Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351840444 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 27.09.2018 | 08.10.2018 | 8.10.2018 | |
1351840447 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
01.10.2018 | 22.10.2018 | 23.10.2018 | ||
1351840446 | MUDr. Homzová Silvia, Silhom, s.r.o. Sládkovičova 4066, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
01.10.2018 | 22.10.2018 | 23.10.2018 | ||
1351840445 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 4066, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
01.10.2018 | 22.10.2018 | 23.10.2018 | ||
1351840448 | MUDr. Hajduk Valerián, všeobecné lekárstvo Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou |
36155951 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
02.10.2018 | 22.10.2018 | 23.10.2018 | ||
1351840451 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehliadka a servis SMV | 427,52 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 41/2018 | 02.10.2018 | 22.10.2018 | 23.10.2018 |
1351840450 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV | 870,76 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 43/2018 | 02.10.2018 | 22.10.2018 | 23.10.2018 |
1351840449 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | nákup a prezutie pneumatiky | 70,20 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 45/2018 | 02.10.2018 | 22.10.2018 | 23.10.2018 |
1351840452 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1630,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 03.10.2018 | 22.10.2018 | 23.10.2018 | |
1351840454 | JUDr. Jaroslav Špička, súdny exekútor Exekútorský úrad Vranov n/T. Okulka 24/11, 093 01 Vranov nad Topľou |
42341795 | trovy exekúcie | 42,63 vrátane DPH |
04.10.2018 | 25.10.2018 | 6.11.2018 | ||
1351840455 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie | 4015,67 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 186/135/2018 | 04.10.2018 | 26.10.2018 | 26.10.2018 | |
1351840457 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 85,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721403, 9910001245 | 05.10.2018 | 12.10.2018 | 6.11.2018 | |
1351840456 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721404 | 05.10.2018 | 12.10.2018 | 6.11.2018 | |
1351840457 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 85,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721403, 9910001245 | 05.10.2018 | 12.10.2018 | 16.10.2018 | |
1351840456 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721404 | 05.10.2018 | 12.10.2018 | 16.10.2018 | |
1351840463 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt.peňažného poukazu U | 4,95 bez DPH |
08.10.2018 | 12.10.2018 | 6.11.2018 | ||
1351840460 | CI-servis a.s. Werferova 1, 040 11 Košice |
36180459 | strážna služba | 3714,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 4/135/2017 | 08.10.2018 | 12.10.2018 | 6.11.2018 | |
1351840459 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivo do SMV | 770,75 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 08.10.2018 | 12.10.2018 | 6.11.2018 | |
1351840458 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 4,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2016/ÚPSVR Humenné | 08.10.2018 | 23.05.2018 | 6.11.2018 | |
1351840461 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlo | 71,64 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 08.10.2018 | 26.10.2018 | 26.10.2018 | |
1351840464 | MUDr. František Šarišský Lackovce 38, 066 01 Humenné |
37876414 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
08.10.2018 | 26.10.2018 | 26.10.2018 | ||
1351840466 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP č. 48, 069 01 Snina |
45440166 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
08.10.2018 | 22.10.2018 | 23.10.2018 | ||
1351840465 | A.M.Medicalis,s.r.o., Všeob.amb.pre deti a dorast Študentská 1438, 069 01 Snina |
43956343 | zdravotné výkony | 118,49 bez DPH |
08.10.2018 | 22.10.2018 | 23.10.2018 | ||
1351840462 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 674,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 08.10.2018 | 18.10.2018 | 18.10.2018 | |
1351840463 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt.peňažného poukazu U | 4,95 bez DPH |
08.10.2018 | 12.10.2018 | 16.10.2018 | ||
1351840460 | CI-servis a.s. Werferova 1, 040 11 Košice |
36180459 | strážna služba | 3714,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 4/135/2017 | 08.10.2018 | 12.10.2018 | 16.10.2018 | |
1351840459 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivo do SMV | 770,75 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 08.10.2018 | 12.10.2018 | 16.10.2018 | |
1351840467 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | nákup a prezutie pneumtik | 225,60 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 48/2018 | 09.10.2018 | 25.10.2018 | 6.11.2018 |
1351840468 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 4,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2016/ÚPSVR Humenné | 10.10.2018 | 12.10.2018 | 6.11.2018 | |
1351840469 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 1,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2016/ÚPSVR Humenné | 10.10.2018 | 12.10.2018 | 6.11.2018 | |
1351840470 | Mesto Snina, Mestský úrad Snina Strojárska 2060/95, 069 01 Snina |
00323560 | nájomné za garáž | 66,98 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 69/2011/Pr. | 10.10.2018 | 18.10.2018 | 18.10.2018 | |
1351840476 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 894,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dát.siete SWAN | 11.10.2018 | 31.10.2018 | 6.11.2018 | |
1351840475 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dát.siete SWAN | 11.10.2018 | 31.10.2018 | 6.11.2018 | |
1351840474 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dát.siete SWAN | 11.10.2018 | 31.10.2018 | 6.11.2018 | |
1351840473 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dát.siete SWAN | 11.10.2018 | 31.10.2018 | 6.11.2018 | |
1351840472 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dát.siete SWAN | 11.10.2018 | 31.10.2018 | 6.11.2018 | |
1351840477 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlo | 71,64 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 11.10.2018 | 18.10.2018 | 18.10.2018 | |
1351840471 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOXy | 9,79 vrátane DPH |
11.10.2018 | 18.10.2018 | 18.10.2018 | ||
1351840481 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -37,94 bez DPH |
12.10.2018 | 05.11.2018 | 6.11.2018 | ||
1351840480 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -21,78 bez DPH |
12.10.2018 | 05.11.2018 | 6.11.2018 |