Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041840234 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | SA-kotolňa-výmena ventilu | 116,04 vrátane DPH |
21/OE/2018 | 11.06.2018 | 15.06.2018 | 12.7.2018 | |
1041840204 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | EZS odborná prehliadka | 498,00 vrátane DPH |
15/OE/2018 | 28.05.2018 | 06.06.2018 | 12.7.2018 | |
1041840200 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 4/2018 | 2351,16 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 16.05.2018 | 23.05.2018 | 11.6.2018 | |
1041840199 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | DS,VM-oprava núdzového osvetlenia | 217,8 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 16.05.2018 | 23.05.2018 | 11.6.2018 | |
1041840155 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 3/2018 | 2351,16 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 16.04.2018 | 20.04.2018 | 14.5.2018 | |
1041840108 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 2/2018 | 2351,16 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 13.03.2018 | 16.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840107 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 1/2018-doplatok | 30,17 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 13.03.2018 | 16.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840072 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 1/2018 | 2320,99 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 14.02.2018 | 26.02.2018 | 12.3.2018 | |
1041840024 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 12/2017 | 2320,99 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 12.01.2018 | 18.01.2018 | 13.2.2018 | |
1041740492 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 11/2017 | 2320,99 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 13.12.2017 | 18.12.2017 | 4.1.2018 | |
1041840031 | P.N.L. Elektro, sro 930 30 Rohovce, č.280 |
36269816 | SA-EZS-výmena komunikačného modulu | 99,8 vrátane DPH |
1/OE/2018 | 18.01.2018 | 30.01.2018 | 13.2.2018 | |
1041840083 | MUDr.Horváth Csolle Andrea - RELADIN s.r.o. 929 01 Kútniky,Toboréte 493 |
36253723 | zdravotné výkony / rok 2017 | 223,04 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 01.03.2018 | 16.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041740472 | TEN Slovakia s.r.o. 931 01 Šamorín,Gazdovský rad 49/A |
36245011 | predĺženie licencie Kerio Control / 5 users | 86,40 vrátane DPH |
54/OE/2017 | 06.12.2017 | 18.12.2017 | 4.1.2018 | |
1041840268 | MUDr.Laczkóová-SANDREX s.r.o. 929 01 Dun.Streda, Čigérska 1838/36 |
36237639 | zdravotné výkony I.polrok 2018 | 118,49 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 06.07.2018 | 17.07.2018 | 10.8.2018 | |
1041840033 | MUDr.Laczkóová-SANDREX s.r.o. 929 01 Dun.Streda, Čigérska 1838/36 |
36237639 | zdravotné výkony 01.10-31.12.2017 | 20,91 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 23.01.2018 | 07.02.2018 | 12.3.2018 | |
1041840420 | MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro 929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23 |
35937076 | zdravotné výkony 1-3/2018 | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 08.11.2018 | 21.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840180 | MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro 929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23 |
35937076 | zdravotné výkony 01-03/2018 | 55,76 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 09.05.2018 | 18.05.2018 | 11.6.2018 | |
1041840111 | MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro 929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23 |
35937076 | zdravotné výkony 07-12/2017 | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 20.03.2018 | 05.04.2018 | 14.5.2018 | |
1041840182 | SPP a.s. 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/B |
35910739 | VM-plyn-výmena regulátorov po kontrole SPP | 46,8 vrátane DPH |
22/OE/2018 | 09.05.2018 | 17.05.2018 | 11.6.2018 | |
1041840456 | DATALAN, a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho 17/A |
35810734 | oprava tlačiarní Brother HL (2ks) | 782,87 vrátane DPH |
47/OE/2018 | 21.11.2018 | 28.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840358 | DATALAN, a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho 17/A |
35810734 | Brother/tlačiarne - pozáručný servis 2ks | 674,40 vrátane DPH |
34/OE/2018 | 14.09.2018 | 20.09.2018 | 15.10.2018 | |
1041840153 | DATALAN, a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho 17/A |
35810734 | servis tlačiarní HP LJ / 2ks | 280,87 vrátane DPH |
6/OE/2018 | 13.04.2018 | 23.04.2018 | 14.5.2018 | |
1041840076 | DATALAN, a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho 17/A |
35810734 | servis tlačiarní HP LJ / 2ks | 432,05 vrátane DPH |
58,59/OE/2017 | 20.02.2018 | 26.02.2018 | 12.3.2018 | |
1041840025 | DATALAN, a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho 17/A |
35810734 | servis tlačiarne Brother / 2ks | 673,51 vrátane DPH |
47,48/OE/2017 | 12.01.2018 | 18.01.2018 | 13.2.2018 | |
1041740494 | DATALAN, a.s. 821 04 Bratilsva,Galvaniho 17/A |
35810734 | pozár.servis tl.Brother HL-5470DW/ 1ks | 365,56 vrátane DPH |
51/OE/2017 | 13.12.2017 | 18.12.2017 | 4.1.2018 | |
1041840416 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spot.vody (15,44) zr.voda (11,88) 10/18 | 22,36 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 07.11.2018 | 12.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840383 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 9/2018 | 22,36 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 11.10.2018 | 22.10.2018 | 13.11.2018 | |
1041840333 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 8/2018 | 24,84 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 05.09.2018 | 07.09.2018 | 15.10.2018 | |
1041840308 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 7/18+stočné | 211,14 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 03.08.2018 | 10.08.2018 | 17.9.2018 | |
1041840288 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 6/18+stočné+zr.voda I.polrok | 139,32 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 12.07.2018 | 19.07.2018 | 10.8.2018 | |
1041840247 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 5/2018+stočné | 24,84 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 13.06.2018 | 18.06.2018 | 12.7.2018 | |
1041840197 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 4/2018+stočné | 32,29 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 15.05.2018 | 23.05.2018 | 11.6.2018 | |
1041840125 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 3/2018+stočné | 22,36 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 09.04.2018 | 13.04.2018 | 14.5.2018 | |
1041840090 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 2/2018+stočné | 39,74 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 07.03.2018 | 09.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840058 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 1/2018+stočné | 27,32 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.02.2018 | 14.02.2018 | 12.3.2018 | |
1041840016 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 12/2017+stočné+zrážky | 127,80 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 10.01.2018 | 12.01.2018 | 13.2.2018 | |
1041740471 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 11/2017+stočné | 19,58 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 06.12.2017 | 14.12.2017 | 4.1.2018 | |
1041840413 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,48 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 07.11.2018 | 12.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840412 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 07.11.2018 | 12.11.2018 | 12.12.2018 | |
1041840372 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,50 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 05.10.2018 | 17.10.2018 | 13.11.2018 |