Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1331740014 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, B. Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 12/2016 | 4024,22 vrátane DPH |
377/OVS/2016 (509/133/2016) | 09.01.2017 | 12.01.2017 | 13.3.2017 | |
1331740487 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu | 113,05 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 73/2017 | 13.12.2017 | 15.12.2017 | 2.1.2018 |
1331740445 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu | 707,8200000000001 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 68/72/74/2017 | 16.11.2017 | 30.11.2017 | 30.11.2017 |
1331740394 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu | 108 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 13.10.2017 | 18.10.2017 | 10.11.2017 | |
1331740355 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu | 352,38 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 54/57/2017 | 18.09.2017 | 27.09.2017 | 6.10.2017 |
1331740321 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu | 1610,74 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 14.08.2017 | 17.08.2017 | 6.10.2017 | |
1331740283 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu | 722,59 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 39/2017 | 17.07.2017 | 19.07.2017 | 6.10.2017 |
1331740236 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu | 831,6 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 24/2017 | 12.06.2017 | 19.06.2017 | 6.10.2017 |
1331740200 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu | 643,92 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 22/27/28/31/32/2017 | 16.05.2017 | 24.05.2017 | 6.10.2017 |
1331740169 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu | 1290,88 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 10/11/21/23/2017 | 18.04.2017 | 24.04.2017 | 29.5.2017 |
1331740112 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu | 2017,51 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 12/13/14/15/2017 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 24.4.2017 |
1331740021 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu | 789,53 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 72/2016 | 11.01.2017 | 17.01.2017 | 13.3.2017 |
1331740257 | Márius Pedersen a.s. Opatovská 1735, Trenčín |
34115901 | Prenájom nádoby na komunál. Odpad 2. Q. 2017 | 38,81 vrátane DPH |
3/2015/OE/ZV (172/133/2015) | 03.07.2017 | 10.07.2017 | 6.10.2017 | |
1331740137 | Márius Pedersen a.s. Opatovská 1735, Trenčín |
34115901 | Prenájom nádoby na komunál. Odpad 1. Q. 2017 | 38,81 vrátane DPH |
3/2015/OE/ZV (172/133/2015) | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 24.4.2017 | |
1331740004 | Márius Pedersen a.s. Opatovská 1735, Trenčín |
34115901 | Prenájom nádoby na komunál. Odpad 3. Q. 2016 | 38,81 vrátane DPH |
3/2015/OE/ZV (172/133/2015) | 02.01.2017 | 09.01.2017 | 13.3.2017 | |
1331740468 | VEL Security a.s. Hlavná 9, Vráble |
36529559 | bezpeč. služby 11/2017 | 4423,68 vrátane DPH |
243/133/2017 | 08.12.2017 | 13.12.2017 | 2.1.2018 | |
1331740429 | VEL Security a.s. Hlavná 9, Vráble |
36529559 | bezpeč. Služby 10/2017 | 4866,06 vrátane DPH |
243/133/2017 | 10.11.2017 | 16.11.2017 | 30.11.2017 | |
1331740393 | VEL Security a.s. Hlavná 9, Vráble |
36529559 | bezpeč. služby 09/2017 | 4202,49 vrátane DPH |
243/133/2017 | 12.10.2017 | 18.10.2017 | 10.11.2017 | |
1331740351 | VEL Security a.s. Hlavná 9, Vráble |
36529559 | bezpeč. služby 08/2017 | 4866,06 vrátane DPH |
243/133/2017 | 18.09.2017 | 27.09.2017 | 6.10.2017 | |
1331740317 | VEL Security a.s. Hlavná 9, Vráble |
36529559 | bezpeč. Služby 07/2017 | 4423,68 vrátane DPH |
243/133/2017 | 10.08.2017 | 17.08.2017 | 6.10.2017 | |
1331740185 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie el. energia za 04/2017 | 519,88 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 11.05.2017 | 18.05.2017 | 29.5.2017 | |
1331740178 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el. energia za 05/2017 | 963,4299999999999 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 03.05.2017 | 12.05.2017 | 29.5.2017 | |
1331740150 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie el. energia za 03/2017 | 607,38 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 10.04.2017 | 12.04.2017 | 24.4.2017 | |
1331740138 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | zálohová platba el. energia za 04/2017 | 963,43 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 24.4.2017 | |
1331740111 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreba el. energia za 02/2017 | 699,42 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 10.03.2017 | 16.03.2017 | 24.4.2017 | |
1331740105 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | zálohová platba el. energia za 03/2017 | 963,43 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 08.03.2017 | 16.03.2017 | 24.4.2017 | |
1331740071 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreba el. energia za 01/2017 | 665,34 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 13.02.2017 | 17.02.2017 | 13.3.2017 | |
1331740066 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el. energia za 02/2017 | 928,91 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 09.02.2017 | 13.02.2017 | 13.3.2017 | |
1331740034 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreba el. energia za 12/2016 | 616,2 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 16.01.2017 | 17.01.2017 | 13.3.2017 | |
1331740006 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el. energia za 01/2017 | 1053,48 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 03.01.2017 | 09.01.2017 | 13.3.2017 | |
1331740412 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie el. energie za 01.10.-14.10.2017 | 427,45 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV (4114/2013) | 30.10.2017 | 08.11.2017 | 10.11.2017 | |
1331740398 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie el. energie za 09/2017 | 427,45 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV (4114/2013) | 16.10.2017 | 18.10.2017 | 10.11.2017 | |
1331740339 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie el. energia za 08/2017 | 302,53 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV (4114/2013) | 11.09.2017 | 20.09.2017 | 6.10.2017 | |
1331740329 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | zálohová platba el. energia za 09/2017 | 963,4299999999999 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV (4114/2013) | 04.09.2017 | 11.09.2017 | 6.10.2017 | |
1331740316 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreba el. energie 07/2017 | 290,46 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV (4114/2013) | 11.08.2017 | 17.08.2017 | 6.10.2017 | |
1331740298 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | zálohová platba el. energia za 08/2017 | 963,4299999999999 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV (4114/2013) | 02.08.2017 | 09.08.2017 | 6.10.2017 | |
1331740280 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreba el. energie 06/2017 | 334,48 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV (4114/2013) | 13.07.2017 | 20.07.2017 | 6.10.2017 | |
1331740259 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | zálohová platba el. energia za 07/2017 | 963,4299999999999 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV (4114/2013) | 04.07.2017 | 10.07.2017 | 6.10.2017 | |
1331740242 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreba el. energie 05/2017 | 499,78 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV (4114/2013) | 19.06.2017 | 23.06.2017 | 6.10.2017 | |
1331740215 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | zálohová platba el. energia za 06/2017 | 963,4299999999999 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV (4114/2013) | 02.06.2017 | 06.05.2017 | 6.10.2017 |