Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351840516 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivo do SMV | 824,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 09.11.2018 | 19.11.2018 | 21.11.2018 | |
1351840501 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1512,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 02.11.2018 | 19.11.2018 | 21.11.2018 | |
1351840510 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 82 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 85,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721403, 9910001245 | 07.11.2018 | 14.11.2018 | 15.11.2018 | |
1351840509 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 82 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721404 | 07.11.2018 | 14.11.2018 | 15.11.2018 | |
1351840502 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 93,50 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 02.11.2018 | 14.11.2018 | 15.11.2018 | |
1351840512 | KATOS MED s.r.o. Komenského 3, 066 01 Humenné |
44968361 | zdravotné výkony - dobropis | -6,97 bez DPH |
08.11.2018 | 14.11.2018 | 15.11.2018 | ||
1351840511 | KATOS MED s.r.o. Komenského 3, 066 01 Humenné |
44968361 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
08.11.2018 | 14.11.2018 | 15.11.2018 | ||
1351840507 | MED - AID s.r.o. Lackovce 38, 066 01 Humenné |
36500585 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
05.11.2018 | 14.11.2018 | 15.11.2018 | ||
1351840517 | CI-servis a.s. Werferova 1, 040 11 Košice |
36180459 | strážna služba | 3777,84 vrátane DPH |
Zmluva č.4/135/2017 | 09.11.2018 | 14.11.2018 | 15.11.2018 | |
1351840492 | MEDICALIS, s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36501204 | zdravotné výkony 7-9/2018 | 55,76 bez DPH |
18.10.2018 | 08.11.2018 | 8.11.2018 | ||
1351840481 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -37,94 bez DPH |
12.10.2018 | 05.11.2018 | 6.11.2018 | ||
1351840480 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -21,78 bez DPH |
12.10.2018 | 05.11.2018 | 6.11.2018 | ||
1351840468 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 4,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2016/ÚPSVR Humenné | 10.10.2018 | 12.10.2018 | 6.11.2018 | |
1351840469 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 1,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2016/ÚPSVR Humenné | 10.10.2018 | 12.10.2018 | 6.11.2018 | |
1351840463 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt.peňažného poukazu U | 4,95 bez DPH |
08.10.2018 | 12.10.2018 | 6.11.2018 | ||
1351840460 | CI-servis a.s. Werferova 1, 040 11 Košice |
36180459 | strážna služba | 3714,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 4/135/2017 | 08.10.2018 | 12.10.2018 | 6.11.2018 | |
1351840459 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivo do SMV | 770,75 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 08.10.2018 | 12.10.2018 | 6.11.2018 | |
1351840457 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 85,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721403, 9910001245 | 05.10.2018 | 12.10.2018 | 6.11.2018 | |
1351840456 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721404 | 05.10.2018 | 12.10.2018 | 6.11.2018 | |
1351840484 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35954612 | registrácia domény - vyúčtovanie | 21,60 vrátane DPH |
12.10.2018 | 27.09.2018 | 6.11.2018 | ||
1351840458 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 4,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2016/ÚPSVR Humenné | 08.10.2018 | 23.05.2018 | 6.11.2018 | |
1351840496 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivo do SMV | 645,45 vrátane DPH |
Zmuva č. 002863/73120/2004 | 23.10.2018 | 31.10.2018 | 6.11.2018 | |
1351840492 | Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor Exekútorský úrad, Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné |
1045565554 | trovy exekúcie | 52,08 vrátane DPH |
22.10.2018 | 31.10.2018 | 6.11.2018 | ||
1351840491 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | správa objektov | 3869,92 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov | 18.10.2018 | 31.10.2018 | 6.11.2018 | |
1351840476 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 894,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dát.siete SWAN | 11.10.2018 | 31.10.2018 | 6.11.2018 | |
1351840475 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dát.siete SWAN | 11.10.2018 | 31.10.2018 | 6.11.2018 | |
1351840474 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dát.siete SWAN | 11.10.2018 | 31.10.2018 | 6.11.2018 | |
1351840473 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dát.siete SWAN | 11.10.2018 | 31.10.2018 | 6.11.2018 | |
1351840472 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dát.siete SWAN | 11.10.2018 | 31.10.2018 | 6.11.2018 | |
1351840454 | JUDr. Jaroslav Špička, súdny exekútor Exekútorský úrad Vranov n/T. Okulka 24/11, 093 01 Vranov nad Topľou |
42341795 | trovy exekúcie | 42,63 vrátane DPH |
04.10.2018 | 25.10.2018 | 6.11.2018 | ||
1351840482 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrická energia | 446,39 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 344/OVS/2017 | 12.10.2018 | 25.10.2018 | 6.11.2018 | |
1351840483 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrická energia | 1330,07 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 344/OVS/2017 | 12.10.2018 | 25.10.2018 | 6.11.2018 | |
1351840495 | Ministerstvo kultúry SR Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava |
00165182 | ubytovanie | 60,00 bez DPH |
22.10.2018 | 26.10.2018 | 26.10.2018 | ||
1351840494 | Bytové družstvo, Snina Budovateľská 2204, 069 01 Snina |
00617318 | nájomné a náklady | 275,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 426/135/2016 | 22.10.2018 | 26.10.2018 | 26.10.2018 | |
1351840461 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlo | 71,64 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 08.10.2018 | 26.10.2018 | 26.10.2018 | |
1351840455 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie | 4015,67 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 186/135/2018 | 04.10.2018 | 26.10.2018 | 26.10.2018 | |
1351840485 | MEDI-PARMA s.r.o. Kpt.Nálepku 4088/87, 069 01 Snina |
36503916 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
12.10.2018 | 26.10.2018 | 26.10.2018 | ||
1351840464 | MUDr. František Šarišský Lackovce 38, 066 01 Humenné |
37876414 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
08.10.2018 | 26.10.2018 | 26.10.2018 | ||
1351840466 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP č. 48, 069 01 Snina |
45440166 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
08.10.2018 | 22.10.2018 | 23.10.2018 | ||
1351840465 | A.M.Medicalis,s.r.o., Všeob.amb.pre deti a dorast Študentská 1438, 069 01 Snina |
43956343 | zdravotné výkony | 118,49 bez DPH |
08.10.2018 | 22.10.2018 | 23.10.2018 |