Faktúry 2018 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1351840193   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivo do SMV  381,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    20.04.2018  26.04.2018  27.4.2018 
1351840163   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivo do SMV  863,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    09.04.2018  13.04.2018  13.4.2018 
1351840148   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivo do SMV  474,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    22.03.2018  29.03.2018  29.3.2018 
1351840122   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivo do SMV  626,15 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    08.03.2018  16.03.2018  16.3.2018 
1351840102   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivo do SMV  392,69 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    22.02.2018  27.02.2018  28.2.2018 
1351840078   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivo do SMV  1023,35 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    08.02.2018  14.02.2018  14.2.2018 
1351840056   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivo do SMV  147,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    24.01.2018  30.01.2018  8.2.2018 
1351840021   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivo do SMV  341,69 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    08.01.2018  15.01.2018  15.1.2018 
1351840589   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  ročné služby prevádzky  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 22.11.2012    17.12.2018  20.12.2018  19.12.2018 
1351840588   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  ročné služby prevádzky  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 22.11.2012    17.12.2018  20.12.2018  19.12.2018 
1351840565   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  servis frankovacích strojov  162,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 6/HE/EO o sposkytovaní služieb  70/2018  06.12.2018  14.12.2018  19.12.2018 
1351840564   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  doplnenie kreditu nad limit  11,40 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb a príloha č. 1    06.12.2018  14.12.2018  19.12.2018 
1351840259   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  spotrebný materiál do frankovacích strojov  503,04 
vrátane DPH
  28/2018  06.06.2018  29.06.2018  29.6.2018 
1351840604   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby  1387,61 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 230/OVS/2017  68/2018  19.12.2018  21.12.2018  21.12.2018 
1351840578   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby  2285,54 
vrátane DPH
RD č. 230/OVS/2017  62/2018  12.12.2018  20.12.2018  19.12.2018 
1351840385   Xepap, spol. s r. o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup - kancelársky materiál  3094,30 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 230/OVS/2017  39/2018  17.8.2018  30.08.2018  19.9.2018 
1351840233   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu  1877,90 
vrátane DPH
RD č. 230/OVS/2018  14/2018  14.05.2018  21.05.2018  22.5.2018 
1351840146   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  1381,42 
vrátane DPH
RD č. 230/OVS/2017  10/2018  21.03.2018  29.03.2018  29.3.2018 
1351840541   FAMM, akciová spoločnosť
Staničná 21, 066 01 Humenné
31652018  nákup - konferenčný stolík  22,00 
vrátane DPH
  65/2018  16.11.2018  19.11.2018  21.11.2018 
1351840608   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 30 Humenné
31728812  dodávka tepla  12949,92 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    21.12.2018  27.12.2018  27.12.2018 
1351840592   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonsá 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  10652,26 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    17.12.2018  20.12.2018  19.12.2018 
1351840548   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  8829,55 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    23.11.2018  29.11.2018  30.11.2018 
1351840489   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  3882,67 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    15.10.2018  22.10.2018  23.10.2018 
1351840435   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  3883,39 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    17.09.2018  25.09.2018  25.9.2018 
1351840373   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  3898,25 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    13.08.2018  22.08.2018  22.8.2018 
1351840326   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  3890,09 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    13.07.2018  23.07.2018  24.7.2018 
1351840289   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  3896,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    15.06.2018  25.06.2018  28.6.2018 
1351840223   Humenská energeticá spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  7039,54 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    14.05.2018  21.05.2018  22.5.2018 
1351840184   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  vyúčtovanie tepla za rok 2017  0,00 
bez DPH
Zmluva č. 129/04/HES    13.04.2018    2.5.2018 
1351840185   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská s1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  11905,26 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    16.04.2018  25.04.2018  26.4.2018 
1351840140   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  14790,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    15.03.2018  22.03.2018  23.3.2018 
1351840096   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  14563,86 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    15.02.2018  23.02.2018  28.2.2018 
1351840045   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  12959,78 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    15.01.2018  22.01.2018  22.1.2018 
1351840254   MUDr. BINDAS Pavol, Ambulancia všeobecného lekára
ZS-Koškovce 83, 067 12 Koškovce
31970516  zdravotné výkony  83,64 
bez DPH
    04.06.2018  15.06.2018  18.6.2018 
1351840007   MUDr. BINDAS Pavol
ZS-Koškovce 83, 067 12 Koškovce
31970516  zdravotné výkony  90,61 
bez DPH
    02.01.2018  15.01.2018  15.1.2018 
1351840590   Mesto Humenné
Kukorelliho 1501/34, 066 01 Humenné
00323021  nájomné za garáž  62,43 
bez DPH
Zmluva č. 3110305    17.12.2018  20.12.2018  19.12.2018 
1351840419   Mesto Humenné
Kukorelliho 1501/34, 066 01 Humenné
00323021  prenájom garáže  62,43 
bez DPH
Zmluva č. 3110305    11.09.2018  27.09.2018  27.9.2018 
1351840246   Mesto Humenné
Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné
00323021  prenájom garáže  62,43 
bez DPH
Zmluva č. 3110305    30.05.2018  11.06.2018  11.6.2018 
1351840136   Mesto Humenné
Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné
00323021  prenájom garáže  61,71 
bez DPH
Zmluva č. 3110305    12.03.2018  27.03.2018  29.3.2018 
1351840470   Mesto Snina, Mestský úrad Snina
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
00323560  nájomné za garáž  66,98 
bez DPH
Zmluva o nájme č. 69/2011/Pr.    10.10.2018  18.10.2018  18.10.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť