Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041840355 | Cata Real, s.r.o. 026 01 Dolný Kubín,J,Ťatliaka 1784 |
36432288 | upratovacie práce 8/2018 | 2263,91 vrátane DPH |
zmluva:RZ178/104/18 / RD15/OVS/2018 | 13.09.2018 | 20.09.2018 | 15.10.2018 | |
1041840353 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.09.2018 | 20.09.2018 | 15.10.2018 | |
1041840352 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.09.2018 | 20.09.2018 | 15.10.2018 | |
1041840351 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.09.2018 | 20.09.2018 | 15.10.2018 | |
1041840350 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.09.2018 | 20.09.2018 | 15.10.2018 | |
1041840349 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 8/2018 | 726,16 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.09.2018 | 20.09.2018 | 15.10.2018 | |
1041840356 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Št.-spotreba elektriny 8/2018 | 193,08 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 14.09.2018 | 20.09.2018 | 15.10.2018 | |
1041840357 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Ád.-spotreba elektriny 8/2018 | 550,99 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 14.09.2018 | 20.09.2018 | 15.10.2018 | |
1041840358 | DATALAN, a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho 17/A |
35810734 | Brother/tlačiarne - pozáručný servis 2ks | 674,40 vrátane DPH |
34/OE/2018 | 14.09.2018 | 20.09.2018 | 15.10.2018 | |
1041840359 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 8/2018 | 2351,16 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 18.09.2018 | 25.09.2018 | 15.10.2018 | |
1041840360 | DERAKAT s.r.o. 929 01 D.Streda,Jilemnického 233/23 |
45330662 | DS-dezinfekcia piv.priestorov po búrke 06/2018 | 232,56 vrátane DPH |
31/OE/2018 | 20.09.2018 | 25.09.2018 | 15.10.2018 | |
1041840361 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 01.09-14.09.2018 | 339,88 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 21.09.2018 | 26.09.2018 | 15.10.2018 | |
1041840368 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018 | 28.09.2018 | 12.10.2018 | 13.11.2018 | ||
1041840364 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018 | 28.09.2018 | 12.10.2018 | 13.11.2018 | ||
1041840363 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018 | 28.09.2018 | 12.10.2018 | 13.11.2018 | ||
1041840362 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018 | 28.09.2018 | 12.10.2018 | 13.11.2018 | ||
1041840366 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 10/2018 | 1145,28 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 02.10.2018 | 10.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840365 | Terava Security, s.r.o. 058 01 Poprad,Na letisko 2121/77 |
51030691 | ochrana objektov za 9/2018 | 399,96 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA | 02.10.2018 | 10.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840370 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | SA-spotreba elektriny 9/2018 | 211,90 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 03.10.2018 | 10.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840369 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | VM-spotreba elektriny 10/2018 | 162,37 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 03.10.2018 | 10.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840372 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,50 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 05.10.2018 | 17.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840371 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 05.10.2018 | 17.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840376 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 17.09.-30.09.2018+údržba | 669,54 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.10.2018 | 17.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840375 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 09/2018 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 08.10.2018 | 17.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840374 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie 09/2018 | 3,60 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 08.10.2018 | 17.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840373 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 10/2018 | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 08.10.2018 | 17.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840380 | MUDr.Nagy Tibor st.-HEMATI sro 930 10 Dolný Štál 39 |
36661678 | zdravotné výkony 04-06/2018 | 55,76 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 09.10.2018 | 22.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840378 | Cata Real, s.r.o. 026 01 Dolný Kubín,J,Ťatliaka 1784 |
36432288 | upratovacie práce 9/2018 | 2263,91 vrátane DPH |
zmluva:RZ178/104/18 / RD15/OVS/2018 | 09.10.2018 | 17.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840388 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.10.2018 | 22.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840387 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.10.2018 | 22.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840386 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.10.2018 | 22.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840385 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.10.2018 | 22.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840384 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 9/2018 | 727,18 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.10.2018 | 22.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840383 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 9/2018 | 22,36 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 11.10.2018 | 22.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840382 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 9/2018 | 1785,50 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 11.10.2018 | 22.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840391 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Ád.-spotreba elektriny 9/2018 | 554,68 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 12.10.2018 | 22.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840390 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Št.-spotreba elektriny 9/2018 | 229,34 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 12.10.2018 | 22.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840393 | MUDr.Horváthová Adela 931 01 Šamorín,Školská 35 |
31155901 | zdravotné výkony 06-08-/2018 | 34,85 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 17.10.2018 | 09.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840394 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 9/2018 | 2351,16 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 17.10.2018 | 29.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840395 | MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro 930 34 Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony 3.Q/2018 | 118,49 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 18.10.2018 | 09.11.2018 | 12.12.2018 |