Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131740203 | OTIS Výťahy, s. r. o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | servis výťahov 4/2017 | 77,95 vrátane DPH |
14/2004/OHS | 3.5.2017 | 09.05.2017 | 10.5.2017 | |
1131740202 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | starostlivosť o vozidlo 4/2017 | 95,52 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 3.5.2017 | 12.05.2017 | 10.5.2017 | |
1131740201 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | dielenské práce + materiál - TN342CV | 496,21 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 29/2017 | 3.5.2017 | 12.05.2017 | 10.5.2017 |
1131740200 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | dielenské práce + materiál - TN799BR | 192,48 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 27/2017 | 3.5.2017 | 12.05.2017 | 10.5.2017 |
1131740199 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena čelného skla, prezutie pneu. - BL222KV | 465,06 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 26/2017 | 3.5.2017 | 12.05.2017 | 10.5.2017 |
1131740198 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 4000 bez DPH |
24/2004/OHS | 3.5.2017 | 28.04.2017 | 10.5.2017 | |
1131740197 | SBS DARK SHADOWS, s. r. o. Východná 7134/9A, 911 01 Trenčín |
47253118 | strážna služba za 04/2017 | 3630,42 vrátane DPH |
3/113/2017 | 3.5.2017 | 12.05.2017 | 10.5.2017 | |
1131740196 | TN TRADE Slovakia s. r. o. Zadunajská cesta 12, 851 01 Bratislava |
36026492 | HDD do disk. poľa servera | 416,03 vrátane DPH |
31/2017 | 28.4.2017 | 28.04.2017 | 10.5.2017 | |
1131740195 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | STK, EK, výmena oleja, filtra - TN799BR | 231,79 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 24/2017 | 27.4.2017 | 28.04.2017 | 10.5.2017 |
1131740194 | STRABAG Property and Facility Services s. r. o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za 03/2017 | 5284,84 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 27.4.2017 | 28.04.2017 | 10.5.2017 | |
1131740193 | STRABAG Property and Facility Services s. r. o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | DBS - zmluvné služby výťahy 03/2017 | 99,06 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 27.4.2017 | 30.04.2017 | 10.5.2017 | |
1131740192 | MUDr. Eckmannová Zuzana Gen. Svobodu 1, 911 08 Trenčín |
31199976 | lekárske nálezy | 6,97 bez DPH |
27.4.2017 | 28.04.2017 | 10.5.2017 | ||
1131740191 | VLAMED s. r. o. Pruské 293, 018 52 Pruské |
47186925 | lekárske nálezy | 41,82 bez DPH |
27.4.2017 | 28.04.2017 | 10.5.2017 | ||
1131740790 | MUDr. Anna Hofierková s. r. o. Štúrova 3, 019 01 Ilava |
47253380 | lekárske nálezy | 48,79 bez DPH |
27.4.2017 | 28.04.2017 | 10.5.2017 | ||
1131740189 | STEVOL s. r. o. Pod hájom 1288/116, 018 41 Dubnica nad Váhom |
45309752 | lekárske nálezy | 62,73 bez DPH |
27.4.2017 | 28.04.2017 | 10.5.2017 | ||
1131740188 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | poplatok za hovory a internet 22.4. - 21.5.2017 | 528,01 vrátane DPH |
21/OlaMIS/2014 | 25.4.2017 | 28.04.2017 | 10.5.2017 | |
1131740187 | SURGE s. r. o. Melčice-Lieskové 120, 913 05 Melčice-Lieskové |
36350966 | lekárske nálezy | 76,67 bez DPH |
25.4.2017 | 28.04.2017 | 10.5.2017 | ||
1131740186 | ENMED, s. r. o. Kubranská 1617/94, 911 01 Trenčín |
45481288 | lekárske nálezy | 41,82 bez DPH |
25.4.2017 | 28.04.2017 | 10.5.2017 | ||
1131740185 | Roman Kostelník Halalovka 13, 911 01 Trenčín |
30706785 | úprava projektovej dokumentácie "rekonštrukcia plyn. kotolne" - DCA | 300 bez DPH |
25/2017 | 25.4.2017 | 12.05.2017 | 10.5.2017 | |
