Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041840100 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 08.03.2018 | 16.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840099 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 08.03.2018 | 16.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840098 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 08.03.2018 | 16.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840097 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 08.03.2018 | 16.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840096 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 2/2018 | 792,89 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 08.03.2018 | 16.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840095 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Št.-spotreba elektriny 2/2018 | 247,90 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 07.03.2018 | 16.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840094 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Ád.-spotreba elektriny 2/2018 | 821,28 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 07.03.2018 | 16.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840092 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,6 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 07.03.2018 | 16.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840091 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 07.03.2018 | 16.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840090 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 2/2018+stočné | 39,74 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 07.03.2018 | 09.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840089 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | DS-Ád,Št.-upratovacie služby 2/2018 | 1714,33 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 06.03.2018 | 14.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840088 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | VM-upratovacie služby 2/2018 | 498,43 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 06.03.2018 | 14.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840087 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | ŠA-upratovacie služby 2/2018 | 520,13 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 06.03.2018 | 14.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840086 | Terava Security, s.r.o. 058 01 Poprad,Na letisko 2121/77 |
51030691 | ochrana objektov za 2/2018 | 399,96 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA | 02.03.2018 | 16.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840085 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 03/2018 | 1145,28 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 02.03.2018 | 14.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840083 | MUDr.Horváth Csolle Andrea - RELADIN s.r.o. 929 01 Kútniky,Toboréte 493 |
36253723 | zdravotné výkony / rok 2017 | 223,04 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 01.03.2018 | 16.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840082 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | SA-spotreba elektriny 3/2018 | 211,9 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 01.03.2018 | 14.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840081 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | VM-spotreba elektriny 3/2018 | 162,37 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 01.03.2018 | 14.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840080 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 02/2018 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 01.03.2018 | 14.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840079 | Ministerstvo kultúry SR 813 31 Bratislava,námSNP 33 |
00165182 | ubytovanie v zariadení/školenie 14.16.02.2018 | 40,00 vrátane DPH |
cestovný príkaz č.:137 a 139/2018 | 28.02.2018 | 06.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840078 | Ujlaky Aladár STYLE GLASS 932 01 V.Meder, Stará 660 |
35021136 | VM-výmena izolačného dvojskla/dvere | 70 vrátane DPH |
5/OE/2018 | 25.05.1907 | 02.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840077 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 01.02-13.02.2018 | 221,18 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.02.2018 | 26.02.2018 | 12.3.2018 | |
1041840076 | DATALAN, a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho 17/A |
35810734 | servis tlačiarní HP LJ / 2ks | 432,05 vrátane DPH |
58,59/OE/2017 | 20.02.2018 | 26.02.2018 | 12.3.2018 | |
1041840075 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok ( Klastová Mária ) | 285 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018 | 16.02.2018 | 02.03.2018 | 4.4.2018 | ||
1041840072 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 1/2018 | 2320,99 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 14.02.2018 | 26.02.2018 | 12.3.2018 | |
1041840071 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Ád.-spotreba elektriny 1/2018 | 921,44 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 13.02.2018 | 21.02.2018 | 12.3.2018 | |
1041840070 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS/Št.-spotreba elektriny 1/2018 | 275,38 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 13.02.2018 | 21.02.2018 | 12.3.2018 | |
1041840068 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 1/2018 | 1540,25 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.02.2018 | 21.02.2018 | 12.3.2018 | |
1041840067 | MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro 931 01 Šamorín,Stredná 792/2 |
47085118 | zdravotné výkony / rok 2017 | 146,37 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 13.02.2018 | 16.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840066 | MUDr.Huberová Eva 931 01 Šamorín,Gazdosvký rad44 |
45364575 | zdravotné výkony / rok 2017 | 13,94 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 12.02.2018 | 06.03.2018 | 4.4.2018 | |
1041840065 | Orange Slovensko, a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne/mobilné poplatky+mob.internet | 192,88 vrátane DPH |
zmluva:3/OE/2014, UPSVR DS | 12.02.2018 | 26.02.2018 | 12.3.2018 | |
1041840064 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 09.02.2018 | 22.02.2018 | 12.3.2018 | |
1041840063 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 09.02.2018 | 22.02.2018 | 12.3.2018 | |
1041840062 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 09.02.2018 | 22.02.2018 | 12.3.2018 | |
1041840061 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 09.02.2018 | 22.02.2018 | 12.3.2018 | |
1041840060 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 1/2018 | 864,17 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 09.02.2018 | 26.02.2018 | 12.3.2018 | |
1041840059 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie 1/2018 | 3,30 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 09.02.2018 | 14.02.2018 | 12.3.2018 | |
1041840058 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 1/2018+stočné | 27,32 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.02.2018 | 14.02.2018 | 12.3.2018 | |
1041840057 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | VM-upratovacie služby 1/2018 | 498,43 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 08.02.2018 | 26.02.2018 | 12.3.2018 | |
1041840056 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | DS-Ád,Št.-upratovacie služby 1/2018 | 1714,33 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 08.02.2018 | 26.02.2018 | 12.3.2018 |