Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1331740092 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba vozidiel 02/2017 | 107,46 vrátane DPH |
216/OVS/2016, dod. č. 3 | 02.03.2017 | 10.03.2017 | 24.4.2017 | |
1331740093 | MO SR, Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 59/28, Zvolen |
30845572 | vyúčtovanie tepla 4. Q. 2016 - objekt ÚPSVR ZV | 4003,93 vrátane DPH |
16/2008 | 03.03.2017 | 10.03.2017 | 24.4.2017 | |
1331740094 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | teplo za 02/2017 - Detva | 921,61 vrátane DPH |
01/2014 | 06.03.2017 | 10.03.2017 | 24.4.2017 | |
1331740096 | MUDr. Mosný Ľubomír Bzovík 299 |
35656051 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
02.03.2017 | 17.03.2017 | 24.4.2017 | ||
1331740097 | MUDr. Mosná Beata Námestie SNP 36, Pliešovce |
35656069 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
02.03.2017 | 17.03.2017 | 24.4.2017 | ||
1331740098 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava |
00151866 | NP DEI - za 02/2017 | 250 vrátane DPH |
03/OE/ZV2016, CPBB_ZM_101_2016_2016 | 06.03.2017 | 10.03.2017 | 24.4.2017 | |
1331740100 | MUDr. Arnoldová Eva Záhradná 5, Detva |
35660562 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
06.03.2017 | 05.04.2017 | 24.4.2017 | ||
1331740101 | MUDr. Ďuriančík s.r.o. SNP 370/19, Zvolenská Slatina |
44347791 | zdravotné výkony | 69,7 bez DPH |
06.03.2017 | 05.04.2017 | 24.4.2017 | ||
1331740102 | MUDr. Marišin Ľubomír Školská 35, Budča |
35667737 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
06.03.2017 | 05.04.2017 | 24.4.2017 | ||
1331740103 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9 |
36631124 | spracovanie U poukazov 02/2017 | 3,75 vrátane DPH |
08.03.2017 | 16.03.2017 | 24.4.2017 | ||
1331740104 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, B. Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 02/2017 | 4024,22 vrátane DPH |
377/OVS/2016 (509/133/2016) | 08.03.2017 | 16.03.2017 | 24.4.2017 | |
1331740105 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | zálohová platba el. energia za 03/2017 | 963,43 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 08.03.2017 | 16.03.2017 | 24.4.2017 | |
1331740106 | Slovak Telekom, a.s. Bajkálska 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 02/2017 | 184,93 vrátane DPH |
18/2005 | 08.03.2017 | 16.03.2017 | 24.4.2017 | |
1331740107 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, servis služ.auta | 657,3 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 08.03.2017 | 16.03.2017 | 24.4.2017 | |
1331740110 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla 02/2017 | 2406,25 vrátane DPH |
07/2006 | 10.03.2017 | 16.03.2017 | 24.4.2017 | |
1331740111 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreba el. energia za 02/2017 | 699,42 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 10.03.2017 | 16.03.2017 | 24.4.2017 | |
1331740112 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu | 2017,51 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 12/13/14/15/2017 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 24.4.2017 |
1331740113 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9 |
36631124 | poštové služby za 02/2017 | 3691,85 vrátane DPH |
1,2,3/2004 | 13.03.2017 | 16.03.2017 | 24.4.2017 | |
1331740114 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 02/2017 | 1202,69 vrátane DPH |
11/2007 | 13.03.2017 | 16.03.2017 | 24.4.2017 | |
1331740115 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | IP-Telefonia 02/2017 | 1642,98 vrátane DPH |
11/2007 | 13.03.2017 | 16.03.2017 | 24.4.2017 | |
1331740116 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 02/2017 | 398,45 vrátane DPH |
