Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131740435 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | palivové karty | 502,95 vrátane DPH |
005863/73120/2004 | 09.10.2017 | 12.10.2017 | 6.11.2017 | |
1131740201 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | dielenské práce + materiál - TN342CV | 496,21 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 29/2017 | 3.5.2017 | 12.05.2017 | 10.5.2017 |
1131740413 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie EE TN 8/2017 | 492,42 vrátane DPH |
9/2013/OE | 14.9.2017 | 20.09.2017 | 11.10.2017 | |
1131740356 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty 15.7.2017 - 31.7.2017 | 489,32 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 07.08.2017 | 14.08.2017 | 18.8.2017 | |
1131740077 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na el. energiu na 02/2017 - DCA | 486,5 vrátane DPH |
9/2013/OE | 9.2.2017 | 14.02.2017 | 21.2.2017 | |
1131740173 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby el. energie za 03/2017 - DCA | 482,17 vrátane DPH |
9/2013/OE | 11.4.2017 | 20.04.2017 | 4.5.2017 | |
1131740130 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby el. energie za 02/2017 - DCA | 475,59 vrátane DPH |
9/2013/OE | 13.3.2017 | 23.03.2017 | 3.5.2017 | |
1131740489 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka el. energie DCA 15.-31.10.2017 | 471,37 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 6.12.2017 | |
1131740199 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena čelného skla, prezutie pneu. - BL222KV | 465,06 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 26/2017 | 3.5.2017 | 12.05.2017 | 10.5.2017 |
1131740434 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, Považská Bystrica |
36672076 | vodné+stočné | 441,54 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 06.10.2017 | 12.10.2017 | 6.11.2017 | |
1131740133 | Bc. Dušan Marhulík - DMcomp Dubník 1567/64, 093 01 Vranov nad Topľou |
50047728 | HDD do serv. poľa - 3 ks | 436,62 vrátane DPH |
16/2017 | 13.3.2017 | 13.03.2017 | 3.5.2017 | |
1131740105 | Starosta Vladimír Štvrtok 95, 913 05 Trenčín |
34266585 | oprava vodovodného potrubia na pracovisku v DCA | 434,00 bez DPH |
7/2017 | 27.2.2017 | 28.02.2017 | 8.3.2017 | |
1131740405 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | palivové karty 8/2017 | 428,18 vrátane DPH |
2863/73120/2004 | 11.9.2017 | 14.09.2017 | 6.10.2017 | |
1131740196 | TN TRADE Slovakia s. r. o. Zadunajská cesta 12, 851 01 Bratislava |
36026492 | HDD do disk. poľa servera | 416,03 vrátane DPH |
31/2017 | 28.4.2017 | 28.04.2017 | 10.5.2017 | |
1131740213 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 04/2017 TN | 415,22 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 10.5.2017 | 12.05.2017 | 30.5.2017 | |
1131740016 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty 16. - 31. 12. 2016 | 400,85 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 9.1.2017 | 11.01.2017 | 3.2.2017 | |
1131740536 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 11/2017 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 15.1.2018 | |
1131740485 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | DSL back up 10/2017 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 5.12.2017 | |
1131740444 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | DSL back up 9/2017 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.10.2017 | 16.10.2017 | 7.11.2017 | |
1131740444 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | DSL back up 9/2017 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.10.2017 | 16.10.2017 | 7.11.2017 | |
1131740400 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | DSL back up 8/2017 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.9.2017 | 14.09.2017 | 6.10.2017 | |
1131740361 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSLback up 07/2017 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 09.08.2017 | 18.08.2017 | 18.8.2017 | |
1131740315 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSLback up 06/2017 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 13.7.2017 | 18.07.2017 | 18.7.2017 | |
1131740268 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 01 Bratislava |
47258314 | DSL back up 1.5.2017 - 31.5.2017 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.6.2017 | 16.06.2017 | 22.6.2017 | |
1131740223 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 04/2017 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 15.5.2017 | 22.05.2017 | 30.5.2017 | |
1131740171 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back-up za 03/2017 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.4.2017 | 20.04.2017 | 4.5.2017 | |
1131740127 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back-up za 02/2017 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 13.3.2017 | 23.03.2017 | 3.5.2017 | |
1131740084 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back-up za 01/2017 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 10.2.2017 | 17.02.2017 | 21.2.2017 | |
1131740037 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back- up za 12/2016 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 17.1.2017 | 24.01.2017 | 3.2.2017 | |
1131740527 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík OMV Škoda Fabia TN342CV | 396 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 83/2017 | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 15.1.2018 |
1131740281 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty 1.6.2017 - 15.6.2017 | 393,20 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.6.2017 | 03.07.2017 | 17.7.2017 | |
1131740145 | Slovnaft, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty 1.3. - 15.3.2017 | 391,97 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 23.3.2017 | 29.03.2017 | 3.5.2017 | |
1131740115 | STRABAG Property and Facility Services s. r. o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Oprava klimatizácie v serverovni | 391,20 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 9/2017 | 6.3.2017 | 14.03.2017 | 3.5.2017 |
1131740012 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné stočné 1.-31. 12. 2016 - DCA | 382,27 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 9.1.2017 | 11.01.2017 | 3.2.2017 | |
1131740522 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, Bratislava |
31345212 | hygienický materiál 11/2017 | 379,72 vrátane DPH |
432/113/2016 | 86/2017 | 8.12.2017 | 11.12.2017 | 15.1.2018 |
1131740452 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | pozáručný servis tlačiarne, servera | 378,55 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 13.10.2017 | 23.10.2017 | 7.11.2017 | |
1131740395 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, Bratislava |
31345212 | hygienický materiál 8/2017 | 378,53 vrátane DPH |
377/OVS/2016 | 11.9.2017 | 14.09.2017 | 6.10.2017 | |
1131740311 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné DCA 31.5.2017 - 29.6.2017 | 374,90 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 13.7.2017 | 18.07.2017 | 18.7.2017 | |
1131740176 | Považská vodárenská spoločnosť, a. s. Nová 123, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné 28.2. - 30.3.2017 - DCA | 372,05 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 18.4.2017 | 20.04.2017 | 4.5.2017 | |
1131740214 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina 04/2017 DCA | 368,41 vrátane DPH |
9/2013/OE | 10.5.2017 | 12.05.2017 | 30.5.2017 |