Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131740309 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina TN 1.6.2017 - 30.6.2017 | 148,04 vrátane DPH |
9/2013/OE | 13.7.2017 | 18.07.2017 | 18.7.2017 | |
1131740372 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina 07/2017 DCA | 152,56 vrátane DPH |
9/2013/OE | 14.08.2017 | 22.08.2017 | 25.8.2017 | |
1131740218 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné 31.3.2017 - 27.4.2017 DCA | 152,08 bez DPH |
7/2010/OHS | 15.5.2017 | 22.05.2017 | 30.5.2017 | |
1131740108 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena oleja na SMV TN 283 BS | 154,99 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 10/2017 | 2.3.2017 | 14.03.2017 | 30.3.2017 |
1131740088 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie el. energie za 01/2017 - DCA | 155,71 vrátane DPH |
9/2013/OE | 13.2.2017 | 17.02.2017 | 21.2.2017 | |
1131740024 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby el. energie za 12/2016 - DCA | 156,10 vrátane DPH |
9/2013/OE | 10.1.2017 | 24.01.2017 | 3.2.2017 | |
1131740063 | MUDr. Guller Dušan H. Súča 251 |
47615222 | lekárske nálezy | 160,31 bez DPH |
2.2.2017 | 09.02.2017 | 16.2.2017 | ||
1131740407 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | výmena servopohonu v kotolni | 174,72 vrátane DPH |
obj. 50/2017 | 11.9.2017 | 14.09.2017 | 6.10.2017 | |
1131740150 | MUDr. Žbirková Darina SNP 15/A, 914 51 Trenčianske Teplice |
31200001 | lekárske nálezy | 174,25 bez DPH |
31.3.2017 | 06.04.2017 | 4.5.2017 | ||
1131740494 | EVROFIN Int. spol. s r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Inkjet cartridge IJ35/40 pre frankovací stroj | 175,65 vrátane DPH |
9/2012/RHS | 20.11.2017 | 24.11.2017 | 6.12.2017 | |
1131740453 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka OMV Peugeot 308 BL222KU | 177,28 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 13.10.2017 | 23.10.2017 | 7.11.2017 | |
1131740454 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka OMV Peugeot 308 BL274KU | 179,69 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 13.10.2017 | 23.10.2017 | 7.11.2017 | |
1131740449 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka OMV Peugeot 308 BL066KU | 179,69 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 13.10.2017 | 23.10.2017 | 7.11.2017 | |
1131740232 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty 1.5.2017 - 15.5.2017 | 179,41 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.5.2017 | 26.05.2017 | 30.5.2017 | |
1131740208 | COPY PRINT GROUP, a. s. Bojnická 3, 831 04 Bratislava |
45310106 | faxový modul | 180 vrátane DPH |
32/2017 | 5.5.2017 | 19.05.2017 | 10.5.2017 | |
1131740280 | ISS Facility Services spol. s.r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | dodanie hygienického materiálu 05/2017 | 187,00 vrátane DPH |
377/OVS/2016 | 30/2017 | 21.6.2017 | 06.07.2017 | 12.7.2017 |
1131740200 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | dielenské práce + materiál - TN799BR | 192,48 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 27/2017 | 3.5.2017 | 12.05.2017 | 10.5.2017 |
1131740307 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piašťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina DCA 1.6.2017 - 30.6.2017 | 194,32 vrátane DPH |
9/2013/OE | 11.7.2017 | 18.07.2017 | 18.7.2017 | |
1131740525 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, Považská Bystrica |
36672076 | vodné-stočné DCA 31.10.-29.11.2017 | 208,50 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 8.12.2017 | 13.12.2017 | 15.1.2018 | |
1131740418 | TERMOSHOP,s.r.o. Šrobárova 5, Trnava |
47389991 | radiátor | 211,56 vrátane DPH |
priame obstaranie | 78/2017 | 27.9.2017 | 27.09.2017 | 11.10.2017 |
1131740381 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty 1.8.2017 - 15.8.2017 | 229,24 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.08.2017 | 28.08.2017 | 25.8.2017 | |
