Faktúry 2017 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
164/2017   DATALAN as Bratislava
Bratislava
35810734  pozáručný servis  800,59 
vrátane DPH
  7,8,9/2017  18.04.2017  21.04.2017  4.5.2017 
112/2017   Datalan as Bratislava
Bratislava
35810734  služby pozarúčneho servisu na tlačiarne  677,96 
vrátane DPH
  3+6/2017  13.03.2017  17.03.2017  5.4.2017 
15/2017   DATALAN as Bratislava
Bratislava
35810734  poskytnutie servisných služieb  2129,51 
vrátane DPH
  92,100,101/2016  11.01.2017  17.01.2017  3.2.2017 
463/2017   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  biznis partner za 11/2017  257,39 
vrátane DPH
  120721693842  06.12.2017  12.12.2017  17.1.2018 
414/2017   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
35763469  poplatok za telekomunikačné služby   255,66 
vrátane DPH
  1207216938  6.11.2017  16.11.2017  14.12.2017 
376/2017   SLOVAK Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  BIZNIS PARTNER za 09/2017  256,24 
vrátane DPH
1207216938    09.10.2017  12.10.2017  20.11.2017 
335/2017   Slovák Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  poplatok za BIZNIS partner 08/2017  255,16 
vrátane DPH
120721693842    05.09.2017  08.09.2017  16.10.2017 
314/2017   SLOVAK TELEKOM as Bratislava
Bratislava
35763469  poplatok za BIZNIS PARTNER za 07/2017  255,97 
vrátane DPH
120721693842    11.08.2017  17.08.2017  14.9.2017 
263/2017   Slovak telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  poplatok Biznis Partner za 06/2017  255,23 
vrátane DPH
421207216938    04.07.2017  13.07.2017  11.8.2017 
92/2017   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  biznis partner za 02/2017  254,94 
vrátane DPH
421207216938    06.03.2017  10.03.2017  5.4.2017 
52/2017   Slovak telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  Biznis Partner za 01/2017  252,68 
vrátane DPH
421207216938    08.02.2017  15.02.2017  6.3.2017 
14/2017   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  biznis partner za 11/2016  254,94 
vrátane DPH
421207216938    11.01.2017  13.01.2017  3.2.2017 
13/2017   Slovák Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  biznis partner za 12/2016  260,46 
vrátane DPH
421207216938    09.01.2017  13.01.2017  3.2.2017 
459/2017   Magna ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 12/2017  1030,40 
vrátane DPH
160/OVS/2015    04.12.2017  12.12.2017  17.1.2018 
404/2017   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  Energie  808,21 
bez DPH
4109/2013_1    2.11.20017  16.11.2017  14.12.2017 
403/2017   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  Energie   1030,40 
vrátane DPH
160/OVS/2015    2.11.2017  13.11.2017  14.12.2017 
390/2017   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie dodávok energií za 09/2017  529,16 
vrátane DPH
4109/2013_1    16.10.2017  25.10.2017  20.11.2017 
361/2017   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 10/2017  1039,40 
vrátane DPH
160/OVS/2015    02.10.2017  12.10.2017  20.11.2017 
346/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za 08/2017  343,11 
vrátane DPH
4109/2013_1    13.09.2017  26.09.2017  17.10.2017 
332/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  fakturácia za obdobie 09/2017  121,56 
vrátane DPH
4109_2013_1    04.09.2017  08.09.2017  16.10.2017 
331/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  fakturácia za obdobie 09/2017  1027,35 
vrátane DPH
4109/2013_1    04.09.2017  08.09.2017  16.10.2017 
330/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  fakturácia za obdobie 09/2017  1030,40 
vrátane DPH
160/OVS/2015    04.09.2017  08.09.2017  16.10.2017 
318/2017   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za 01.0.12017 - 31.07.2017  121,68 
vrátane DPH
4109/2013_1    14.08.2017  23.08.2017  14.9.2017 
308/2017   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za 07/2017  303,68 
vrátane DPH
4109/2013_1    10.08.2017  17.08.2017  14.9.2017 
295/2017   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za 08/2017  392,64 
vrátane DPH
4109/2013_1    02.08.2017  09.08.2017  14.9.2017 
294/2017   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za 08/2017  866,67 
vrátane DPH
4109/2013_1    02.08.2017  09.08.2017  14.9.2017 
293/2017   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za 08/2017  1030,40 
bez DPH
160/OVS/2015    02.08.2017  09.08.2017  14.9.2017 
273/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za 06/2017  378,55 
vrátane DPH
4109/2013_1    12.07.2017  27.07.2017  11.8.2017 
260/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  faktúra za obdobie 07/2017  392,64 
vrátane DPH
4109/2013_1    04.07.2017  13.07.2017  11.8.2017 
259/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  faktúra za obdobie 07/2017  866,67 
vrátane DPH
4109/2013_1    04.07.2017  13.07.2017  11.8.2017 
258/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  faktúra za obdobie 07/2017  1030,40 
vrátane DPH
160/OVS/2015    04.07.2017  17.07.2017  11.8.2017 
227/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 06/2017  866,67 
vrátane DPH
4109/2013_1    02.06.2017  07.06.2017  13.7.2017 
226/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 06/2017  392,64 
vrátane DPH
4109/2013_1    02.06.2017  07.06.2017  13.7.2017 
225/2017   MAGNA Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 06/2017  1030,40 
bez DPH
160/OVS/2015    02.06.2017  07.06.2017  13.7.2017 
201/2017   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za 04/2017  483,44 
vrátane DPH
4109/2013_1    11.05.2017  25.05.2017  12.6.2017 
189/2017   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávka energií za 05/2017  1030,40 
vrátane DPH
160/ovs/2015    04.05.2017  13.05.2017  12.6.2017 
188/2017   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávka energií za 05/2017  392,64 
vrátane DPH
4109/2013_1    03.05.2017  11.05.2017  12.6.2017 
187/2017   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávka energií za 05/2017  866,47 
vrátane DPH
4109/2013_1    03.05.2017  13.05.2017  12.6.2017 
154/2017   Magna Energia as Pieštany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 03/2017  573,33 
vrátane DPH
4109/2013_1    10.04.2017  26.04.2017  4.5.2017 
142/2017   Magna Energia as Pieštany
Piešťany
35743565  poplatok za dodávku energií za 04/2017  392,64 
vrátane DPH
4109/2013_1    03.04.2017  10.04.2017  4.5.2017 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť