Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041840249 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-serv.prehliadka po 30tis/km | 293,12 vrátane DPH |
28/OE/2018 | 18.06.2018 | 28.06.2018 | 12.7.2018 | |
1041840263 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | SA-spotreba elektriny 7/2018 | 211,90 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 03.07.2018 | 11.07.2018 | 10.8.2018 | |
1041840262 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | VM-spotreba elektriny 72018 | 162,37 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 03.07.2018 | 11.07.2018 | 10.8.2018 | |
1041840264 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 07/2018 | 1145,28 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 03.07.2018 | 11.07.2018 | 10.8.2018 | |
1041840260 | Terava Security, s.r.o. 058 01 Poprad,Na letisko 2121/77 |
51030691 | ochrana objektov za 6/2018 | 399,96 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA | 02.07.2018 | 11.07.2018 | 10.8.2018 | |
1041840266 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.07.2018 | 11.07.2018 | 10.8.2018 | |
1041840267 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 07/2018 | 43,85 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.07.2018 | 11.07.2018 | 10.8.2018 | |
1041840259 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 06/2018 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 02.07.2018 | 12.07.2018 | 10.8.2018 | |
1041840269 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie 06/2018 | 2,55 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 09.07.2018 | 12.07.2018 | 10.8.2018 | |
1041840270 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 19.06-30.06.2018 | 594,92 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.07.2018 | 12.07.2018 | 10.8.2018 | |
1041840274 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-servis sl.OMV | 318,08 vrátane DPH |
32/OE/2018 | 10.07.2018 | 12.07.2018 | 10.8.2018 | |
1041840275 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS096CU-servis sl.OMV | 399,08 vrátane DPH |
33/OE/2018 | 10.07.2018 | 12.07.2018 | 10.8.2018 | |
1041840268 | MUDr.Laczkóová-SANDREX s.r.o. 929 01 Dun.Streda, Čigérska 1838/36 |
36237639 | zdravotné výkony I.polrok 2018 | 118,49 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 06.07.2018 | 17.07.2018 | 10.8.2018 | |
1041840277 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 6/2018 | 857,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.07.2018 | 17.07.2018 | 10.8.2018 | |
1041840278 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.07.2018 | 17.07.2018 | 10.8.2018 | |
1041840279 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.07.2018 | 17.07.2018 | 10.8.2018 | |
1041840280 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.07.2018 | 17.07.2018 | 10.8.2018 | |
1041840281 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.07.2018 | 17.07.2018 | 10.8.2018 | |
1041840283 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 6/2018 | 1567,10 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 12.07.2018 | 17.07.2018 | 10.8.2018 | |
1041840285 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Št.-spotreba elektriny 6/2018 | 208,31 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 12.07.2018 | 17.07.2018 | 10.8.2018 | |
1041840286 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Ád.-spotreba elektriny 6/2018 | 530,21 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 12.07.2018 | 17.07.2018 | 10.8.2018 | |
1041840282 | Cata Real, s.r.o. 026 01 Dolný Kubín,J,Ťatliaka 1784 |
36432288 | upratovacie práce 6/2018 | 2263,91 vrátane DPH |
zmluva:RZ178/104/18 / RD15/OVS/2018 | 12.07.2018 | 19.07.2018 | 10.8.2018 | |
1041840284 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 6/2018 | 2351,16 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 12.07.2018 | 19.07.2018 | 10.8.2018 | |
1041840288 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 6/18+stočné+zr.voda I.polrok | 139,32 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 12.07.2018 | 19.07.2018 | 10.8.2018 | |
1041840290 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | DS,VM-oprava EZS-výmena akumulátora | 301,68 vrátane DPH |
29/OE/2018 | 16.07.2018 | 19.07.2018 | 10.8.2018 | |
1041840291 | Terava Security, s.r.o. 058 01 Poprad,Na letisko 2121/77 |
51030691 | ochrana objektov - výjazdy 9x | 270,00 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA | 16.07.2018 | 26.07.2018 | 10.8.2018 | |
1041840273 | MUDr.Ružička Roman 930 25 Vrakúň,Hlavná ul. |
37849379 | zdravotné výkony 01-03/2018 | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 10.07.2018 | 26.07.2018 | 10.8.2018 | |
1041840287 | MUDr.Horváthová Adela 931 01 Šamorín,Školská 35 |
31155901 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 12.07.2018 | 26.07.2018 | 10.8.2018 | |
1041840276 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 7/2018+ročný doménový poplatok | 77,47 vrátane DPH |
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS | 10.07.2018 | 27.07.2018 | 10.8.2018 | |
1041840297 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 01.07-11.07.2018 | 228,72 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 20.07.2018 | 27.07.2018 | 10.8.2018 | |
1041840261 | MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o. 930 11 Topoľníky,Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony II.Q/2018 | 76,67 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 02.07.2018 | 27.07.2018 | 10.8.2018 | |
1041840295 | MUDr.Heringesová - HERCON sro 930 36 Horná Potôň, 497 |
34143548 | zdravotné výkony I.polrok 2018 | 55,76 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 18.07.2018 | 31.07.2018 | 10.8.2018 | |
1041840296 | MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro 930 34 Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony II.Q/2018 | 132,43 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 18.07.2018 | 31.07.2018 | 10.8.2018 | |
10418400300 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
30/OE/2018 | 01.08.2018 | 08.08.2018 | 17.9.2018 | |
1041840302 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 08/2018 | 1145,28 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 02.08.2018 | 08.08.2018 | 17.9.2018 | |
1041840304 | Terava Security, s.r.o. 058 01 Poprad,Na letisko 2121/77 |
51030691 | ochrana objektov za 7/2018 | 399,96 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA | 03.08.2018 | 08.08.2018 | 17.9.2018 | |
1041840306 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | SA-spotreba elektriny 82018 | 211,90 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 03.08.2018 | 08.08.2018 | 17.9.2018 | |
1041840305 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | VM-spotreba elektriny 82018 | 162,37 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 03.08.2018 | 08.08.2018 | 17.9.2018 | |
1041840298 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018 | 31.07.2018 | 09.08.2018 | 17.9.2018 | ||
1041840299 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018 | 31.07.2018 | 09.08.2018 | 17.9.2018 |