Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041840081 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | VM-spotreba elektriny 3/2018 | 162,37 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 01.03.2018 | 14.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840085 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 03/2018 | 1145,28 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 02.03.2018 | 14.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840089 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | DS-Ád,Št.-upratovacie služby 2/2018 | 1714,33 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 06.03.2018 | 14.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840088 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | VM-upratovacie služby 2/2018 | 498,43 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 06.03.2018 | 14.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840087 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | ŠA-upratovacie služby 2/2018 | 520,13 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 06.03.2018 | 14.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840067 | MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro 931 01 Šamorín,Stredná 792/2 |
47085118 | zdravotné výkony / rok 2017 | 146,37 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 13.02.2018 | 16.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840083 | MUDr.Horváth Csolle Andrea - RELADIN s.r.o. 929 01 Kútniky,Toboréte 493 |
36253723 | zdravotné výkony / rok 2017 | 223,04 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 01.03.2018 | 16.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840086 | Terava Security, s.r.o. 058 01 Poprad,Na letisko 2121/77 |
51030691 | ochrana objektov za 2/2018 | 399,96 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA | 02.03.2018 | 16.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840096 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 2/2018 | 792,89 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 08.03.2018 | 16.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840097 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 08.03.2018 | 16.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840098 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 08.03.2018 | 16.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840099 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 08.03.2018 | 16.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840100 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 08.03.2018 | 16.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840103 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 3/2018 | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 09.03.2018 | 16.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840091 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 07.03.2018 | 16.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840092 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,6 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 07.03.2018 | 16.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840095 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Št.-spotreba elektriny 2/2018 | 247,90 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 07.03.2018 | 16.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840094 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Ád.-spotreba elektriny 2/2018 | 821,28 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 07.03.2018 | 16.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840101 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 16.02-28.02.2018 | 650,97 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.03.2018 | 16.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840102 | Xepap s.r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | všeobecný/kancelársky materiál | 1348,92 vrátane DPH |
4/OE/2018 | 09.03.2018 | 16.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840104 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie 2/2018 | 3,15 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 09.03.2018 | 16.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840106 | Orange Slovensko, a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne/mobilné poplatky+mob.internet | 273,65 vrátane DPH |
zmluva:372/OI/2017, Ústredie PSVR BA | 12.03.2018 | 16.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840107 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 1/2018-doplatok | 30,17 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 13.03.2018 | 16.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840108 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 2/2018 | 2351,16 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 13.03.2018 | 16.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840109 | Xepap s.r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | všeobecný/kancelársky materiál | 1081,22 vrátane DPH |
4/OE/2018 | 13.03.2018 | 16.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840110 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 2/2018 | 1898,9 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.03.2018 | 16.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840112 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-oprava a údržba sl.OMV | 1715,68 vrátane DPH |
8/OE/2018 | 21.03.2018 | 26.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840113 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS096CU-oprava a údržba sl.OMV | 342,35 vrátane DPH |
10/OE/2018 | 21.03.2018 | 26.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840114 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-oprava a údržba sl.OMV | 1175,44 vrátane DPH |
7/OE/2018 | 21.03.2018 | 26.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840115 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 01.03-14.03.2018+údržba sl.OMV | 272,91 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.03.2018 | 27.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840111 | MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro 929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23 |
35937076 | zdravotné výkony 07-12/2017 | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 20.03.2018 | 05.04.2018 | 14.5.2018 | |
1041840117 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | SA-spotreba elektriny 4/2018 | 211,9 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 29.03.2018 | 09.04.2018 | 14.5.2018 | |
1041840116 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | VM-spotreba elektriny 4/2018 | 162,37 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 29.03.2018 | 09.04.2018 | 14.5.2018 | |
1041840118 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 04/2018 | 1145,28 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 03.04.2018 | 09.04.2018 | 14.5.2018 | |
1041840119 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 03/2018 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 03.04.2018 | 09.04.2018 | 14.5.2018 | |
1041940120 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-oprava a údržba sl.OMV | 1693,19 vrátane DPH |
11/OE/2018 | 03.04.2018 | 09.04.2018 | 14.5.2018 | |
1041840121 | Terava Security, s.r.o. 058 01 Poprad,Na letisko 2121/77 |
51030691 | ochrana objektov za 3/2018 | 399,96 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA | 03.04.2018 | 09.04.2018 | 14.5.2018 | |
1041840125 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 3/2018+stočné | 22,36 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 09.04.2018 | 13.04.2018 | 14.5.2018 | |
1041840128 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 09.04.2018 | 13.04.2018 | 14.5.2018 | |
1041840127 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,18 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 09.04.2018 | 13.04.2018 | 14.5.2018 |