Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041840214 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-prezutie kolies | 21,60 vrátane DPH |
19/OE/2018 | 30.05.2018 | 06.06.2018 | 12.7.2018 | |
1041840213 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-prezutie+4ks nové pneu | 254,40 vrátane DPH |
23/OE/2018 | 30.05.2018 | 06.06.2018 | 12.7.2018 | |
1041840212 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS096CU-prezutie+4ks nové pneu | 254,40 vrátane DPH |
23/OE/2018 | 30.05.2018 | 06.06.2018 | 12.7.2018 | |
1041840211 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-prezutie+4ks nové pneu | 300,00 vrátane DPH |
24/OE/2018 | 30.05.2018 | 06.06.2018 | 12.7.2018 | |
1041840210 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS096CU-oprava disku | 66,00 vrátane DPH |
25/OE/2018 | 30.05.2018 | 06.06.2018 | 12.7.2018 | |
1041840209 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-poplatok za STK+EK | 124,20 vrátane DPH |
26/OE/2018 | 30.05.2018 | 06.06.2018 | 12.7.2018 | |
1041840166 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 04/2018 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 02.05.2018 | 11.05.2018 | 11.6.2018 | |
1041940120 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-oprava a údržba sl.OMV | 1693,19 vrátane DPH |
11/OE/2018 | 03.04.2018 | 09.04.2018 | 14.5.2018 | |
1041840119 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 03/2018 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 03.04.2018 | 09.04.2018 | 14.5.2018 | |
1041840114 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-oprava a údržba sl.OMV | 1175,44 vrátane DPH |
7/OE/2018 | 21.03.2018 | 26.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840113 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS096CU-oprava a údržba sl.OMV | 342,35 vrátane DPH |
10/OE/2018 | 21.03.2018 | 26.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840112 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-oprava a údržba sl.OMV | 1715,68 vrátane DPH |
8/OE/2018 | 21.03.2018 | 26.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840080 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 02/2018 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 01.03.2018 | 14.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840045 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 01/2018 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 02.02.2018 | 09.02.2018 | 12.3.2018 | |
1041840030 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS096CU-kontrola pred+STK+EK | 118,8 vrátane DPH |
2/OE/2018 | 17.01.2018 | 23.01.2018 | 13.2.2018 | |
1041840001 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 12/2017 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 03.01.2018 | 11.01.2018 | 13.2.2018 | |
1041740504 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-prezutie/výmena kolies | 21,60 vrátane DPH |
56/OE/2017 | 15.12.2017 | 20.12.2017 | 4.1.2018 | |
1041740503 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-prezutie/výmena kolies | 21,6 vrátane DPH |
56/OE/2017 | 15.12.2017 | 20.12.2017 | 4.1.2018 | |
1041740502 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS102KV-prezutie/výmena kolies | 21,6 vrátane DPH |
56/OE/2017 | 15.12.2017 | 20.12.2017 | 4.1.2018 | |
1041740501 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS196DD-prezutie/výmena kolies | 21,6 vrátane DPH |
56/OE/2017 | 15.12.2017 | 20.12.2017 | 4.1.2018 | |
1041740500 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS096CU-prezutie/výmena kolies | 21,6 vrátane DPH |
56/OE/2017 | 15.12.2017 | 20.12.2017 | 4.1.2018 | |
1041740499 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-prezutie/výmena kolies | 21,6 vrátane DPH |
56/OE/2017 | 15.12.2017 | 20.12.2017 | 4.1.2018 | |
1041740498 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-prezutie/výmena kolies | 21,6 vrátane DPH |
56/OE/2017 | 15.12.2017 | 20.12.2017 | 4.1.2018 | |
1041740454 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS096CU-oprava a údržba sl.OMV | 897,11 vrátane DPH |
50/OE/2017 | 15.11.2017 | 20.12.2017 | 4.1.2018 | |
1041740453 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-oprava a údržba sl.OMV | 1613,95 vrátane DPH |
49/OE/2017 | 15.11.2017 | 20.12.2017 | 4.1.2018 | |
1041740470 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | komplexná starostlivosť o sl.OMV 11/2017 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 05.12.2017 | 14.12.2017 | 4.1.2018 | |
1041840144 | MUDr.Boráros Vojtech-BORAS 929 01 D.Streda,ul.gen.Svobodlu 1939/1 |
45899363 | zdravotné výkony 1.Q/2018 | 20,91 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 11.04.2018 | 24.04.2018 | 14.5.2018 | |
1041840037 | MUDr.Boráros Vojtech-BORAS 929 01 D.Streda,ul.gen.Svobodlu 1939/1 |
45899363 | zdravotné výkony 01.07-31.12.2017 | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 24.01.2018 | 07.02.2018 | 12.3.2018 | |
1041840395 | MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro 930 34 Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony 3.Q/2018 | 118,49 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 18.10.2018 | 09.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840296 | MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro 930 34 Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony II.Q/2018 | 132,43 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 18.07.2018 | 31.07.2018 | 10.8.2018 | |
1041840160 | MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro 930 34 Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony II.Q/2018 | 69,70 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 23.04.2018 | 18.05.2018 | 11.6.2018 | |
1041840049 | MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro 930 34 Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony 10-12/2017 | 69,7 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 07.02.2018 | 21.02.2018 | 12.3.2018 | |
1041740466 | MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro 930 34 Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony 07-09/2017 | 76,67 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 29.11.2017 | 07.12.2017 | 4.1.2018 | |
1041840429 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
38/OE/2018 | 09.11.2018 | 16.11.2018 | 12.12.2018 | |
10418400300 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
30/OE/2018 | 01.08.2018 | 08.08.2018 | 17.9.2018 | |
1041840134 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
9/OE/2018 | 09.04.2018 | 19.04.2018 | 14.5.2018 | |
1041740490 | Green Wave Recycling sro 949 01 Nitra,Ďurkova 9 |
45539197 | skartácia dokumentov | 1,20 vrátane DPH |
52/OE/2017 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 4.1.2018 | |
1041840066 | MUDr.Huberová Eva 931 01 Šamorín,Gazdosvký rad44 |
45364575 | zdravotné výkony / rok 2017 | 13,94 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 12.02.2018 | 06.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840360 | DERAKAT s.r.o. 929 01 D.Streda,Jilemnického 233/23 |
45330662 | DS-dezinfekcia piv.priestorov po búrke 06/2018 | 232,56 vrátane DPH |
31/OE/2018 | 20.09.2018 | 25.09.2018 | 15.10.2018 | |
1041840330 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-ročná serviská prehliadka | 188,40 vrátane DPH |
zmluva:37/OE/2018 ,UPSVR DS | 28.08.2018 | 05.09.2018 | 15.10.2018 |