11/2007 | 13.03.2017 | 16.03.2017 | 24.4.2017 | |
1331740117 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 02/2017 | 3068,14 vrátane DPH |
11/2007 | 13.03.2017 | 16.03.2017 | 24.4.2017 | |
1331740118 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telef. poplatky za 02/2017 | 918,83 vrátane DPH |
11/2007 | 13.03.2017 | 16.03.2017 | 24.4.2017 | |
1331740120 | STRABAG Preperty and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov 02/2017 | 3720,83 vrátane DPH |
VOB/41/20016-M_OVO | 15.03.2017 | 17.03.2017 | 24.4.2017 | |
1331740121 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis SMV, evid. č. ZV 611BP | 26,46 vrátane DPH |
216/OVS/2016, dod. č. 3 | 07/2017 | 15.03.2017 | 17.03.2017 | 24.4.2017 |
1331740125 | JF, spol. s.r.o. Záhradná 4, Detva |
36620009 | školenie 1 pomoci | 168 vrátane DPH |
18/a/2017 | 22.03.2017 | 24.03.2017 | 24.4.2017 | |
1331740126 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, servis služ.auta | 353,16 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.03.2017 | 24.03.2017 | 24.4.2017 | |
1331740127 | MO SR, Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 59/28, Zvolen |
30845572 | vyúčtovanie elektrickej energie 4. Q. 2016 - objekt ÚPSVR ZV | 2766,96 vrátane DPH |
16/2008 | 21.03.2017 | 24.03.2017 | 24.4.2017 | |
1331740129 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, B. Bystrica |
31644791 | upratovacie služby | 8,1 vrátane DPH |
377/OVS/2016 (509/133/2016) | 24.03.2017 | 06.04.2017 | 24.4.2017 | |
1331740130 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky,internet | 566,07 vrátane DPH |
05/2014/OVS | 27.03.2017 | 12.04.2017 | 24.4.2017 | |
1331740131 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava |
00151866 | NP DEI - za 03/2017 | 250 vrátane DPH |
03/OE/ZV/2016, CPBB_ZM_101_2016_2016 | 31.03.2017 | 06.04.2017 | 24.4.2017 | |
1331740137 | Márius Pedersen a.s. Opatovská 1735, Trenčín |
34115901 | Prenájom nádoby na komunál. Odpad 1. Q. 2017 | 38,81 vrátane DPH |
3/2015/OE/ZV (172/133/2015) | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 24.4.2017 | |
1331740138 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | zálohová platba el. energia za 04/2017 | 963,43 vrátane DPH |
24/2014/OVS/ZV 4114/2013 | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 24.4.2017 | |
1331740139 | StVPS a.s. Partizánska cesta č. 5, Ban. Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - opravná faktúra, nedoplatok | 1,13 vrátane DPH |
09/2006 | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 24.4.2017 | |
1331740140 | SPB Security s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
44626975 | bezpeč. Služba 03/2017 | 1891,32 vrátane DPH |
Z2016356_Z | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 24.4.2017 | |
1331740141 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba vozidiel 03/2017 | 107,46 vrátane DPH |
216/OVS/2016, dod. č. 3 | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 24.4.2017 | |
1331740144 | StVPS a.s. Partizánska cesta č. 5, Ban. Bystrica |
36644030 | vodné, stočné Krupina | 766,63 vrátane DPH |
09/2006 | 05.04.2017 | 12.04.2017 | 24.4.2017 | |
1331740146 | Krnáč Jozef DeTRI-pl Cintorínska 419/1, Detva |
40145026 | deratizácia v objekte ÚPSVR DT | 30 vrátane DPH |
18/2017 | 07.04.2017 | 12.04.2017 | 24.4.2017 | |
1331740147 | Slovak Telekom, a.s. Bajkálska 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 03/2017 | 184,75 vrátane DPH |
18/2005 | 07.04.2017 | 12.04.2017 | 24.4.2017 | |
1331740148 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | teplo za 03/2017 - Detva | 782,63 vrátane DPH |
01/2014 | 07.04.2017 | 12.04.2017 | 24.4.2017 |