Faktúry 2018 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1351840351   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  93,50 
bez DPH
Zmluva č. 462    31.07.2018  06.08.2018  6.8.2018 
1351840298   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH
Zmluva č. 462    27.06.2018  29.06.2018  29.6.2018 
1351840247   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH
Zmluva č. 462    30.05.2018  11.06.2018  11.6.2018 
1351840199   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH
Zmluva č. 462    24.04.2018  30.04.2018  2.5.2018 
1351840149   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH
Zmluva č. 462    29.03.2018  06.04.2018  6.4.2018 
1351840105   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH
Zmluva č. 462    28.02.2018  09.03.2018  15.3.2018 
1351840062   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  93,50 
bez DPH
Zmluva č. 462    31.01.2018  07.02.2018  8.2.2018 
1351840008   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH
Zmluva č. 462    02.01.2018  10.01.2018  11.1.2018 
1351840565   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  servis frankovacích strojov  162,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 6/HE/EO o sposkytovaní služieb  70/2018  06.12.2018  14.12.2018  19.12.2018 
1351840567   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  1324,25 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    07.12.2018  14.12.2018  19.12.2018 
1351840522   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  1225,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    12.11.2018  19.11.2018  21.11.2018 
1351840462   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  674,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    08.10.2018  18.10.2018  18.10.2018 
1351840417   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  595,74 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    10.09.2018  17.09.2018  24.9.2018 
1351840307   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  595,74 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    09.07.2018  13.07.2018  19.7.2018 
1351840268   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  595,74 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    08.06.2018  15.06.2018  18.6.2018 
1351840213   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  696,26 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    07.05.2018  17.05.2018  17.5.2018 
1351840162   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  1767,54 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    09.04.2018  18.04.2018  20.4.2018 
1351840135   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla - vyúčt.r.2017 - preplatok  -97,21 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    12.03.2018  23.03.2018  29.3.2018 
1351840115   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  1632,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    07.03.2018  13.03.2018  14.3.2018 
1351840077   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  1654,25 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    08.02.2018  14.02.2018  14.2.2018 
1351840032   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  1501,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    10.01.2018  15.01.2018  15.1.2018 
1351840141   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  telekomunikačné služby  103,62 
vrátane DPH
Zmluva č. DSL09100972501, DSL09110572501    16.03.2018  22.03.2018  23.3.2018 
1351840414   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivo pre SMV  431,31 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    07.09.2018  17.09.2018  24.9.2018 
1351840360   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava
31322832  palivo do SMV  478,25 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    09.08.2018  15.08.2018  16.8.2018 
1351840264   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivo do SMV  809,51 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    07.06.2018  15.06.2018  18.6.2018 
1351840409   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  85,51 
vrátane DPH
Zmluva č.1149721403, 9910001245    06.09.2018  12.09.2018  24.9.2018 
1351840358   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  85,51 
vrátane DPH
Zmluva č.1149721403, 9910001245    07.08.2018  15.08.2018  16.8.2018 
1351840071   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  85,51 
vrátane DPH
Zmluva č.1149721403, 9910001245    07.02.2018  14.02.2018  14.2.2018 
1351840357   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  31,01 
vrátane DPH
Zmluva č.1149721404    07.08.2018  15.08.2018  16.8.2018 
1351840517   CI-servis a.s.
Werferova 1, 040 11 Košice
36180459  strážna služba  3777,84 
vrátane DPH
Zmluva č.4/135/2017    09.11.2018  14.11.2018  15.11.2018 
1351840354   CI-servis a.s.
Werferova 1, 040 11 Košice
36180459  strážna služba  3822,36 
vrátane DPH
Zmluva č.4/135/2017    06.08.2018  14.08.2018  14.8.2018 
1351840368   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  595,74 
vrátane DPH
Zmluva č.901    09.08.2018  15.08.2018  16.8.2018 
1351840470   Mesto Snina, Mestský úrad Snina
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
00323560  nájomné za garáž  66,98 
bez DPH
Zmluva o nájme č. 69/2011/Pr.    10.10.2018  18.10.2018  18.10.2018 
1351840329   Mesto Snina, Mestský úrad Snina
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
00323560  nájomné za garáž  66,98 
bez DPH
Zmluva o nájme č. 69/2011/Pr.    13.07.2018  23.07.2018  24.7.2018 
1351840031   Mesto Snina, Mestský úrad Snina
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
00323560  nájomné za garáž  66,98 
bez DPH
Zmluva o nájme č. 69/2011/Pr.    10.01.2018  15.01.2018  15.1.2018 
1351840182   Mesto Snina, Mestský úrad Snina
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
00323560  nájomné za garáž  66,98 
bez DPH
Zmluva o nájme č.69/2011/Pr.    12.04.2018  18.04.2018  20.4.2018 
1351840030   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH
Zmluva o posk.telek.služieb a využití dát.siete SWAN    10.01.2018  15.01.2018  15.1.2018 
1351840029   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o posk.telek.služieb a využití dát.siete SWAN    10.01.2018  15.01.2018  15.1.2018 
1351840028   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o posk.telek.služieb a využití dát.siete SWAN    10.01.2018  15.01.2018  15.1.2018 
1351840027   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o posk.telek.služieb a využití dát.siete SWAN    10.01.2018  15.01.2018  15.1.2018 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť