Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041840089 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | DS-Ád,Št.-upratovacie služby 2/2018 | 1714,33 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 06.03.2018 | 14.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840056 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | DS-Ád,Št.-upratovacie služby 1/2018 | 1714,33 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 08.02.2018 | 26.02.2018 | 12.3.2018 | |
1041840003 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | DS-Ád,Št.-upratovacie služby 12/2017 | 1714,33 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 05.01.2018 | 12.01.2018 | 13.2.2018 | |
1041740482 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | DS-Ád,Št.-upratovacie služby 10/2017 | 1714,33 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 4.1.2018 | |
1041940120 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-oprava a údržba sl.OMV | 1693,19 vrátane DPH |
11/OE/2018 | 03.04.2018 | 09.04.2018 | 14.5.2018 | |
1041740491 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 11/2017 | 1651,55 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.12.2017 | 18.12.2017 | 4.1.2018 | |
1041740453 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-oprava a údržba sl.OMV | 1613,95 vrátane DPH |
49/OE/2017 | 15.11.2017 | 20.12.2017 | 4.1.2018 | |
1041840441 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné 10/2018 | 1594,90 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 14.11.2018 | 22.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840023 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 12/2017 | 1581,85 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 12.01.2018 | 18.01.2018 | 13.2.2018 | |
1041840283 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 6/2018 | 1567,10 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 12.07.2018 | 17.07.2018 | 10.8.2018 | |
1041840068 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 1/2018 | 1540,25 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.02.2018 | 21.02.2018 | 12.3.2018 | |
1041840237 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 5/2018 | 1520,30 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 11.06.2018 | 15.06.2018 | 12.7.2018 | |
1041840154 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 3/2018 | 1468,9 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.04.2018 | 19.04.2018 | 14.5.2018 | |
1041840396 | Zsl.vodárenská spol., a.s. 929 01 D.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-spot.vody,stočné,zr.voda 16.04-12.10. | 1388,75 vrátane DPH |
zmluva:14/EO/2013 | 22.10.2018 | 29.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840102 | Xepap s.r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | všeobecný/kancelársky materiál | 1348,92 vrátane DPH |
4/OE/2018 | 09.03.2018 | 16.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840114 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-oprava a údržba sl.OMV | 1175,44 vrátane DPH |
7/OE/2018 | 21.03.2018 | 26.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840410 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 11/2018 | 1145,28 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 05.11.2018 | 12.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840366 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 10/2018 | 1145,28 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 02.10.2018 | 10.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840331 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 09/2018 | 1145,28 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 04.09.2018 | 07.09.2018 | 15.10.2018 | |
1041840302 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 08/2018 | 1145,28 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 02.08.2018 | 08.08.2018 | 17.9.2018 | |
1041840264 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 07/2018 | 1145,28 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 03.07.2018 | 11.07.2018 | 10.8.2018 | |
1041840219 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 06/2018 | 1145,28 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 04.06.2018 | 13.06.2018 | 12.7.2018 | |
1041840164 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 05/2018 | 1145,28 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 02.05.2018 | 11.05.2018 | 11.6.2018 | |
1041840118 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 04/2018 | 1145,28 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 03.04.2018 | 09.04.2018 | 14.5.2018 | |
1041840085 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 03/2018 | 1145,28 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 02.03.2018 | 14.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840042 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 02/2018 | 1145,28 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 02.02.2018 | 09.02.2018 | 12.3.2018 | |
1041840322 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 7/2018 | 1104,85 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.08.2018 | 17.08.2018 | 17.9.2018 | |
1041840109 | Xepap s.r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | všeobecný/kancelársky materiál | 1081,22 vrátane DPH |
4/OE/2018 | 13.03.2018 | 16.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840002 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 01/2018 | 1019,33 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 03.01.2018 | 11.01.2018 | 13.2.2018 | |
1041740467 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu 12/2017 | 1019,33 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 04.12.2017 | 08.12.2017 | 4.1.2018 | |
1041840401 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-oprava klimatizácie | 979,48 vrátane DPH |
40/OE/2018 | 23.10.2018 | 29.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840206 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | DS-Ád,Št.-upratovacie služby 5/2018 | 979,61 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 30.05.2018 | 06.06.2018 | 12.7.2018 | |
1041840228 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 16.05-31.05.2018+údržba sl.OMV | 975,91 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 07.06.2018 | 13.06.2018 | 12.7.2018 | |
1041840248 | Cata Real, s.r.o. 026 01 Dolný Kubín,J,Ťatliaka 1784 |
36432288 | upratovacie práce 21.05-31.05.2018 | 970,23 vrátane DPH |
zmluva:RZ178/104/18 / RD15/OVS/2018 | 13.06.2018 | 19.06.2018 | 12.7.2018 | |
1041840256 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 01.06-15.06.2018 | 943,82 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.06.2018 | 28.06.2018 | 12.7.2018 | |
1041840071 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Ád.-spotreba elektriny 1/2018 | 921,44 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 13.02.2018 | 21.02.2018 | 12.3.2018 | |
1041840434 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 12.11.2018 | 16.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840387 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.10.2018 | 22.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840352 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.09.2018 | 20.09.2018 | 15.10.2018 | |
1041840317 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 09.08.2018 | 15.08.2018 | 17.9.2018 |