Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131740243 | SBS DARK SHADOWS, s.r.o. Východná 7134/9A, 911 01 Trenčín |
47253118 | Strážna služba za 5/2017 | 3757,42 vrátane DPH |
3/113/2017 | 1.6.2017 | 12.06.2017 | 21.6.2017 | |
1131740242 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava |
50685406 | Účastnícky poplatok za odborný seminár Nakladanie s majetkom štátu, zmluvy uzatvárané podľa tohto zákona a predchádzanie nedostatkov pri týchto úkonoch, konaný v B.Bystrici 30.5.2017 | uhradené zálohou 69 bez DPH |
31.5.2017 | 21.6.2017 | |||
1131740241 | Montex Ing. Jaroslav Mierny Bernolákova 33, 01 001 Žilina |
32890796 | Revízia filtračno - ventilačného zariadenia STOU DVU FVZ 300/1500 v CO kryte ÚPSVR Trenčín. | 229 bez DPH |
42/2017 | 31.5.2017 | 12.06.2017 | 21.6.2017 | |
1131740240 | MUDr. Godál Igor ZS Svinná 100, 913 24 Svinná |
36130907 | Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 1/2017 - 3/2017 | 34,85 bez DPH |
31.5.2017 | 12.06.2017 | 21.6.2017 | ||
1131740239 | Ing. Henrich Horňáček Halalovka 2881/62, 911 08 Trenčín |
42024919 | Vypracovanie znaleckého posudku 201701357171 vo veci výpočtu hodnoty vozidla VW Golf, VIN: WVWZZZ1JZ1D386530. | 60 bez DPH |
39/2017 | 30.5.2017 | 12.06.2017 | 21.6.2017 | |
1131740238 | Exekútorský úrad Trenčín, JUDr. Ladislav Ďoďovič Mierové nám. 1, 911 01 Trenčín |
34056475 | Trovy exekúcie a DPH na základe uznesenia 61Er/2676/2006-22, OS TN v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z., vo veci povinného: Ján Humel, Zemianske Podhradie 295 | 60,05 vrátane DPH |
30.5.2017 | 31.05.2017 | 21.6.2017 | ||
1131740237 | MUDr. Krehlík Milan Súvoz 1, 911 01 Trenčín |
31198538 | Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 12/2016 - 2/2017 | 20,91 bez DPH |
29.5.2017 | 31.05.2017 | 21.6.2017 | ||
1131740236 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatok za hovory a internet 22.5.2017 - 21.6.2017 | 510,45 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 26.5.2017 | 31.05.2017 | 21.6.2017 | |
1131740235 | SPIN TN s.r.o. Štefánikova 19, 911 01 Trenčín |
36317039 | Riešenie poruchového stavu PTZ kamery | 60 vrátane DPH |
41/2017 | 25.5.2017 | 31.05.2017 | 21.6.2017 | |
1131740234 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneu. BL 274 KU | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 38/2017 | 22.5.2017 | 26.05.2017 | 30.5.2017 |
1131740233 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneu. TN 283 BS | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 37/2017 | 22.5.2017 | 26.05.2017 | 30.5.2017 |
1131740232 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty 1.5.2017 - 15.5.2017 | 179,41 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.5.2017 | 26.05.2017 | 30.5.2017 | |
1131740231 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | dobropis za poskytnuté služby - výťahy 04/2017 | -99,06 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 18.5.2017 | 22.05.2017 | 30.5.2017 | |
1131740230 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 04/2017 | 5284,84 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 18.5.2017 | 22.05.2017 | 30.5.2017 | |
1131740229 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné 7.4.2017 - 5.5.2017 TN | 1488,20 vrátane DPH |
11/2014/OE | 18.5.2017 | 22.05.2017 | 30.5.2017 | |
1131740228 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis DEKVS DPH | 1,50 vrátane DPH |
24/2004/OHS | 15.5.2017 | 30.5.2017 | ||
1131740227 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | DEKVS DPH | 1,50 vrátane DPH |
24/2004/OHS | 15.5.2017 | 30.5.2017 | ||
1131740226 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava DEKVS 04/2017 | -54,32 bez DPH |
15.5.2017 | 29.05.2017 | 30.5.2017 | ||
