Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131740563 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | dobropis služby s DPH DEKVS TN 1,85 | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 31.12.2017 | 15.1.2018 | ||
1131740562 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | služby s DPH DEKVS TN | 1,85 bez DPH |
24/2004/OHS | 31.12.2017 | 15.1.2018 | ||
1131740559 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | tel. poplatky | 574,38 vrátane DPH |
372/OI/2017 | 27.12.2017 | 29.12.2017 | 15.1.2018 | |
1131740558 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, Bratislava |
31345212 | upratovacie práce 12/2017 | 2499,90 vrátane DPH |
432/113/2016 | 22.12.2017 | 27.12.2017 | 15.1.2018 | |
1131740557 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, Bratislava |
31345212 | upratovacie práce 12/2017 DCA | 597,62 vrátane DPH |
432/113/2016 | 22.12.2017 | 27.12.2017 | 15.1.2018 | |
1131740556 | SBS DARK SHADOWS, s.r.o. Východná 7134/9A, Trenčín |
47253118 | bezpečnostná služba 12/2017 TN, DCA | 3752,44 vrátane DPH |
3/113/2017 | 21.12.2017 | 27.12.2017 | 15.1.2018 | |
1131740555 | HAKO, a.s. Štefánikova 1361/4, Liptovský Mikuláš |
36378186 | výmena vložkovania komína DCA | 6800,09 vrátane DPH |
106/2017 | 21.12.2017 | 22.12.2017 | 15.1.2018 | |
1131740554 | Zepelin, s.r.o. M.R.Štefánika 7061, Trenčín |
36322181 | vlajky EU, SR | 48 vrátane DPH |
108/2017 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | 15.1.2018 | |
1131740553 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | palivové karty | 281,34 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 15.1.2018 | |
1131740552 | NOVAPHARM, s.r.o. Eisteinova 23-2, Bratislava |
35768568 | lek. nálezy | 6,97 bez DPH |
19.12.2017 | 20.12.2017 | 15.1.2018 | ||
1131740551 | MUDr. Fogašová Iveta Zlatovská 2210, Trenčín |
44685432 | lek.nálezy | 27,88 bez DPH |
19.12.2017 | 20.12.2017 | 15.1.2018 | ||
1131740550 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 8.11.-8.12.2017 | 2124,92 vrátane DPH |
11/2014/OE | 19.12.2017 | 20.12.2017 | 15.1.2018 | |
1131740549 | EVROFIN Int. spol. s r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | profylaxia stroja Neopost IJ50 | 268,32 vrátane DPH |
9/2012/RHS | 15.12.2017 | 18.12.2017 | 15.1.2018 | |
1131740548 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | dobropis služby s DPH DEKVS pošta TN | 0,45 bez DPH |
24/2004/OHS | 15.12.2017 | 15.1.2018 | ||
1131740547 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | služby s DPH DEKVS pošta TN 0,45 EUR | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 15.12.2017 | 15.1.2018 | ||
1131740546 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | dobropis - zľava k DEKVS 11/2017 TN | 50,84 bez DPH |
24/2004/OHS | 15.12.2017 | 15.1.2018 | ||
1131740545 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
03631127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR | 5284,84 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 15.12.2017 | 18.12.2017 | 15.1.2018 | |
1131740544 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | vykonanie STK OMV Škoda Octavia TN092CM | 91 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 15.12.2017 | 20.12.2017 | 15.1.2018 | |
1131740543 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 11/2017 DCA, Ilava | 1926,10 bez DPH |
24/2004/OHS | 13.12.2017 | 18.12.2017 | 15.1.2018 | |
1131740542 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu výpočtová technika | 713,51 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 13.12.2017 | 18.12.2017 | 15.1.2018 | |
1131740541 | Ptáček - veľkoobchod, a.s. Vajnorská 140, Bratislava |
35814586 | Príslušenstvo k WC | 14,23 vrátane DPH |
úhrada v hotovost | 12.12.2017 | 12.12.2017 | 15.1.2018 | |
1131740540 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 532,98 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 12.12.2017 | 13.12.2017 | 15.1.2018 | |
1131740539 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 11/2017 | 5,10 bez DPH |
24/2004/OHS | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 15.1.2018 | |
1131740538 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telefónne hovory 11/2017 | 845,69 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 15.1.2018 | |
1131740537 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | LAN 11/2017 | 1052,35 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 15.1.2018 | |
1131740536 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 11/2017 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 15.1.2018 | |
1131740535 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN 11/2017 | 2943,78 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 15.1.2018 | |
1131740534 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IP-Telefonia 11/2017 | 1200,96 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 15.1.2018 | |
1131740533 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie EE 11/2017 TN | 2397,18 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 15.1.2018 | |
1131740532 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie EE 11/2017 DCA | 21,13 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 15.1.2018 | |
1131740531 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík OMV Škoda Octavia TN283BS | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 97/2017 | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 15.1.2018 |
1131740530 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík OMV Škoda Octavia TN799BR | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 98/2017 | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 15.1.2018 |
1131740529 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík OMV Peugeot 308 BL274KU | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 94/2017 | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 15.1.2018 |
1131740528 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík OMV Peugeot 308 BL222KU | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 93/2017 | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 15.1.2018 |
1131740527 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík OMV Škoda Fabia TN342CV | 396 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 83/2017 | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 15.1.2018 |
1131740526 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis OMV Škoda Fabia TN342CV | 120 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 105/2017 | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 15.1.2018 |
1131740525 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, Považská Bystrica |
36672076 | vodné-stočné DCA 31.10.-29.11.2017 | 208,50 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 8.12.2017 | 13.12.2017 | 15.1.2018 | |
1131740524 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 1,20 vrátane DPH |
177/113/2017 | 8.12.2017 | 13.12.2017 | 15.1.2018 | |
1131740523 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 11/2017 TN | 2404,35 vrátane DPH |
156/OVS/2015 | 8.12.2017 | 11.12.2017 | 15.1.2018 | |
1131740522 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, Bratislava |
31345212 | hygienický materiál 11/2017 | 379,72 vrátane DPH |
432/113/2016 | 86/2017 | 8.12.2017 | 11.12.2017 | 15.1.2018 |