Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401740385 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Tlač poštových peňažných poukazov na účet | 25,07 vrátane DPH |
55/2017 | 23.11.2017 | 24.11.2017 | 19.12.2017 | |
1401740384 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatok za mobilné telefóny a internety - Orange | 845,07 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby-Virtuálna Privátna Sieť číslo 21/OIaMIS/2014 zo dňa 5.3.2014, Zmluva o poskytovaní služby SMS cez e-mail zo dňa 23.4.2010 | 23.11.2017 | 24.11.2017 | 19.12.2017 | |
1401740383 | PALEER Dlhá 446, 093 01 Vranov nad Topľou |
46082620 | Zdravotné výkony | 118,49 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 23.11.2017 | 30.11.2017 | 19.12.2017 | |
1401740382 | Dargaj Pavol - Stolárstvo Banské 216, 094 12 Vranov nad Topľou |
34331387 | Oprava kancelárskeho nábytku | 310,5 vrátane DPH |
61/2017 | 21.11.2017 | 23.11.2017 | 19.12.2017 | |
1401740381 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Zimné pneumatiky Matador 195/65R1595T, Prezutie pneumatík na osobnom motorovom vozidle Škoda OCTÁVIA, VT676AT | 163,2 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016 | 50/2017 | 21.11.2017 | 23.11.2017 | 19.12.2017 |
1401740380 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Zimné pneumatiky Matador 185/60R1482T, Prezutie pneumatík na osobnom motorovom vozidle Škoda Fábia, VT599AK | 162 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016 | 51/2017 | 21.11.2017 | 23.11.2017 | 19.12.2017 |
1401740379 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na osobnom motorovom vozidle Peugeot 308, BL882KT | 21,6 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016 | 54/2017 | 21.11.2017 | 23.11.2017 | 19.12.2017 |
1401740378 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na osobnom motorovom vozidle Škoda Octávia - VT246BB | 21,6 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016 | 56/2017 | 21.11.2017 | 23.11.2017 | 19.12.2017 |
1401740377 | NET4ALL, s.r.o. Sídlisko 1. Mája 67/9, 093 01 Vranov nad Topľou |
43820590 | Poplatok za prevádzku domény: www.upsvarvt.sk | 210,9 vrátane DPH |
Zmluva pre doménu www.upsvarvt.sk zo dňa 25.7.2011 | 21.11.2017 | 23.11.2017 | 19.12.2017 | |
1401740376 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82 412 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 187,43 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 21.11.2017 | 23.11.2017 | 19.12.2017 | |
1401740375 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Oprava VT | 497,15 vrátane DPH |
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č.368/OI/2016 zo dňa 21.4.2016 | 21.11.2017 | 23.11.2017 | 19.12.2017 | |
1401740374 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | Upratovanie - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T - 10/2017 | 197,51 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 531/140/2016 zo dňa 4.11.2016 | 20.11.2017 | 23.11.2017 | 19.12.2017 | |
1401740373 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | Upratovanie - ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 10/2017 | 19,09 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 531/140/2016 zo dňa 4.11.2016 | 20.11.2017 | 23.11.2017 | 19.12.2017 | |
1401740372 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky | 1921 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 20.11.2017 | 23.11.2017 | 19.12.2017 | |
1401740371 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky | 967,44 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 20.11.2017 | 23.11.2017 | 19.12.2017 | |
1401740370 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 20.11.2017 | 23.11.2017 | 19.12.2017 | |
1401740369 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky | 132,1 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 20.11.2017 | 23.11.2017 | 19.12.2017 | |
1401740368 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 20.11.2017 | 23.11.2017 | 19.12.2017 | |
1401740367 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskych potrieb | 2832,91 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb 9385/2017-M_ODSM, 6914/2017 zo dňa 18.4.2017, Dohoda o pristúpení č. 230/OVS/2017 k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 15.05.2017 | 57/2017 | 16.11.2017 | 20.11.2017 | 11.12.2017 |
1401740366 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie: október 2017 | 601,28 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR zo dňa 9.3.2016 | 15.11.2017 | 16.11.2017 | 11.12.2017 | |
1401740365 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 10/2017 - DOBROPIS | 95,7 vrátane DPH |
15.11.2017 | 19.12.2017 | |||
1401740364 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Úver poštovného -10/2017 | 83,8 vrátane DPH |