1131740184 | Slovnaft, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty 1.-15.4.2017 | 279,52 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 24.4.2017 | 26.04.2017 | 4.5.2017 | |
1131740183 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava bezp. pásu vodiča TN092CM | 57,89 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 23/2017 | 24.4.2017 | 26.04.2017 | 4.5.2017 |
1131740182 | MUDr. Barthótyová Viera Súvoz 1, 911 01 Trenčín |
31198902 | lekárske nálezy | 13,94 bez DPH |
20.4.2017 | 25.04.2017 | 4.5.2017 | ||
1131740181 | MUDr. Dovalová Emília 916 11 Bzince pod Javorinou |
32779615 | lekárske nálezy | 6,97 bez DPH |
20.4.2017 | 25.04.2017 | 4.5.2017 | ||
1131740180 | NITRAM, s. r. o. Kvášovec 4440/45, 018 41 Dubnica nad Váhom |
43852301 | lekárske nálezy | 83,64 bez DPH |
20.4.2017 | 25.04.2017 | 4.5.2017 | ||
1131740179 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis-zľava k DEKVS za 03/2017 | -63,98 bez DPH |
19.4.2017 | 27.04.2017 | 4.5.2017 | ||
1131740178 | DATALAN, a. s. Galvaniho17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis VT | 342 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 19.4.2017 | 20.04.2017 | 4.5.2017 | |
1131740177 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné 7.3. - 6.4.2017 - TN | 1628,66 vrátane DPH |
11/2014/OE | 19.4.2017 | 20.04.2017 | 4.5.2017 | |
1131740176 | Považská vodárenská spoločnosť, a. s. Nová 123, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné 28.2. - 30.3.2017 - DCA | 372,05 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 18.4.2017 | 20.04.2017 | 4.5.2017 | |
1131740175 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 03/2017 | 3365,40 bez DPH |
24/2004/OHS | 18.4.2017 | 20.04.2017 | 4.5.2017 | |
1131740174 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby el. energie za 03/2017 - TN | 900,78 vrátane DPH |
9/2013/OE | 11.4.2017 | 20.04.2017 | 4.5.2017 | |
1131740173 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby el. energie za 03/2017 - DCA | 482,17 vrátane DPH |
9/2013/OE | 11.4.2017 | 20.04.2017 | 4.5.2017 | |
1131740172 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN za 03/2017 | 1052,35 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.4.2017 | 20.04.2017 | 4.5.2017 | |
1131740171 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back-up za 03/2017 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.4.2017 | 20.04.2017 | 4.5.2017 | |
1131740170 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN za 03/2017 | 2943,78 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.4.2017 | 20.04.2017 | 4.5.2017 | |
1131740169 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | služba IP Telefonia za 03/2017 | 1159,26 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.4.2017 | 20.04.2017 | 4.5.2017 | |
1131740168 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatok za hovory za 03/2017 | 914,36 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.4.2017 | 20.04.2017 | 4.5.2017 | |
1131740167 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 4000 bez DPH |
24/2004/OHS | 10.4.2017 | 06.04.2017 | 4.5.2017 | |
1131740166 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatok za internet a hovory za 03/2017 | 56,62 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 10.4.2017 | 13.04.2017 | 4.5.2017 | |
1131740165 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby plynu za 03/2017 - TN | 1218,85 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 10.4.2017 | 13.04.2017 | 4.5.2017 | |
1131740164 | Považská vodárenská spoločnosť, a. s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné 1.1. - 30.1.2017 - DCA prepl. | -2,64 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 7.4.2017 | 11.04.2017 | 4.5.2017 |