Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131740130 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby el. energie za 02/2017 - DCA | 475,59 vrátane DPH |
9/2013/OE | 13.3.2017 | 23.03.2017 | 3.5.2017 | |
1131740129 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
00000047 | služba IP-Telefonia za 02/2017 | 1159,26 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 13.3.2017 | 23.03.2017 | 3.5.2017 | |
1131740128 | SWAN, a. s. Borská 6, 840 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN za 02/2017 | 1052,35 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 13.3.2017 | 23.03.2017 | 3.5.2017 | |
1131740127 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back-up za 02/2017 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 13.3.2017 | 23.03.2017 | 3.5.2017 | |
1131740126 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN za 02/2017 | 2943,78 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 13.3.2017 | 23.03.2017 | 3.5.2017 | |
1131740125 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky za hovory za 02/2017 | 821,08 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 13.3.2017 | 23.03.2017 | 3.5.2017 | |
1131740138 | STRABAG Property and Facility Services s. r. o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Dobropis - výťahy 02/2017 | -99,06 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 15.3.2017 | 17.03.2017 | 3.5.2017 | |
1131740140 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 4000 bez DPH |
24/2004/OHS | 20.3.2017 | 15.03.2017 | 3.5.2017 | |
1131740124 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty 16. - 28. 2. 2017 | 528,98 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 8.3.2017 | 14.03.2017 | 3.5.2017 | |
1131740123 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na el. energiu na 03/2017 - TN | 1377,77 vrátane DPH |
9/2013/OE | 8.3.2017 | 14.03.2017 | 3.5.2017 | |
1131740122 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na el. energiu na 03/2107 - DCA | 536,64 vrátane DPH |
9/2013/OE | 8.3.2017 | 14.03.2017 | 3.5.2017 | |
1131740121 | ISS Facility Services spol. s r. o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie služby za 02/2017 - DCA | 597,62 vrátane DPH |
RZ č.432/113/2016 | 8.3.2017 | 14.03.2017 | 3.5.2017 | |
1131740120 | ISS Facility Services spol. s r. o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie služby za 02/2017 - TN | 2499,90 vrátane DPH |
RZ č.432/113/2016 | 8.3.2017 | 14.03.2017 | 3.5.2017 | |
1131740119 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. peň. poukazu U za 02/2017 | 3,90 bez DPH |
8.3.2017 | 14.03.2017 | 3.5.2017 | ||
11317401118 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatok za hovory a internet za 02/2017 | 56,62 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 7.3.2017 | 14.03.2017 | 3.5.2017 | |
1131740115 | STRABAG Property and Facility Services s. r. o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Oprava klimatizácie v serverovni | 391,20 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 9/2017 | 6.3.2017 | 14.03.2017 | 3.5.2017 |
1131740109 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komlexná starostlivosť o vozidlo za 02/2017 | 100,63 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 2.3.2017 | 14.03.2017 | 30.3.2017 | |
1131740108 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena oleja na SMV TN 283 BS | 154,99 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 10/2017 | 2.3.2017 | 14.03.2017 | 30.3.2017 |
1131740107 | SBS Dark Shadows, s.r.o. Východná 7134/9A, 911 01 Trenčín |
47253118 | bezpečnostná služba za 02/2017 | 3396,36 vrátane DPH |
3/113/2017 | 1.3.2017 | 14.03.2017 | 30.3.2017 | |
1131740133 | Bc. Dušan Marhulík - DMcomp Dubník 1567/64, 093 01 Vranov nad Topľou |
50047728 | HDD do serv. poľa - 3 ks | 436,62 vrátane DPH |
16/2017 | 13.3.2017 | 13.03.2017 | 3.5.2017 | |
1131740117 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na plyn na 03/2017 - DCA | 1023,79 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 6.3.2017 | 09.03.2017 | 3.5.2017 | |
1131740116 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na plyn na 03/2017 - TN | 2489,38 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 6.3.2017 | 09.03.2017 | 3.5.2017 | |
1131740114 | MUDr. Balcárková Jitka Sládkovičova 168/34, 018 51 Nová Dubnica |
36345920 | Lekárske nálezy | 34,85 bez DPH |
3.3.2017 | 09.03.2017 | 3.5.2017 | ||
1131740113 | MUDr. Podolák Roman Dolná Súča, 913 32 |
36126349 | Lekárske nálezy | 104,55 bez DPH |
3.3.2017 | 09.03.2017 | 3.5.2017 | ||
1131740112 | MUDr. Gavenda Miroslav K dolnej stanici 18, 911 01 Trenčín |
44182961 | Lekárske nálezy | 34,85 bez DPH |
3.3.2017 | 09.03.2017 | 3.5.2017 | ||
1131740110 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | servis výťahov za 02/2017 | 77,95 vrátane DPH |
14/2004/OHS | 3.3.2017 | 09.03.2017 | 30.3.2017 | |
1131740106 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Btatislava |
35697270 | poplatky za hovory a internet | 539,43 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 1.3.2017 | 09.03.2017 | 30.3.2017 | |
1131740105 | Starosta Vladimír Štvrtok 95, 913 05 Trenčín |
34266585 | oprava vodovodného potrubia na pracovisku v DCA | 434,00 bez DPH |
7/2017 | 27.2.2017 | 28.02.2017 | 8.3.2017 | |
1131740104 | MUDr. Holešovská Nadežda Továrenská 1408/10, 018 41 Dubnica nad Váhom |
45584389 | lekárske nálezy | 20,91 bez DPH |
24.2.2017 | 27.02.2017 | 8.3.2017 | ||
1131740103 | VLAMED s.r.o. Pruské 293, 018 52 Pruské |
47186925 | lekárske nálezy | 69,70 bez DPH |
24.2.2017 | 27.02.2017 | 8.3.2017 | ||
1131740102 | MUDr. Žáková s.r.o. Pod Komárky 7142/18, 911 01 Trenčín |
36350711 | lekárske nálezy | 90,61 bez DPH |
24.2.2017 | 27.02.2017 | 8.3.2017 | ||
1131740101 | MUDr. Lacková Monika Soblahov 741, 913 38 Soblahov |
36115432 | lekárske nálezy | 104,55 bez DPH |
24.2.2017 | 27.02.2017 | 8.3.2017 | ||
1131740099 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty za 1.-15.2.2017 | 289,49 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.2.2017 | 24.02.2017 | 8.3.2017 | |
1131740097 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za 01/2017 | 5284,84 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 20.2.2017 | 24.02.2017 | 8.3.2017 | |
1131740096 | MUDr. Opoldusová Eva Gen. Svobodu 1, 911 08 Trenčín |
31199968 | lekárske nálezy | 6,97 bez DPH |
20.2.2017 | 24.02.2017 | 8.3.2017 | ||
1131740095 | MUDr. Ján Maruna Gagarinova 1, 911 01 Trenčín |
46201238 | lekárske nálezy | 76,67 bez DPH |
20.2.2017 | 24.02.2017 | 8.3.2017 | ||
1131740094 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby plynu za 01/2017-TN | 3771,50 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 17.2.2017 | 24.02.2017 | 8.3.2017 | |
1131740100 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 4000,00 bez DPH |
24/2004/OHS | 24.2.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
1131740092 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné 19.1 - 6.2. 2017 - TN | 1061,58 vrátane DPH |
11/2014/OE | 15.2.2017 | 17.02.2017 | 21.2.2017 | |
1131740091 | DATALAN. a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis VT | 1474,94 vrátane DPH |
368/OVS/2016 | 13.2.2017 | 17.02.2017 | 21.2.2017 |