Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
396/2017 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vyúčtovanie vodného a stočného za 23.09. - 17.10.2017 | 198,25 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 23.10.2017 | 30.10.2017 | 20.11.2017 | |
397/2017 | SLOVNAUF as Bratislava Bratislava |
03122832 | vyúčtovanie tankovania do služ. mot. vozidiel | 454,12 vrátane DPH |
5611862400 | 20.10.2017 | 30.10.2017 | 20.11.2017 | |
398/2017 | SLOVAKIA TEAM s.r.o Trebišov Trebišov |
31672345 | Kanvica Sencor 20 ks | 298 vrátane DPH |
1451740082 | 27.10.2017 | 06.11.2017 | 14.12.2017 | |
399/2017 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Bratislava |
36361127 | Oprava EZS - výmena akumulátorov | 194,74 vrátane DPH |
1451740081 | 27.10.2017 | 06.11.2017 | 14.12.2017 | |
40/2017 | STRABAG PaFS sro Bratislava Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za 12/2016 | 3237,60 vrátane DPH |
164111 | 25.01.2017 | 27.01.2017 | 3.2.2017 | |
400/2017 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Poplatok za mobilné telefóny | 957,93 vrátane DPH |
420248786212 | 30.10.2017 | 21.11.2017 | 14.12.2017 | |
401/2017 | Exekutorský úrad Košice Košice |
35537957 | Trovy exekúcie | 74,87 vrátane DPH |
233/1996 | 27.10.2017 | 06.11.2017 | 14.12.2017 | |
402/2017 | FAL spol s.r.o. Michaľany |
44122969 | Zdravotné výkony v období 1.4.2017 - 30.6.2017 | 27,88 vrátane DPH |
447/2008 | 19.10.2017 | 06.11.2017 | 14.12.2017 | |
403/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Energie | 1030,40 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 2.11.2017 | 13.11.2017 | 14.12.2017 | |
404/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Energie | 808,21 bez DPH |
4109/2013_1 | 2.11.20017 | 16.11.2017 | 14.12.2017 | |
405/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
03573565 | Energie | bez DPH |
4109/2013_1 | 2.11.2017 | 14.12.2017 | ||
406/2017 | NorwisFiber s.r.o. Michalovce |
50145347 | Kódovací spínač Ručný diaľkový ovládač Demontáž + montáž kódovacieho spínača Doprava | 227,60 vrátane DPH |
21/214 | 3.11.2017 | 13.11.2017 | 14.12.2017 | |
407/2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice |
36570460 | vývoz obsahu žúmp | 83,04 vrátane DPH |
1451740074 | 3.11.2017 | 16.11.2017 | 14.12.2017 | |
408/2017 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Bratislava |
45960470 | Kompletná starostlivosť o vozidlo 10ks | 119,40 bez DPH |
216/OVS/2016 | 3.11.2017 | 16.11.2017 | 14.12.2017 | |
409/2017 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Bratislava |
45960470 | Prezutie pneumatík Uskladnenie pneumatík | 81,60 vrátane DPH |
85/2017 | 6.11.2017 | 15.11.2017 | 14.12.2017 | |
41/2017 | AB Facility sro Bratislava Bratislava |
44390823 | upratovacie služby za 01/2017 | 3555,32 vrátane DPH |
550/145/2016 | 30.01.2017 | 22.02.2017 | 6.3.2017 | |
410/2017 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Bratislava |
45960470 | prezutie pneumatík Uskladnenie pneumatík | 81,60 vrátane DPH |
86/2017 | 6.11.2017 | 16.11.2017 | 14.12.2017 | |
411/2017 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Bratislava |
45960470 | Prezutie pneumatík Uskladnenie pneumatík | 81,60 vrátane DPH |
84/2017 | 2.11.2017 | 16.11.2017 | 14.12.2017 | |
412/2017 | JUDr. Ing. Štefan Varga súdny exekútor Trebišov |
35512822 | Trovy exekúcie | 20,88 vrátane DPH |
233/1995 | 6.11.2017 | 15.11.2017 | 14.12.2017 | |
413/2017 | AB Facility s.r.o. Bratislava |
44390823 | upratovacie práce - paušál za obdobie 10/2017 | 2962,77 vrátane DPH |
