Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131740211 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty 16.4.2017 - 30.4.2017 | 638,40 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 10.5.2017 | 12.05.2017 | 30.5.2017 | |
1131740086 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty za 16. -31.1. 2017 | 655,84 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 10.2.2017 | 17.02.2017 | 21.2.2017 | |
1131740352 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | Výmena schodiskových hrán | 671,16 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 36/2017 | 04.08.2017 | 14.08.2017 | 7.8.2017 |
1131740245 | FINAL- CD Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Výmena predného nárazníka na SMV Škoda Octavia kombi TN 799 BR | 671,41 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 40/2017 | 2.6.2017 | 12.06.2017 | 21.6.2017 |
1131740437 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | oprava výťahu | 672,- vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 71/2017 | 09.10.2017 | 12.10.2017 | 7.11.2017 |
1131740451 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 9/2017 TN | 674,55 vrátane DPH |
9/2013/OE | 13.10.2017 | 23.10.2017 | 7.11.2017 | |
1131740358 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky za volania 07/2017 | 683,42 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 09.08.2017 | 18.08.2017 | 18.8.2017 | |
1131740225 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | popl. za hovory 04/2017 | 702,92 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 15.5.2017 | 22.05.2017 | 30.5.2017 | |
1131740399 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel. hovory 8/2017 | 708,04 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.9.2017 | 14.09.2017 | 6.10.2017 | |
1131740542 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu výpočtová technika | 713,51 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 13.12.2017 | 18.12.2017 | 15.1.2018 | |
1131740163 | Slovnaft, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty 16.3. - 31.3.2017 | 721,92 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 7.4.2017 | 13.04.2017 | 4.5.2017 | |
1131740217 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743656 | vyúčtovanie elektrina 04/2017 TN | 734,46 vrátane DPH |
9/2013/OE | 11.5.2017 | 22.05.2017 | 30.5.2017 | |
1131740260 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Palivové karty 16.5.2017 - 31.5.2017 | 759,77 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 8.6.2017 | 16.06.2017 | 22.6.2017 | |
1131740009 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na el. energiu na 01/2017 - DCA | 784,87 vrátane DPH |
9/2013/OE | 4.1.2017 | 11.01.2017 | 3.2.2017 | |
1131740081 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplat. za hovory za 01/2017 | 797,77 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 10.2.2017 | 17.02.2017 | 21.2.2017 | |
1131740478 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup paliva do OMV | 812,20 vrátane DPH |
002863//73120/2004 | 9.11.2017 | 20.11.2017 | 5.12.2017 | |
1131740125 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky za hovory za 02/2017 | 821,08 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 13.3.2017 | 23.03.2017 | 3.5.2017 | |
1131740149 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | čistenie kanalizácie | 824,04 vrátane DPH |
19/2017 | 28.3.2017 | 29.03.2017 | 3.5.2017 | |
1131740312 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatok za hovory 06/2017 | 836,10 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 13.7.2017 | 18.07.2017 | 18.7.2017 | |
1131740538 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telefónne hovory 11/2017 | 845,69 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 15.1.2018 | |
1131740514 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | preddavok EE 12/2017 DCA | 848,40 vrátane DPH |
4.12.2017 | 06.12.2017 | 12.12.2017 | ||
1131740476 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, B. Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie 11/2017 DCA | 848,40 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM | 7.11.2017 | 20.11.2017 | 5.12.2017 | |
1131740441 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel. poplatky 9/2017 | 858,80 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.10.2017 | 16.10.2017 | 7.11.2017 | |
1131740265 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Poplatok za hovory 1.5.2017 - 31.5.2017 | 869,42 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.6.2017 | 16.06.2017 | 22.6.2017 | |
1131740174 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby el. energie za 03/2017 - TN | 900,78 vrátane DPH |
9/2013/OE | 11.4.2017 | 20.04.2017 | 4.5.2017 | |
1131740168 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatok za hovory za 03/2017 | 914,36 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.4.2017 | 20.04.2017 | 4.5.2017 | |
1131740482 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | telefónne hovory 10/2017 | 988,12 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 5.12.2017 | |
1131740466 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny 1.-14.10.2017 TN | 1022,29 vrátane DPH |
9/2013/OE | 31.10.2017 | 13.11.2017 | 1.12.2017 | |
1131740503 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn DCA 12/2017 | 1023,79 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 4.12.2017 | 06.12.2017 | 12.12.2017 | |
1131740469 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu DCA 11/2017 | 1023,79 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 03.11.2017 | 13.11.2017 | 1.12.2017 | |
1131740427 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska cesta 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn DCA 10/2017 | 1023,79 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 02.10.2017 | 12.10.2017 | 6.11.2017 | |
1131740389 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn DCA 9/2017 | 1023,79 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 4.9.2017 | 11.09.2017 | 6.10.2017 | |
1131740348 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | záloha plyn DCA 08/2017 | 1023,79 vrátane DPH |
9/2013/OE | 02.08.2017 | 14.08.2017 | 7.8.2017 | |
1131740292 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Preddavok plyn DCA 1.7.2017 - 31.7.2017 | 1023,79 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 4.7.2017 | 10.07.2017 | 17.7.2017 | |
1131740250 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn DCA 1.6.2017 - 30.6.2017 | 1023,79 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 2.6.2017 | 12.06.2017 | 21.6.2017 | |
1131740206 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na plyn na 5/2017 - DCA | 1023,79 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 3.5.2017 | 12.05.2017 | 10.5.2017 | |
1131740157 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na plyn na 04/2017 - DCA | 1023,79 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 4.4.2017 | 12.04.2017 | 4.5.2017 | |
1131740117 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na plyn na 03/2017 - DCA | 1023,79 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 6.3.2017 | 09.03.2017 | 3.5.2017 | |
1131740073 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na plyn za 02/2017 - DCA | 1023,79 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 7.2.2017 | 14.02.2017 | 21.2.2017 | |
1131740023 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby el. energie za 12/2016 - TN | 1028,42 vrátane DPH |
9/2013/OE | 10.1.2017 | 24.01.2017 | 3.2.2017 |