Žiadosť o úver poštovného - Povolenie zo dňa 13.1.2004: 1. Povolenie č. 3/2004-pošta Hanušovce n. T. | 15.11.2017 | 16.11.2017 | 11.12.2017 | |
1401740363 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na osobnom motorovom vozidle Škoda Octávia - BL 831KV | 21,6 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016 | 52/2017 | 14.11.2017 | 16.11.2017 | 11.12.2017 |
1401740362 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na osobnom motorovom vozidle Peugeot 308, BL 062KU | 21,6 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016 | 53/2017 | 14.11.2017 | 16.11.2017 | 11.12.2017 |
1401740361 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Poplatok za internet - 10/2017 | 29,63 vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. | 14.11.2017 | 14.11.2017 | 11.12.2017 | |
1401740360 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky- za služby pevnej siete | 28,61 vrátane DPH |
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner č. 1-AU94AF zo dňa 1.3.2007 | 13.11.2017 | 16.11.2017 | 11.12.2017 | |
1401740359 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Za spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci - 10/2017 | 0,6 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet, zo dňa 31.12.2014 | 13.11.2017 | 16.11.2017 | 11.12.2017 | |
1401740358 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny - ul. Hronského 1191, 093 01 Vranov n/T | 7,58 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1121VP_ZSE/2017E, č. zmluvy 344/OVS/2017, zo dňa 11.10.2017 | 09.11.2017 | 16.11.2017 | 11.12.2017 | |
1401740357 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T | 39,05 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1121VP_ZSE/2017E, č. zmluvy 344/OVS/2017, zo dňa 11.10.2017 | 09.11.2017 | 16.11.2017 | 11.12.2017 | |
1401740356 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka: výmena oleja a filtra, výmena peľového, vzduchového a palivového filtra, výmena žiarovky, výmena brzdovej kvapaliny na osobnom motorovom vozidle Š. Octávia VT 246BB | 279,06 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016 | 49/2017 | 07.11.2017 | 10.11.2017 | 1.12.2017 |
1401740355 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo - 10/2017 | 71,64 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016 | 07.11.2017 | 10.11.2017 | 1.12.2017 | |
1401740354 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 11/2017 | 205,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 07.11.2017 | 08.11.2017 | 1.12.2017 | |
1401740353 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Dodávka médií a služieb za obdobie - 10/2017 | 6666 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 66/140/2016 zo dňa 9.2.2016, Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 31.1.2017, Dodatok č.2 k zmluve zo dňa 7.7.2017 | 07.11.2017 | 08.11.2017 | 1.12.2017 | |
1401740352 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | nájomné - november 2017 | 12631,87 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 66/140/2016 zo dňa 9.2.2016, Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 31.1.2017 | 07.11.2017 | 08.11.2017 | 1.12.2017 | |
1401740351 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82 412 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 551,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 06.11.2017 | 08.11.2017 | 1.12.2017 | |
1401740350 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | Upratovanie - ul. Hronského 1191, Vranov n/T -9/2017 | 19,09 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 531/140/2016 zo dňa 4.11.2016 | 30.10.2017 | 31.10.2017 | 29.11.2017 | |
1401740349 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | Upratovanie - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T - 9/2017 | 197,51 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 531/140/2016 zo dňa 4.11.2016 | 30.10.2017 | 31.10.2017 | 29.11.2017 | |
1401740348 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82 412 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 274,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 26.10.2017 | 27.10.2017 | 23.11.2017 | |
1401740347 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatok za mobilné telefóny a internety - Orange | 862,32 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby-Virtuálna Privátna Sieť číslo 21/OIaMIS/2014 zo dňa 5.3.2014, Zmluva o poskytovaní služby SMS cez e-mail zo dňa 23.4.2010 | 24.10.2017 | 25.10.2017 | 23.11.2017 | |
1401740346 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny -ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - Vyúčtovanie | 45,03 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 - č. 4113/2013 | 24.10.2017 | 23.11.2017 |