poplatok za BIZNIS partner 08/2017 | 255,16 vrátane DPH |
120721693842 | 05.09.2017 | 08.09.2017 | 16.10.2017 | |
314/2017 | SLOVAK TELEKOM as Bratislava Bratislava |
35763469 | poplatok za BIZNIS PARTNER za 07/2017 | 255,97 vrátane DPH |
120721693842 | 11.08.2017 | 17.08.2017 | 14.9.2017 | |
263/2017 | Slovak telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | poplatok Biznis Partner za 06/2017 | 255,23 vrátane DPH |
421207216938 | 04.07.2017 | 13.07.2017 | 11.8.2017 | |
92/2017 | Slovak Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | biznis partner za 02/2017 | 254,94 vrátane DPH |
421207216938 | 06.03.2017 | 10.03.2017 | 5.4.2017 | |
52/2017 | Slovak telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | Biznis Partner za 01/2017 | 252,68 vrátane DPH |
421207216938 | 08.02.2017 | 15.02.2017 | 6.3.2017 | |
14/2017 | Slovak Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | biznis partner za 11/2016 | 254,94 vrátane DPH |
421207216938 | 11.01.2017 | 13.01.2017 | 3.2.2017 | |
13/2017 | Slovák Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | biznis partner za 12/2016 | 260,46 vrátane DPH |
421207216938 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 3.2.2017 | |
481/2017 | DATALAN as Bratislava Bratislava |
35810734 | pozáručný servis 1x | 1346,32 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 13.12.2017 | 21.12.2017 | 17.1.2018 | |
351/2017 | DATALAN a.s Bratislava Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu | 406,01 vrátane DPH |
66,67/2017 | 18.09.2017 | 22.09.2017 | 17.10.2017 | |
316/2017 | DATALAN as Bratislava Bratislava |
35810734 | pozáručný servis - oprava tlačiarní | 381,17 vrátane DPH |
56,57/2017 | 14.08.2017 | 23.08.2017 | 14.9.2017 | |
244/2017 | DATALAN as Bratislava Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu | 432 vrátane DPH |
29,47/2017 | 14.06.2017 | 21.06.2017 | 13.7.2017 | |
211/2017 | DATALAN as Bratislava Bratislava |
35810734 | pozáručný servis copy | 505 vrátane DPH |
25,28/2017 | 15.05.2017 | 20.05.2017 | 12.6.2017 | |
164/2017 | DATALAN as Bratislava Bratislava |
35810734 | pozáručný servis | 800,59 vrátane DPH |
7,8,9/2017 | 18.04.2017 | 21.04.2017 | 4.5.2017 | |
112/2017 | Datalan as Bratislava Bratislava |
35810734 | služby pozarúčneho servisu na tlačiarne | 677,96 vrátane DPH |
3+6/2017 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 5.4.2017 |