1131740225 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | popl. za hovory 04/2017 | 702,92 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 15.5.2017 | 22.05.2017 | 30.5.2017 | |
1131740224 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN 04/2017 | 1052,35 vrátane DPH |
9/2018/7-13/VS | 15.5.2017 | 22.05.2017 | 30.5.2017 | |
1131740223 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 04/2017 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 15.5.2017 | 22.05.2017 | 30.5.2017 | |
1131740222 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN 04/2017 | 2943,78 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 15.5.2017 | 22.05.2017 | 30.5.2017 | |
1131740221 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | služba IP-Telefonia 04/2017 | 1167,60 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 15.5.2017 | 22.05.2017 | 30.5.2017 | |
1131740220 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis skenera HP SCANJET 7000s2 | 108 vrátane DPH |
386/OI/2016 | 22/2017 | 15.5.2017 | 22.05.2017 | 30.5.2017 |
1131740219 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 04/2017 | 2132,95 bez DPH |
24/2004/OHS | 15.5.2017 | 22.05.2017 | 30.5.2017 | |
1131740218 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné 31.3.2017 - 27.4.2017 DCA | 152,08 bez DPH |
7/2010/OHS | 15.5.2017 | 22.05.2017 | 30.5.2017 | |
1131740217 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743656 | vyúčtovanie elektrina 04/2017 TN | 734,46 vrátane DPH |
9/2013/OE | 11.5.2017 | 22.05.2017 | 30.5.2017 | |
1131740216 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatok za hovory a internet 04/2017 | 56,62 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 10.5.2017 | 12.05.2017 | 30.5.2017 | |
1131740215 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneu. + servis TN 092 CM | 108,86 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 33/2017 | 10.5.2017 | 12.05.2017 | 30.5.2017 |
1131740214 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina 04/2017 DCA | 368,41 vrátane DPH |
9/2013/OE | 10.5.2017 | 12.05.2017 | 30.5.2017 | |
1131740213 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 04/2017 TN | 415,22 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 10.5.2017 | 12.05.2017 | 30.5.2017 | |
1131740212 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt. peň. poukazu 04/2017 | 4,80 bez DPH |
24/2004/OHS | 10.5.2017 | 12.05.2017 | 30.5.2017 | |
1131740211 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty 16.4.2017 - 30.4.2017 | 638,40 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 10.5.2017 | 12.05.2017 | 30.5.2017 | |
1131740210 | ISS Facility Services spol. s.r.o. Dúbravská cesta 14 |
00000841 | čistiace a upratovacie práce 04/2017 TN | 2499,90 vrátane DPH |
RZ 432/113/2016 | 10.5.2017 | 12.05.2017 | 30.5.2017 | |
1131740209 | ISS Facility Services spol. s.r.o. Dúbravská cesta 14 |
31345212 | čistiace a upratovacie práce 04/2017 DCA | 597,62 vrátane DPH |
RZ 432/113/2016 | 10.5.2017 | 12.05.2017 | 30.5.2017 | |
1131740208 | COPY PRINT GROUP, a. s. Bojnická 3, 831 04 Bratislava |
45310106 | faxový modul | 180 vrátane DPH |
32/2017 | 5.5.2017 | 19.05.2017 | 10.5.2017 | |
1131740207 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na plyn na 5/2017 - TN | 2489,38 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 3.5.2017 | 12.05.2017 | 10.5.2017 | |
1131740206 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na plyn na 5/2017 - DCA | 1023,79 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 3.5.2017 | 12.05.2017 | 10.5.2017 | |
1131740205 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na el. energiu na 5/2017 - TN | 1377,77 vrátane DPH |
9/2013/OE | 3.5.2017 | 12.05.2017 | 10.5.2017 | |
1131740204 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na el. energiu na 5/2017 - DCA | 536,64 vrátane DPH |
9/2013/OE | 3.5.2017 | 12.05.2017 | 10.5.2017 |