1131740241 | Montex Ing. Jaroslav Mierny Bernolákova 33, 01 001 Žilina |
32890796 | Revízia filtračno - ventilačného zariadenia STOU DVU FVZ 300/1500 v CO kryte ÚPSVR Trenčín. | 229 bez DPH |
42/2017 | 31.5.2017 | 12.06.2017 | 21.6.2017 | |
1131740273 | MONTEX Ing. Jaroslav Mierny Bernolákova 33/50, 010 01 Žilina |
32890796 | Odstránenie závad na filtroventilačnom zariadení STOU DVU FVZ 300/1500 a sfunkčnenie CO krytu UPSVaR Trenčín | 231 bez DPH |
45/2017 | 13.6.2017 | 16.06.2017 | 22.6.2017 | |
1131740195 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | STK, EK, výmena oleja, filtra - TN799BR | 231,79 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 24/2017 | 27.4.2017 | 28.04.2017 | 10.5.2017 |
1131740272 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektrina TN | 235,49 vrátane DPH |
9/2013/OE | 12.6.2017 | 16.06.2017 | 22.6.2017 | |
1131740421 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo1, Bratislava |
31322832 | palivové karty | 237,47 vrátane DPH |
0002863/73120/2004 | 27.9.2017 | 03.10.2017 | 11.10.2017 | |
1131740409 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie EE DCA 8/2017 | 240,59 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 12.9.2017 | 20.09.2017 | 11.10.2017 | |
1131740462 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | palivové karty | 256,45 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 23.10.2017 | 27.10.2017 | 9.11.2017 | |
1131740549 | EVROFIN Int. spol. s r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | profylaxia stroja Neopost IJ50 | 268,32 vrátane DPH |
9/2012/RHS | 15.12.2017 | 18.12.2017 | 15.1.2018 | |
113174320 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis za jún 2017 | 268,08 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 49/2017 | 18.7.2017 | 24.07.2017 | 26.7.2017 |
1131740371 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena oleja a filtra, výmena brzdovej kvapaliny, výmena krytu motora, výmena podbehu pravá predná strana na SMV Škoda Fabia Combi, TN342CV | 270,17 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 69/2017 | 14.08.2017 | 22.08.2017 | 25.8.2017 |
1131740184 | Slovnaft, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty 1.-15.4.2017 | 279,52 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 24.4.2017 | 26.04.2017 | 4.5.2017 | |
1131740553 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | palivové karty | 281,34 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 15.1.2018 | |
1131740099 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty za 1.-15.2.2017 | 289,49 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.2.2017 | 24.02.2017 | 8.3.2017 | |
1131740310 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka, výmena oleja a filtra, výmena zapaľovacích sviečok, výmena peľového filtra, výmena brzdovej kvapaliny, výmena žiarovky na SMV Škoda Octavia Combi TN799BR | 290,56 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 53/2017 | 13.7.2017 | 18.07.2017 | 18.7.2017 |
1131740497 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | tankovanie paliva 1-15.11.2017 | 300,36 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 20.11.2017 | 28.11.2017 | 6.12.2017 | |
1131740185 | Roman Kostelník Halalovka 13, 911 01 Trenčín |
30706785 | úprava projektovej dokumentácie "rekonštrukcia plyn. kotolne" - DCA | 300 bez DPH |
25/2017 | 25.4.2017 | 12.05.2017 | 10.5.2017 | |
1131740440 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrická energia DCA 9/2017 | 305,28 vrátane DPH |
9/2013/OE | 10.10.2017 | 12.10.2017 | 7.11.2017 | |
1131740353 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | Výmena podbehu, tlmenia hluku, krytu motora, TN799BR | 321,28 bez DPH |
216/OVS/2016 | 04.08.2017 | 14.08.2017 | 7.8.2017 | |
1131740261 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektrina DCA | 324,12 vrátane DPH |
9/2013/OE | 8.6.2017 | 16.06.2017 | 22.6.2017 |