550/145/2016 | 6.11.2017 | 16.11.2017 | 14.12.2017 | |
414/2017 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | poplatok za telekomunikačné služby | 255,66 vrátane DPH |
1207216938 | 6.11.2017 | 16.11.2017 | 14.12.2017 | |
415/2017 | BCF s.r.o. Banská Bystrica |
36597007 | Opakované plnenie za dodávky elektriny | 807,70 vrátane DPH |
343/OVS/2017 | 6.11.2017 | 27.11.2017 | 14.12.2017 | |
416/2017 | BCF s.r.o. Banská Bystrica |
36597007 | Opakované plnenie za dodávky elektriny | 6,28 vrátane DPH |
343/OVS/2017 | 6.11.2017 | 27.11.2017 | 14.12.2017 | |
417/2017 | BCF s.r.o. Banská Bystrica |
56597007 | Opakované plnenie za dodávky elektriny | 106,56 vrátane DPH |
343/OVS/2017 | 6.11.2017 | 27.11.2017 | 14.12.2017 | |
418/2017 | SLOVNAFT a.s. Bratislava |
31322832 | Tankovanie do služobných aut | 818,03 vrátane DPH |
5611862400 | 6.11.2017 | 16.11.2017 | 14.12.2017 | |
419/2017 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu za mesiac október 2017 | 5,70 vrátane DPH |
8.11.2017 | 16.11.2017 | 14.12.2017 | ||
42/2017 | AB facility sro Bratislava Bratislava |
44390823 | nepravidelné služby za 01/2017 | 65,40 vrátane DPH |
550/145/2016 | 30.01.2017 | 22.02.2017 | 6.3.2017 | |
420/2017 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | prijaté peniaze na nastavenie DEKVS LČ 62 84122 200 - pošta Trebišov 1 | 6000 vrátane DPH |
8.11.2017 | 16.11.2017 | 14.12.2017 | ||
421/2017 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Bratislava |
45960470 | Prezutie pneumatík Uskladnenie pneumatík | 81,60 vrátane DPH |
90/2017 | 10.11.2017 | 21.11.2017 | 14.12.2017 | |
422/2017 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Bratislava |
45960470 | Prezutie pneumatík Uskladnenie pneumatík Materiál na zákazku - PNEU BARUM POLARIS3 4ks | 403,20 vrátane DPH |
88/2017 | 10.11.2017 | 21.11.2017 | 14.12.2017 | |
423/2017 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Bratislava |
45960470 | Oprava disku Prezutie pneumatík Uskladnenie pneumatík | 318 vrátane DPH |
89/2017 | 13.11.2017 | 21.11.2017 | 14.12.2017 | |
424/2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice |
36570460 | Vývoz obsahu žúmp | 83,04 vrátane DPH |
1451740074 | 13.11.2017 | 23.11.2017 | 14.12.2017 | |
425/2017 | Slovenská pošta, a.s. banská Bystrica |
36631124 | Poštovné služby za mesiac október 2017 | 3570,80 vrátane DPH |
37/2004/RPC MI | 13.11.2017 | 21.11.2017 | 14.12.2017 | |
426/20017 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné služby | 5638,56 vrátane DPH |
oblasť 46 | 13.11.2017 | 25.11.2017 | 14.12.2017 | |
427/2017 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné služby | 796,90 vrátane DPH |
oblasť 46-DLS | 13.11.2017 | 27.11.2017 | 14.12.2017 | |
428/2017 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné služby | 1376,10 vrátane DPH |
oblasť 46-IPT | 13.11.2017 | 25.11.2017 | 14.12.2017 | |
429/2017 | SWAN, a.s. Bratislava 47258314 |
47258314 | Telekomunikačné služby | 1353,02 vrátane DPH |
oblasť 46-LAN | 13.11.2017 | 23.11.2017 | 14.12.2017 | |
43/2017 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné za 23.12.2016 - 23.01.2017 | 182,71 vrátane DPH |
80-00093815PO2015 | 30.01.2017 | 08.02.2017 | 6.3.2017 | |
430/2017 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné služby | 1027,40 vrátane DPH |
1002924 | 13.11.2017 | 23.11.2017 | 14.12.2017 | |
431/2017 | BCF s.r.o. Banská Bystrica |
36597007 | Energie | 501,85 vrátane DPH |
21VP_ZSE/2017E 36 | 13.11.2017 | 27.11.2017 | 14.12.2017 |