Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041840416 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spot.vody (15,44) zr.voda (11,88) 10/18 | 22,36 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 07.11.2018 | 12.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840415 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-serv.vozidla/olej,filter,tesnenie... | 236,40 vrátane DPH |
49/OE/2018 | 07.11.2018 | 16.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840414 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-serv.vozidla/olej,filter,tesnenie... | 116,23 vrátane DPH |
48/OE/2018 | 07.11.2018 | 16.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840413 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,48 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 07.11.2018 | 12.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840412 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 07.11.2018 | 12.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840411 | Terava Security, s.r.o. 058 01 Poprad,Na letisko 2121/77 |
51030691 | ochrana objektov | 399,96 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA | 06.11.2018 | 12.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840410 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 11/2018 | 1145,28 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 05.11.2018 | 12.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840407 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018 | 29.10.2018 | 09.11.2018 | 12.12.2018 | ||
1041840406 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018 | 29.10.2018 | 09.11.2018 | 12.12.2018 | ||
1041840405 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018 | 29.10.2018 | 09.11.2018 | 12.12.2018 | ||
1041840404 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018 | 29.10.2018 | 09.11.2018 | 12.12.2018 | ||
1041840403 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | SA-oprava poškodeného potrubia ÚK | 507,06 vrátane DPH |
44/OE/2018 | 25.10.2018 | 07.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840402 | Nadežda Čabiňaková,PaedDr-Portál SVK 059 91 Veľký Slavkov,Horská 810 |
35463066 | seminár 26.11-Poprad/SPODaSK | 66,00 vrátane DPH |
1,2/SPODaSK/2018 | 25.10.2018 | 26.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840401 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-oprava klimatizácie | 979,48 vrátane DPH |
40/OE/2018 | 23.10.2018 | 29.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840400 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS096CU-nové pneu 4ks/zimné | 225,60 vrátane DPH |
42/OE/2018 | 23.10.2018 | 29.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840399 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-nové pneu 4ks/zimné | 225,60 vrátane DPH |
43/OE/2018 | 23.10.2018 | 29.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840398 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS096CU-zisťovanie poruchy klimatizácie | 93,00 vrátane DPH |
39/OE/2018 | 23.10.2018 | 29.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840397 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 01.10-15.10.2018+údržba | 292,79 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.10.2018 | 29.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840396 | Zsl.vodárenská spol., a.s. 929 01 D.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-spot.vody,stočné,zr.voda 16.04-12.10. | 1388,75 vrátane DPH |
zmluva:14/EO/2013 | 22.10.2018 | 29.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840395 | MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro 930 34 Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony 3.Q/2018 | 118,49 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 18.10.2018 | 09.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840394 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 9/2018 | 2351,16 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 17.10.2018 | 29.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840393 | MUDr.Horváthová Adela 931 01 Šamorín,Školská 35 |
31155901 | zdravotné výkony 06-08-/2018 | 34,85 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 17.10.2018 | 09.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840391 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Ád.-spotreba elektriny 9/2018 | 554,68 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 12.10.2018 | 22.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840390 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Št.-spotreba elektriny 9/2018 | 229,34 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 12.10.2018 | 22.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840388 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.10.2018 | 22.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840387 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.10.2018 | 22.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840386 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.10.2018 | 22.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840385 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.10.2018 | 22.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840384 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 9/2018 | 727,18 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.10.2018 | 22.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840383 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 9/2018 | 22,36 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 11.10.2018 | 22.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840382 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 9/2018 | 1785,50 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 11.10.2018 | 22.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840380 | MUDr.Nagy Tibor st.-HEMATI sro 930 10 Dolný Štál 39 |
36661678 | zdravotné výkony 04-06/2018 | 55,76 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 09.10.2018 | 22.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840378 | Cata Real, s.r.o. 026 01 Dolný Kubín,J,Ťatliaka 1784 |
36432288 | upratovacie práce 9/2018 | 2263,91 vrátane DPH |
zmluva:RZ178/104/18 / RD15/OVS/2018 | 09.10.2018 | 17.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840376 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 17.09.-30.09.2018+údržba | 669,54 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.10.2018 | 17.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840375 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 09/2018 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 08.10.2018 | 17.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840374 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie 09/2018 | 3,60 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 08.10.2018 | 17.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840373 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 10/2018 | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 08.10.2018 | 17.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840372 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,50 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 05.10.2018 | 17.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840371 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 05.10.2018 | 17.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840370 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | SA-spotreba elektriny 9/2018 | 211,90 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 03.10.2018 | 10.10.2018 | 13.11.2018 |