Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1331740063 | GRAFRINT s.r.o. Ružová 1359/47, Zvolen |
48197734 | vizitky | 12 vrátane DPH |
03/a/2017 | 08.02.2017 | 17.02.2017 | 13.3.2017 | |
1331740346 | Green Wave Recycling s.r.o. Ďurkova 9, Nitra |
45539197 | skartácia dokumentov | 1,2 vrátane DPH |
473/133/2016 | 08.09.2017 | 20.09.2017 | 6.10.2017 | |
1331740201 | Harmónia SCM s.r.o. Malinovského 880/13 |
47493551 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
17.05.2017 | 01.06.2017 | 6.10.2017 | ||
1331740424 | Harmónia SCM, s.r.o. Malinovského 880/13, Krupina |
47493551 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
09.11.2017 | 06.12.2017 | 2.1.2018 | ||
1331740303 | Harmónia SCM, s.r.o. Malinovského 880/13, Krupina |
47493551 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
07.08.2017 | 22.08.2017 | 6.10.2017 | ||
1331740295 | Harmónia SCM, s.r.o. Malinovského 880/13, Krupina |
47493551 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
31.07.2017 | 03.08.2017 | 6.10.2017 | ||
1331740166 | Harmónia SCM, s.r.o. Malinovského 880/3, Krupina |
47493551 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
10.04.2017 | 03.05.2017 | 29.5.2017 | ||
1331740163 | Harmónia SCM, s.r.o. Malinovského 880/13, Krupina |
47493551 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
12.04.2017 | 03.05.2017 | 29.5.2017 | ||
1331740125 | JF, spol. s.r.o. Záhradná 4, Detva |
36620009 | školenie 1 pomoci | 168 vrátane DPH |
18/a/2017 | 22.03.2017 | 24.03.2017 | 24.4.2017 | |
1331740146 | Krnáč Jozef DeTRI-pl Cintorínska 419/1, Detva |
40145026 | deratizácia v objekte ÚPSVR DT | 30 vrátane DPH |
18/2017 | 07.04.2017 | 12.04.2017 | 24.4.2017 | |
1331740417 | Krnáč Jozef DeTRI-plus Cintorínska 419/1, Detva |
40145026 | deratizácia - pracovisko Detva | 30 vrátane DPH |
70/2017 | 07.11.2017 | 10.11.2017 | 30.11.2017 | |
1331740246 | LAVERSON s.r.o. Budiš 18, Budiš |
35901276 | odborná prehliadka a výmena konštrukčných dielov prístrojov DEZOSTER a senzoru OS 11 PSB | 821 vrátane DPH |
44/2017 | 26.06.2017 | 27.06.2017 | 6.10.2017 | |
1331740481 | lemiMax s.r.o. Perín 168, Perín - Chym |
45549711 | plastové lavice | 504,64 vrátane DPH |
88/2017 | 12.12.2017 | 15.12.2017 | 2.1.2018 | |
1331740090 | LUMAS web, s.r.o. Orgovánová 3280/9, Zvolen |
44154771 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
01.03.2017 | 17.03.2017 | 24.4.2017 | ||
1331740412 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie el. energie za 01.10.-14.10.2017 | 427,45 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV (4114/2013) | 30.10.2017 | 08.11.2017 | 10.11.2017 | |
1331740398 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie el. energie za 09/2017 | 427,45 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV (4114/2013) | 16.10.2017 | 18.10.2017 | 10.11.2017 | |
1331740339 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie el. energia za 08/2017 | 302,53 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV (4114/2013) | 11.09.2017 | 20.09.2017 | 6.10.2017 | |
1331740329 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | zálohová platba el. energia za 09/2017 | 963,4299999999999 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV (4114/2013) | 04.09.2017 | 11.09.2017 | 6.10.2017 | |
1331740316 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreba el. energie 07/2017 | 290,46 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV (4114/2013) | 11.08.2017 | 17.08.2017 | 6.10.2017 | |
1331740298 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | zálohová platba el. energia za 08/2017 | 963,4299999999999 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV (4114/2013) | 02.08.2017 | 09.08.2017 | 6.10.2017 | |
1331740280 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreba el. energie 06/2017 | 334,48 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV (4114/2013) | 13.07.2017 | 20.07.2017 | 6.10.2017 | |
