Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351840537 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 59/2018 | 14.11.2018 | 28.11.2018 | 28.11.2018 |
1351840536 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 60/2018 | 14.11.2018 | 28.11.2018 | 28.11.2018 |
1351840527 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie a servis SMV | 161,02 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 55/2018 | 13.11.2018 | 28.11.2018 | 28.11.2018 |
1351840526 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie a servis SMV | 170,59 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 58/2018 | 13.11.2018 | 28.11.2018 | 28.11.2018 |
1351840525 | BCF s. r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrická energia | 500,83 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 344/OVS/2017 | 12.11.2018 | 28.11.2018 | 28.11.2018 | |
1351840524 | BCF s. r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrická energia | 1711,12 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 344/OVS/2017 | 12.11.2018 | 28.11.2018 | 28.11.2018 | |
1351840521 | Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor Exekútorský úrad, Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné |
37947613 | trovy exekúcie | 36,29 vrátane DPH |
12.11.2018 | 28.11.2018 | 28.11.2018 | ||
1351840520 | Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor Exekútorský úrad, Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné |
37947613 | trovy exekúcie | 53,28 vrátane DPH |
12.11.2018 | 28.11.2018 | 28.11.2018 | ||
1351840519 | Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor Exekútorský úrad, Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné |
37947613 | trovy exekúcie | 32,30 vrátane DPH |
12.11.2018 | 28.11.2018 | 28.11.2018 | ||
1351840514 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlo | 71,64 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 08.11.2018 | 28.11.2018 | 28.11.2018 | |
1351840518 | MEDI-PARMA s.r.o. Kpt.Nálepku 4088/87, 069 01 Snina |
36503916 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
09.11.2018 | 28.11.2018 | 28.11.2018 | ||
1351840508 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
06.11.2018 | 28.11.2018 | 28.11.2018 | ||
1351840506 | MUDr. Hajduk Valerián, všeobecné lekárstvo Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou |
36155951 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
05.11.2018 | 28.11.2018 | 28.11.2018 | ||
1351840505 | MUDr. Homza Jozef, Silhom, s.r.o. Sládkovičova 4066, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
02.11.2018 | 28.11.2018 | 28.11.2018 | ||
1351840504 | MUDr. Homzová Silvia, Silhom, s.r.o. Sládkovičova 4066, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
02.11.2018 | 28.11.2018 | 28.11.2018 | ||
1351840538 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | telekomunikačné služby | 103,62 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. DSL09100972501, DSL09110572501 | 15.11.2018 | 23.11.2018 | 27.11.2018 | |
1351840503 | MUDr. Michal Semjon ObZS Ubľa 116, 067 73 Ubľa |
37939866 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
02.11.2018 | 23.11.2018 | 27.11.2018 | ||
1351840541 | FAMM, akciová spoločnosť Staničná 21, 066 01 Humenné |
31652018 | nákup - konferenčný stolík | 22,00 vrátane DPH |
65/2018 | 16.11.2018 | 19.11.2018 | 21.11.2018 | |
1351840533 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOXy | 9,79 vrátane DPH |
13.11.2018 | 19.11.2018 | 21.11.2018 | ||
1351840522 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1225,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 12.11.2018 | 19.11.2018 | 21.11.2018 | |
1351840515 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U | 6,15 bez DPH |
08.11.2018 | 19.11.2018 | 21.11.2018 | ||
1351840516 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivo do SMV | 824,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 09.11.2018 | 19.11.2018 | 21.11.2018 | |
1351840501 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1512,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 02.11.2018 | 19.11.2018 | 21.11.2018 | |
1351840513 | Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23 Hrubov 81 |
17134692 | oprava výťahu | 386,40 vrátane DPH |
57/2018 | 08.11.2018 | 14.11.2018 | 15.11.2018 | |
1351840510 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 82 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 85,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721403, 9910001245 | 07.11.2018 | 14.11.2018 | 15.11.2018 | |
1351840509 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 82 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721404 | 07.11.2018 | 14.11.2018 | 15.11.2018 | |
1351840502 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 93,50 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 02.11.2018 | 14.11.2018 | 15.11.2018 | |
1351840512 | KATOS MED s.r.o. Komenského 3, 066 01 Humenné |
44968361 | zdravotné výkony - dobropis | -6,97 bez DPH |
08.11.2018 | 14.11.2018 | 15.11.2018 | ||
1351840511 | KATOS MED s.r.o. Komenského 3, 066 01 Humenné |
44968361 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
08.11.2018 | 14.11.2018 | 15.11.2018 | ||
1351840507 | MED - AID s.r.o. Lackovce 38, 066 01 Humenné |
36500585 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
05.11.2018 | 14.11.2018 | 15.11.2018 | ||
1351840517 | CI-servis a.s. Werferova 1, 040 11 Košice |
36180459 | strážna služba | 3777,84 vrátane DPH |
Zmluva č.4/135/2017 | 09.11.2018 | 14.11.2018 | 15.11.2018 | |
1351840499 | Jana Katábová Čsl.armády 1978/28, 066 01 Humenné |
46553274 | nákup konvíc | 99,50 vrátane DPH |
56/2018 | 26.10.2018 | 08.11.2018 | 8.11.2018 | |
1351840500 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehliadka, servis, prezutie SMV | 468,64 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 54/2018 | 26.10.2018 | 08.11.2018 | 8.11.2018 |
1351840492 | MEDICALIS, s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36501204 | zdravotné výkony 7-9/2018 | 55,76 bez DPH |
18.10.2018 | 08.11.2018 | 8.11.2018 | ||
1351840481 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -37,94 bez DPH |
12.10.2018 | 05.11.2018 | 6.11.2018 | ||
1351840480 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -21,78 bez DPH |
12.10.2018 | 05.11.2018 | 6.11.2018 | ||
1351840468 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 4,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2016/ÚPSVR Humenné | 10.10.2018 | 12.10.2018 | 6.11.2018 | |
1351840469 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 1,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2016/ÚPSVR Humenné | 10.10.2018 | 12.10.2018 | 6.11.2018 | |
1351840463 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt.peňažného poukazu U | 4,95 bez DPH |
08.10.2018 | 12.10.2018 | 6.11.2018 | ||
1351840460 | CI-servis a.s. Werferova 1, 040 11 Košice |
36180459 | strážna služba | 3714,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 4/135/2017 | 08.10.2018 | 12.10.2018 | 6.11.2018 |