Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041740486 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 4.1.2018 | |
1041740485 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 4.1.2018 | |
1041740484 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 4.1.2018 | |
1041740478 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 12/2017 | 69,06 vrátane DPH |
zmluva:4,5,6/OE/2015 a 1,2,3/OE/2017 | 08.12.2017 | 14.12.2017 | 4.1.2018 | |
1041740490 | Green Wave Recycling sro 949 01 Nitra,Ďurkova 9 |
45539197 | skartácia dokumentov | 1,20 vrátane DPH |
52/OE/2017 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 4.1.2018 | |
1041740488 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 11/2017 | 891,20 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 4.1.2018 | |
1041740483 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | ŠA-upratovacie služby 10/2017 | 520,13 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 4.1.2018 | |
1041740506 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | VM-upratovacie služby 10/2017 | 498,43 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 19.12.2017 | 20.12.2017 | 4.1.2018 | |
1041740482 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | DS-Ád,Št.-upratovacie služby 10/2017 | 1714,33 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 4.1.2018 | |
1041740479 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 11/2017 | 327,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 08.12.2017 | 14.12.2017 | 4.1.2018 | |
1041740477 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS-Št.spotreba elektriny 11/2017 | 243,38 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 08.12.2017 | 14.12.2017 | 4.1.2018 | |
1041740476 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS-Ád.spotreba elektriny 11/2017 | 712,75 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 08.12.2017 | 14.12.2017 | 4.1.2018 | |
1041740469 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | SA-spotreba elektriny 12/2017 | 211,9 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 04.12.2017 | 08.12.2017 | 4.1.2018 | |
1041740468 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | VM-spotreba elektriny 12/2017 | 162,37 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 04.12.2017 | 08.12.2017 | 4.1.2018 | |
1041740467 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu 12/2017 | 1019,33 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 04.12.2017 | 08.12.2017 | 4.1.2018 | |
1041740466 | MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro 930 34 Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony 07-09/2017 | 76,67 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 29.11.2017 | 07.12.2017 | 4.1.2018 | |
1041740463 | MUDr.Vladimír Klement - Sekoni sro 930 33 Horný Bar 101 |
36849871 | zdravotné výkony 07-09/2017 | 41,82 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 21.11.2017 | 05.12.2017 | 4.1.2018 | |
1041740462 | MUDr.Babejová Edita-PROMETEUM sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36794341 | zdravotné výkony 07-09/2017 | 27,88 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 20.11.2017 | 05.12.2017 | 4.1.2018 |