1331740259 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | zálohová platba el. energia za 07/2017 | 963,4299999999999 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV (4114/2013) | 04.07.2017 | 10.07.2017 | 6.10.2017 | |
1331740242 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreba el. energie 05/2017 | 499,78 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV (4114/2013) | 19.06.2017 | 23.06.2017 | 6.10.2017 | |
1331740215 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | zálohová platba el. energia za 06/2017 | 963,4299999999999 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV (4114/2013) | 02.06.2017 | 06.05.2017 | 6.10.2017 | |
1331740185 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie el. energia za 04/2017 | 519,88 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 11.05.2017 | 18.05.2017 | 29.5.2017 | |
1331740178 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el. energia za 05/2017 | 963,4299999999999 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 03.05.2017 | 12.05.2017 | 29.5.2017 | |
1331740150 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie el. energia za 03/2017 | 607,38 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 10.04.2017 | 12.04.2017 | 24.4.2017 | |
1331740138 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | zálohová platba el. energia za 04/2017 | 963,43 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 24.4.2017 | |
1331740111 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreba el. energia za 02/2017 | 699,42 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 10.03.2017 | 16.03.2017 | 24.4.2017 | |
1331740105 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | zálohová platba el. energia za 03/2017 | 963,43 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 08.03.2017 | 16.03.2017 | 24.4.2017 | |
1331740071 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreba el. energia za 01/2017 | 665,34 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 13.02.2017 | 17.02.2017 | 13.3.2017 | |
1331740066 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el. energia za 02/2017 | 928,91 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 09.02.2017 | 13.02.2017 | 13.3.2017 | |
1331740034 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreba el. energia za 12/2016 | 616,2 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 16.01.2017 | 17.01.2017 | 13.3.2017 | |
1331740006 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el. energia za 01/2017 | 1053,48 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 03.01.2017 | 09.01.2017 | 13.3.2017 | |
1331740257 | Márius Pedersen a.s. Opatovská 1735, Trenčín |
34115901 | Prenájom nádoby na komunál. Odpad 2. Q. 2017 | 38,81 vrátane DPH |
3/2015/OE/ZV (172/133/2015) | 03.07.2017 | 10.07.2017 | 6.10.2017 | |
1331740137 | Márius Pedersen a.s. Opatovská 1735, Trenčín |
34115901 | Prenájom nádoby na komunál. Odpad 1. Q. 2017 | 38,81 vrátane DPH |
3/2015/OE/ZV (172/133/2015) | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 24.4.2017 | |
1331740004 | Márius Pedersen a.s. Opatovská 1735, Trenčín |
34115901 | Prenájom nádoby na komunál. Odpad 3. Q. 2016 | 38,81 vrátane DPH |
3/2015/OE/ZV (172/133/2015) | 02.01.2017 | 09.01.2017 | 13.3.2017 | |
1331740368 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín |
34115901 | prenájom kom. nádoby 7-9/2017 | 38,81 vrátane DPH |
172/133/2015 (03/2015/OE/ZV) | 02.10.2017 | 04.10.2017 | 10.11.2017 | |
1331740378 | MC-CAMBRIA s.r.o. Rúbanisko II 421/36, Lučenec |
47233265 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
06.10.2017 | 25.10.2017 | 10.11.2017 | ||
1331740326 | MC-CAMBRIA s.r.o. Rúbanisko II 421/36, Lučenec |
47233265 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
28.08.2017 | 13.09.2017 | 6.10.2017 |