
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018049 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 16.-31.1.2018 | 709,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004 | 08.02.2018 | 16.02.2018 | 28.2.2018 | |
2018036 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 01.-15.01.2018 | 444,09 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004 | 24.01.2018 | 30.01.2018 | 28.2.2018 | |
2018015 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 16.-31.12.2018 | 341,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004 | 08.01.2018 | 12.01.2018 | 28.2.2018 | |
2018398 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 01.12.-31.12.2018 | 1071,13 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 03.12.2018 | 10.12.2018 | 11.3.2019 | |
2018365 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 01.11.-30.11.2018 | 1071,13 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 02.11.2018 | 09.11.2018 | 11.3.2019 | |
2018323 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 01.10.-31.10.2018 | 1071,13 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 02.10.2018 | 05.10.2018 | 11.3.2019 | |
2018280 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 01.09.-30.09.2018 | 1071,13 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 03.09.2018 | 13.09.2018 | 11.3.2019 | |
2018251 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. elektr. energie BN 1.11.2016-14.10.2017 | -164,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 02.08.2018 | 10.08.2018 | 11.3.2019 | |
2018249 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 01.08.-31.08.2018 | 1071,13 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 02.08.2018 | 10.08.2018 | 11.3.2019 | |
2018223 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 01.07.-31.07.2018 | 1071,13 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 03.07.2018 | 06.07.2018 | 11.3.2019 | |
2018251 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. Elektr. Energie BN 1.112016-14.10.2017 | 164,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 02.08.2018 | 10.08.2018 | 15.8.2018 | |
2018249 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 01.08.-31.08.2018 | 1071,13 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 02.08.2018 | 10.08.2018 | 15.8.2018 | |
2018223 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 01.07.-31.07.2018 | 1071,13 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 03.07.2018 | 06.07.2018 | 15.8.2018 | |
2018185 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 01.06.-30.06.2018 | 1071,13 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 04.06.2018 | 08.06.2018 | 30.7.2018 | |
2018144 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 01.05.-31.05.2018 | 1071,13 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 02.05.2018 | 07.05.2018 | 22.5.2018 | |
2018105 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 01.04.-30.04.2018 | 1071,13 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 03.04.2018 | 11.04.2018 | 22.5.2018 | |
2018074 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 01.03.-31.03.2018 | 1071,13 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 05.03.2018 | 09.03.2018 | 22.5.2018 | |
2018045 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 01.02.-28.02.2018 | 1071,13 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 02.02.2018 | 07.02.2018 | 28.2.2018 | |
2018028 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. plynu BN, RA 01.01. - 31.12.2017 | -7423,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 17.01.2018 | 09.02.2018 | 28.2.2018 | |
2018006 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu RA, BN 01.01.-31.01.2018 | 1854,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 03.01.2018 | 12.01.2018 | 28.2.2018 | |
2018226 | AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen |
46268995 | bezpečnostná služba - 06/2018 | 149,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016 | 09.07.2018 | 12.07.2018 | 11.3.2019 | |
2018226 | AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen |
46268995 | bezpečnostná služba - 06/2018 | 149,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016 | 09.07.2018 | 12.07.2018 | 15.8.2018 | |
2018188 | AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen |
46268995 | bezpečnostná služba - 05/2018 | 149,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016 | 07.06.2018 | 15.06.2018 | 30.7.2018 | |
2018160 | AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen |
46268995 | bezpečnostná služba - 04/2018 | 149,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016 | 14.05.2018 | 17.05.2018 | 30.7.2018 | |
2018116 | AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen |
46268995 | bezpečnostná služba - 03/2018 | 149,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016 | 09.04.2018 | 11.04.2018 | 22.5.2018 | |
2018078 | AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen |
46268995 | bezpečnostná služba - 02/2018 | 149,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016 | 07.03.2018 | 09.03.2018 | 22.5.2018 | |
2018060 | AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen |
46268995 | bezpečnostná služba - 01/2018 | 149,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016 | 12.02.2018 | 16.02.2018 | 28.2.2018 | |
2018022 | AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen |
46268995 | bezpečnostná služba - 12/2017 | 149,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016 | 12.01.2018 | 19.01.2018 | 28.2.2018 | |
2018434 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výkon STK, EK na SMV BR-890 AU | 265,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 66/2018 | 20.12.2018 | 27.12.2018 | 11.3.2019 |
2018403 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlá 11/2018 | 95,52 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 11.3.2019 | |
2018369 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlá 10/2018 | 95,52 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 08.11.2018 | 09.11.2018 | 11.3.2019 | |
2018363 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka, prezutie pneumatík SMV BR-890 AU | 928,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 31.10.2018 | 09.11.2018 | 11.3.2019 | |
2018357 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík BL-033 KV | 21,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 58/2018 | 22.10.2018 | 29.10.2018 | 11.3.2019 |
2018356 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík BL-299 KU | 21,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 57/2018 | 22.10.2018 | 29.10.2018 | 11.3.2019 |
2018355 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík BL-278 KU | 21,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 56/2018 | 22.10.2018 | 29.10.2018 | 11.3.2019 |
2018354 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík BR-607 AK | 21,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 55/2018 | 22.10.2018 | 29.10.2018 | 11.3.2019 |
2018353 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík BR-864 AV | 21,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 54/2018 | 22.10.2018 | 29.10.2018 | 11.3.2019 |
2018352 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík BR-291 BS | 21,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 52/2018 | 22.10.2018 | 29.10.2018 | 11.3.2019 |
2018351 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík BR-899 AH | 21,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 53/2018 | 22.10.2018 | 29.10.2018 | 11.3.2019 |
2018350 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava prístrojovej dosky BR-607 AK | 281,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 51/2018 | 22.10.2018 | 29.10.2018 | 11.3.2019 |