Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018135 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík BR- 607 AK | 21,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 25.04.2018 | 27.04.2018 | 22.5.2018 | |
2018134 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 01.-15.4.2018 | 249,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004 | 23.04.2018 | 27.04.2018 | 22.5.2018 | |
2018133 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava stieračov na SMV BR- 890 AU | 109,13 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 23.04.2018 | 27.04.2018 | 22.5.2018 | |
2018132 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík BL- 033 KV | 21,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 20.04.2018 | 27.04.2018 | 22.5.2018 | |
2018131 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík BR-291 BS | 21,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 20.04.2018 | 27.04.2018 | 22.5.2018 | |
2018130 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík BR-899 AH | 21,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 20.04.2018 | 27.04.2018 | 22.5.2018 | |
2018129 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík BR-890 AU | 21,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 20.04.2018 | 27.04.2018 | 22.5.2018 | |
2018128 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | preddavok za nastavenie výplat.stroja | 15000,00 bez DPH |
Licenčné číslo 71878 | 20.04.2018 | 05.04.2018 | 22.5.2018 | |
2018127 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | dobropis-nesp. zostatok- frank. stroj | -6753,30 bez DPH |
Licenčné číslo 71878 | 20.04.2018 | 30.04.2018 | 22.5.2018 | |
2018126 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR - 3/2018 | 1887,23 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M-OVO, 8580/2016 z 9.3.2016 | 16.04.2018 | 27.04.2018 | 22.5.2018 | |
2018125 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | dobropis-technologická zľava za zásielky podané DEKVS | -49,34 bez DPH |
Licenčné číslo 71878 | 16.04.2018 | 26.04.2018 | 22.5.2018 | |
2018124 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 03/2018 | 1517,21 vrátane DPH |
524/128/2016 z 28.10.2016 | 13.04.2018 | 27.04.2018 | 22.5.2018 | |
2018123 | Robinco Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | farba do frankovacieho stroja | 208,80 vrátane DPH |
lic.číslo 71878 zo 14.12.2012 | 12.04.2018 | 27.04.2018 | 22.5.2018 | |
2018122 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotreba. elektr. energie RA 1.3. - 31.3.2018 | 677,18 vrátane DPH |
343/OVS/2017 z 11.10.2017 | 12.04.2018 | 27.04.2018 | 22.5.2018 | |
2018121 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS 3/2018 | 1921,00 vrátane DPH |
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007 | 11.04.2018 | 27.04.2018 | 22.5.2018 | |
2018120 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL 3/2018 | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007 | 11.04.2018 | 27.04.2018 | 22.5.2018 | |
2018119 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP 3/2018 | 517,08 vrátane DPH |
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007 | 11.04.2018 | 27.04.2018 | 22.5.2018 | |
2018118 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | LAN 3/2018 | 375,84 vrátane DPH |
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007 | 11.04.2018 | 27.04.2018 | 22.5.2018 | |
2018117 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | tel. poplatky 1.3. - 31.3. 2018 | 413,10 vrátane DPH |
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007 | 11.04.2018 | 27.04.2018 | 22.5.2018 | |
2018116 | AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen |
46268995 | bezpečnostná služba - 03/2018 | 149,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016 | 09.04.2018 | 11.04.2018 | 22.5.2018 | |
2018115 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt.peňaž.poukazu U - 3/2018 | 5,85 bez DPH |
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania zásielok | 09.04.2018 | 11.04.2018 | 22.5.2018 | |
2018114 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 16.-31.3.2018 | 658,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004 | 09.04.2018 | 11.04.2018 | 22.5.2018 | |
2018113 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka a oprava SMV BR-890 AU | 112,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 09.04.2018 | 11.04.2018 | 22.5.2018 | |
2018112 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel. poplatky 1.3. - 31.3.2018 | 97,75 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z r.2004 | 06.04.2018 | 11.04.2018 | 22.5.2018 | |
2018111 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka SMV BR-864 AV | 148,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 05.04.2018 | 11.04.2018 | 22.5.2018 | |
2018110 | MUDr. Dolinská Ľubomíra Štúrova 481, 976 46 Valaská |
35663731 | lekársky posudok | 6,97 bez DPH |
19.02.2018 | 11.04.2018 | 22.5.2018 | ||
2018109 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 1921,51 vrátane DPH |
230/OVS/2017 z 15.5.2017 | 04.04.2018 | 11.04.2018 | 22.5.2018 | |
2018108 | MUDr. Belluš Jaroslav OZS, 976 68 Heľpa |
35655178 | lekárske posudky | 34,85 bez DPH |
03.04.2018 | 11.04.2018 | 22.5.2018 | ||
2018107 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka a oprava SMV BR-890 AU | 699,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 03.04.2018 | 11.04.2018 | 22.5.2018 | |
2018106 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlo | 95,52 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 03.04.2018 | 11.04.2018 | 22.5.2018 | |
2018105 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 01.04.-30.04.2018 | 1071,13 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 03.04.2018 | 11.04.2018 | 22.5.2018 | |
2018104 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | strážna služba 03/2018 | 600,00 vrátane DPH |
Zmluva z 15.1.2013 | 03.04.2018 | 11.04.2018 | 22.5.2018 | |
2018103 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | dobropis-technologická zľava za zásielky podané DEKVS | -36,50 bez DPH |
Licenčné číslo 71878 | 16.03.2018 | 28.03.2018 | 22.5.2018 | |
2018102 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotreba. elektr. energie BN 1.4 - 30.4.2018 | 17,21 vrátane DPH |
343/OVS/2017 z 11.10.2017 | 03.04.2018 | 11.04.2018 | 22.5.2018 | |
2018101 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef.poplatky 24.03.-23.04.2018 | 458,18 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 28.03.2018 | 11.04.2018 | 22.5.2018 | |
2018100 | Horehronské medicínske centrum Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | lekársky posudok | 6,97 bez DPH |
26.03.2018 | 29.03.2018 | 22.5.2018 | ||
2018099 | Horehronské medicínske centrum Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | lekársky posudok | 6,97 bez DPH |
26.03.2018 | 29.03.2018 | 22.5.2018 | ||
2018098 | Horehronské medicínske centrum Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | lekársky posudok | 6,97 bez DPH |
26.03.2018 | 29.03.2018 | 22.5.2018 | ||
2018097 | Horehronské medicínske centrum Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | lekársky posudok | 6,97 bez DPH |
26.03.2018 | 29.03.2018 | 22.5.2018 | ||
2018096 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 01.-15.3.2018 | 280,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004 | 22.03.2018 | 29.03.2018 | 22.5.2018 |