Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041840438 | MUDr.Klement Vladimír/SEKONI s.r.o. 930 33 H.Bar č.101 |
36849871 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 12.11.2018 | 21.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840437 | MUDr.Klement Vladimír/SEKONI s.r.o. 930 33 H.Bar č.101 |
36849871 | zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 12.11.2018 | 21.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840436 | MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony 3.Q/2018 | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 12.11.2018 | 21.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840420 | MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro 929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23 |
35937076 | zdravotné výkony 1-3/2018 | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 08.11.2018 | 21.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840419 | MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o. 930 11 Topoľníky,Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony 3.Q/2018 | 97,58 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 08.11.2018 | 21.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840428 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 11/2018 | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 09.11.2018 | 16.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840435 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 12.11.2018 | 16.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840434 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 12.11.2018 | 16.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840433 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 12.11.2018 | 16.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840432 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 12.11.2018 | 16.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840431 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 10/2018 | 805,62 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 12.11.2018 | 16.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840430 | Zsl.vodárenská spol., a.s. 929 01 D.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | VM-spotreba vody (24.08-27.10.2018) | 15,55 vrátane DPH |
zmluva:6/OE/2014, UPSVR DS | 12.11.2018 | 16.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840427 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie 10/2018 | 2,85 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 09.11.2018 | 16.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840424 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Ád.-spotreba elektriny 10/2018 | 756,25 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 09.11.2018 | 16.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840425 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Št.-spotreba elektriny 10/2018 | 291,83 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 09.11.2018 | 16.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840422 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 16.10-31.10.2018 | 805,93 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.11.2018 | 16.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840421 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 10/2018 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 08.11.2018 | 16.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840417 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | SA-spotreba elektriny 11/2018 | 253,45 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 07.11.2018 | 12.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840418 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | VM-spotreba elektriny 11/2018 | 162,37 vrátane DPH |
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA | 07.11.2018 | 12.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840416 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spot.vody (15,44) zr.voda (11,88) 10/18 | 22,36 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 07.11.2018 | 12.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840413 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,48 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 07.11.2018 | 12.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840412 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 07.11.2018 | 12.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840411 | Terava Security, s.r.o. 058 01 Poprad,Na letisko 2121/77 |
51030691 | ochrana objektov | 399,96 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA | 06.11.2018 | 12.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840410 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 11/2018 | 1145,28 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 05.11.2018 | 12.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840395 | MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro 930 34 Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony 3.Q/2018 | 118,49 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 18.10.2018 | 09.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840393 | MUDr.Horváthová Adela 931 01 Šamorín,Školská 35 |
31155901 | zdravotné výkony 06-08-/2018 | 34,85 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 17.10.2018 | 09.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840407 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018 | 29.10.2018 | 09.11.2018 | 12.12.2018 | ||
1041840406 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018 | 29.10.2018 | 09.11.2018 | 12.12.2018 | ||
1041840405 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018 | 29.10.2018 | 09.11.2018 | 12.12.2018 | ||
1041840404 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018 | 29.10.2018 | 09.11.2018 | 12.12.2018 | ||
1041840397 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 01.10-15.10.2018+údržba | 292,79 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.10.2018 | 29.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840396 | Zsl.vodárenská spol., a.s. 929 01 D.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-spot.vody,stočné,zr.voda 16.04-12.10. | 1388,75 vrátane DPH |
zmluva:14/EO/2013 | 22.10.2018 | 29.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840394 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 9/2018 | 2351,16 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 17.10.2018 | 29.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840391 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Ád.-spotreba elektriny 9/2018 | 554,68 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 12.10.2018 | 22.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840390 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Št.-spotreba elektriny 9/2018 | 229,34 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 12.10.2018 | 22.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840388 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.10.2018 | 22.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840387 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.10.2018 | 22.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840386 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.10.2018 | 22.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840385 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.10.2018 | 22.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840384 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 9/2018 | 727,18 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.10.2018 | 22.10.2018 | 13.11.2018 |