Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131740403 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu TN vyúčtovanie 8/2017 | -1295,87 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 11.9.2017 | 6.10.2017 | ||
1131740402 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | IP-Telefonia 8/2017 | 1184,28 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.9.2017 | 14.09.2017 | 6.10.2017 | |
1131740402 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | IP-Telefonia 8/2017 | 1184,28 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.9.2017 | 14.09.2017 | 6.10.2017 | |
1131740401 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | MPLSVPN 8/2017 | 2943,78 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.9.2017 | 14.09.2017 | 6.10.2017 | |
1131740400 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | DSL back up 8/2017 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.9.2017 | 14.09.2017 | 6.10.2017 | |
1131740399 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel. hovory 8/2017 | 708,04 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.9.2017 | 14.09.2017 | 6.10.2017 | |
1131740398 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 1052,35 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.9.2017 | 14.09.2017 | 6.10.2017 | |
1131740398 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 1052,35 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.9.2017 | 14.09.2017 | 6.10.2017 | |
1131740397 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, Bratislava |
31345212 | upratovanie DCA 8/2017 | 597,62 vrátane DPH |
377/OVS/2016 | 11.9.2017 | 14.09.2017 | 6.10.2017 | |
1131740396 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, Bratislava |
31345212 | upratovanie TN 8/2017 | 2499,90 vrátane DPH |
377/OVS/2016 | 11.9.2017 | 14.09.2017 | 6.10.2017 | |
1131740395 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, Bratislava |
31345212 | hygienický materiál 8/2017 | 378,53 vrátane DPH |
377/OVS/2016 | 11.9.2017 | 14.09.2017 | 6.10.2017 | |
1131740394 | SBS DARK SHADOWS s.r.o. Východná 7134/9A, Trenčín |
47253118 | strážna služba TN, DCA 8/2017 | 3759,9 vrátane DPH |
3/113/2017 | 6.9.2017 | 14.09.2017 | 6.10.2017 | |
1131740393 | Mudr. Krehlík Milan Súvoz 1, Trenčín |
31198538 | lekárske nálezy | 20,91 bez DPH |
rozhodnutie | 6.9.2017 | 14.09.2017 | 6.10.2017 | |
1131740392 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok elektrická energia DCA 9/2017 | 536,64 vrátane DPH |
9/2013/OE | 4.9.2017 | 11.09.2017 | 6.10.2017 | |
1131740391 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrická energia preddavok TN 9/2017 | 1377,77 vrátane DPH |
9/2013/OE | 4.9.2017 | 11.09.2017 | 6.10.2017 | |
1131740390 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn TN 9/2017 | 2489,38 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 4.9.2017 | 11.09.2017 | 6.10.2017 | |
1131740389 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn DCA 9/2017 | 1023,79 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 4.9.2017 | 11.09.2017 | 6.10.2017 | |
1131740388 | VLAMED s.r.o. Pruské 293 |
47186925 | lekárske nálezy | 27,88 bez DPH |
rozhodnutie | 4.9.2017 | 11.09.2017 | 6.10.2017 | |
1131740387 | Mudr. Anna Hofierková s.r.o. Štúrova 3, Ilava |
47253380 | lekárske nálezy | 13,94 bez DPH |
rozhodnutie | 4.9.2017 | 11.09.2017 | 6.10.2017 | |
1131740386 | Mudr. Nedas Mária č. 262, Tr. Jastrabie |
36609200 | lekárske nálezy | 76,67 bez DPH |
rozhodnutie TSK | 4.9.2017 | 11.09.2017 | 6.10.2017 | |
1131740385 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlo 8/2017 | 95,52 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 4.9.2017 | 11.09.2017 | 6.10.2017 | |
1131740384 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za služby pevnej siete k 1.9.2017 | 56,62 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OHS | 4.9.2017 | 11.09.2017 | 6.10.2017 | |
1131740383 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, B. Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 4000,- vrátane DPH |
24/2004/OHS | 31.8.2017 | 26.09.2017 | 6.10.2017 | |
1131740382 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, Bratislava |
30794536 | tel. poplatky MT | 513,27 vrátane DPH |
21/OIaMIS | 28.8.2017 | 11.09.2017 | 12.9.2017 | |
1131740381 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty 1.8.2017 - 15.8.2017 | 229,24 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.08.2017 | 28.08.2017 | 25.8.2017 | |
1131740380 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby 07/2017 | 57,02 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 22.8.2017 | 23.08.2017 | 25.8.2017 | |
1131740379 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob 26.7.2017 | 1,20 vrátane DPH |
177/113/2017 | 58/2017 | 18.08.2017 | 25.08.2017 | 25.8.2017 |
1131740378 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné 4.7.2017 - 7.8.2017 TN | 1950,76 vrátane DPH |
11/2014/OE | 18.08.2017 | 25.08.2017 | 25.8.2017 | |
1131740377 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 07/2017 | 5284,84 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 17.08.2017 | 25.08.2017 | 25.8.2017 | |
1131740376 | Ing. Emil Hubinský Chotárna ulica č.59, 911 06 Trenčín |
17560349 | vypracovanie projektovej dokumentácie na sanáciu havarijného stavu balkónového nosníka na ÚPSVR Trenčín | 540,00 bez DPH |
65/2017 | 16.08.2017 | 22.08.2017 | 25.8.2017 | |
1131740375 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | servis za 07/2017 | 601,78 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 48,61,62,63,64/2017 | 14.08.2017 | 18.08.2017 | 25.8.2017 |
1131740374 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 07/2017 TN | -1295,14 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 14.08.2017 | 25.8.2017 | ||
1131740373 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina 07/2017 TN | 126,80 vrátane DPH |
9/2013/OE | 14.08.2017 | 22.08.2017 | 25.8.2017 | |
1131740372 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina 07/2017 DCA | 152,56 vrátane DPH |
9/2013/OE | 14.08.2017 | 22.08.2017 | 25.8.2017 | |
1131740371 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena oleja a filtra, výmena brzdovej kvapaliny, výmena krytu motora, výmena podbehu pravá predná strana na SMV Škoda Fabia Combi, TN342CV | 270,17 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 69/2017 | 14.08.2017 | 22.08.2017 | 25.8.2017 |
1131740370 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za služby a DPH DEKVS | 3,65 bez DPH |
24/2004/OHS | 14.08.2017 | 25.8.2017 | ||
1131740369 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | služby s DPH DEKVS | 3,65 bez DPH |
24/2004/OHS | 14.08.2017 | 25.8.2017 | ||
1131740368 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľava DEKVS za 07/2017 | 54,04 bez DPH |
24/2004/OHS | 14.08.2017 | 25.8.2017 | ||
1131740367 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 07/2017 | 2274,75 bez DPH |
24/2004/OHS | 11.08.2017 | 18.08.2017 | 25.8.2017 | |
1131740366 | ISS Facility Services spol.s.r.o. Dúbryvská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | čistiace a upratovacie práce 07/2017 DCA | 597,62 vrátane DPH |
377/OVS/2016 | 10.08.2017 | 25.08.2017 | 25.8.2017 |