Faktúry 2017 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
389/2017   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  servisná prehliadka BL-223 KU  177,28 
vrátane DPH
  79/2017  13.10.2017  29.10.2017  20.11.2017 
388/2017   FINAL-CD Bratislava sro Patrizánske
Partizánske
45960470  servisná prehliadka BL-087KU  177,28 
vrátane DPH
  78/2017  13.10.2017  29.10.2017  20.11.2017 
184/2017   FINAL-CD Braislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  prezutie a uskladnenie pneumatík BL-092KU  179,40 
vrátane DPH
  37/2017  03.05.2017  11.05.2017  12.6.2017 
176/2017   VVaK as Košice
Košice
36570460  vodné a stočné za 28.03. - 24.04.2017  182,16 
vrátane DPH
80-000039815PO2015    28.04.2017  15.05.2017  12.6.2017 
43/2017   VVS as Košice
Košice
36570460  vodné a stočné za 23.12.2016 - 23.01.2017  182,71 
vrátane DPH
80-00093815PO2015    30.01.2017  08.02.2017  6.3.2017 
219/2017   VVS as Košice
Košice
36570460  vodné a stočné za 25.04.2017 do 19.05.2017  184,99 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    26.05.2017  05.06.2017  13.7.2017 
280/2017   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania 06/2017  185,66 
vrátane DPH
5611862400    19.07.2017  27.07.2017  11.8.2017 
320/2017   Mesto ČIerna and Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  vyúčtovanie nedoplatku z SPP za rok 2016  192,46 
vrátane DPH
88    16.08.2017  23.08.2017  14.9.2017 
183/2017   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava osob. mot. vozidla TV-993CB Fiat Panda  193,08 
vrátane DPH
  25/2017  03.05.2017  11.05.2017  12.6.2017 
448/2017   FINAL- CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  výkon EST + EK , prezutie a uskladnenie pneumatík TV-280BN  194,28 
vrátane DPH
  97/2017  30.11.2017  06.12.2017  17.1.2018 
399/2017   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Bratislava
36361127  Oprava EZS - výmena akumulátorov   194,74 
vrátane DPH
  1451740081  27.10.2017  06.11.2017  14.12.2017 
396/2017   VVS as Košice
Košice
36570460  vyúčtovanie vodného a stočného za 23.09. - 17.10.2017  198,25 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    23.10.2017  30.10.2017  20.11.2017 
282/2017   VVA as Košice
Košice
36570460  vyúčtovanie vodné a stočné za 22.06 -18.07.2017  199,90 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    24.07.2017  27.07.2017  11.8.2017 
220/2017   Jozef Fedorčák FEAD Trebišov
Trebišov
34277579  deratizácia objektov s správe ÚP Trebišov  207,50 
vrátane DPH
  1451740046  26.05.2017  05.06.2017  13.7.2017 
75/2017   FINAL - CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava a údržba SMV VW Golf TV-780/AM  215,32 
vrátane DPH
  11/2017  17.02.2017  27.02.2017  6.3.2017 
336/2017   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  fakturácia služby - oprava EZS  217,18 
vrátane DPH
  1451740055  07.09.2017  20.09.2017  16.10.2017 
439/2017   Jozef Fedorčák - FEAD
Trebišov
34277579  Deratizačné práce   225,50 
vrátane DPH
  14451740087  22.11.2017  28.11.2017  14.12.2017 
406/2017   NorwisFiber s.r.o.
Michalovce
50145347  Kódovací spínač Ručný diaľkový ovládač Demontáž + montáž kódovacieho spínača Doprava   227,60 
vrátane DPH
  21/214  3.11.2017  13.11.2017  14.12.2017 
326/2017   VVS as Košice
Košice
36570460  vyúčtovanie vodné a stočné za 19.07.2017 do 22.08.2017  243,61 
vrátane DPH
80-0000093815PO2015    28.08.2017  06.09.2017  16.10.2017 
446/2017   VVaK as Košice
Košice
36570460  vodné a stočné - vyúčtovanie  244,80 
vrátane DPH
8000093815PO2015    24.11.2017  06.12.2017  17.1.2018 
52/2017   Slovak telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  Biznis Partner za 01/2017  252,68 
vrátane DPH
421207216938    08.02.2017  15.02.2017  6.3.2017 
92/2017   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  biznis partner za 02/2017  254,94 
vrátane DPH
421207216938    06.03.2017  10.03.2017  5.4.2017 
14/2017   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  biznis partner za 11/2016  254,94 
vrátane DPH
421207216938    11.01.2017  13.01.2017  3.2.2017 
414/2017   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
35763469  poplatok za telekomunikačné služby   255,66 
vrátane DPH
  1207216938  6.11.2017  16.11.2017  14.12.2017 
335/2017   Slovák Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  poplatok za BIZNIS partner 08/2017  255,16 
vrátane DPH
120721693842    05.09.2017  08.09.2017  16.10.2017 
314/2017   SLOVAK TELEKOM as Bratislava
Bratislava
35763469  poplatok za BIZNIS PARTNER za 07/2017  255,97 
vrátane DPH
120721693842    11.08.2017  17.08.2017  14.9.2017 
263/2017   Slovak telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  poplatok Biznis Partner za 06/2017  255,23 
vrátane DPH
421207216938    04.07.2017  13.07.2017  11.8.2017 
149/2017   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
36734689    255,60 
vrátane DPH
120721638    07.04.2017  18.0042017  4.5.2017 
376/2017   SLOVAK Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  BIZNIS PARTNER za 09/2017  256,24 
vrátane DPH
1207216938    09.10.2017  12.10.2017  20.11.2017 
232/2017   SLOVAK Telekom as Bratislava
Bratislava
36763469  Biznis partner 06/2017  256,61 
vrátane DPH
421207216938    06.06.2017  12.06.2017  13.7.2017 
463/2017   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  biznis partner za 11/2017  257,39 
vrátane DPH
  120721693842  06.12.2017  12.12.2017  17.1.2018 
356/2017   Slovanft as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovanie do služ. mot. vozidiel za 09/2017  258,36 
vrátane DPH
5611862400    02.10.2017  04.10.2017  20.11.2017 
218/2017   Slovak Telekom as, Bratislava
Bratislava
35456213  poplatok za službu Biznis Partner   259,20 
vrátane DPH
120721693842    22.05.2017  30.05.2017  12.6.2017 
35/2017   PYROKA sro Čečejovce
Čečejovce
47439955  dodanie a montáž has. prístr.  260,90 
vrátane DPH
  1451710001  19.01.2017  27.01.2017  3.2.2017 
13/2017   Slovák Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  biznis partner za 12/2016  260,46 
vrátane DPH
421207216938    09.01.2017  13.01.2017  3.2.2017 
470/2017   BFC sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za dodávky energií za 11/2017  270,12 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E36    11.12.2017  15.12.2017  17.1.2018 
122/2017   Ladislav Jakub Csacsa Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd DP Kr. Chlmec  281,00 
vrátane DPH
  14151740022  17.03.2017  29.03.2017  5.4.2017 
493/2017   SLOVAKIA TEAM sro Trebišov
Trebišov
31672345  chladnička BEKO DSA28020 1 ks  284 
vrátane DPH
  1451710106  20.12.2017  27.12.2017  17.1.2018 
471/2017   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za dodávke energií za 11/201  287,64 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E36    11.12.2017  15.12.2017  17.1.2018 
398/2017   SLOVAKIA TEAM s.r.o Trebišov
Trebišov
31672345  Kanvica Sencor 20 ks   298 
vrátane DPH
  1451740082  27.10.2017  06.11.2017  14.12.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť