Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351840414 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivo pre SMV | 431,31 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 07.09.2018 | 17.09.2018 | 24.9.2018 | |
1351840412 | MUDr. František Šarišský Lackovce 38, 066 01 Humenné |
37876414 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
07.09.2018 | 12.09.2018 | 24.9.2018 | ||
1351840411 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 4066, 06901 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
06.09.2018 | 04.10.2018 | 5.10.2018 | ||
1351840407 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlo | 71,64 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 06.09.2018 | 27.09.2018 | 27.9.2018 | |
1351840410 | MUDr. Homzová Silvia, Silhom, s.r.o. Sládkovičova 4066, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
06.09.2018 | 26.09.2018 | 26.9.2018 | ||
1351840409 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 85,51 vrátane DPH |
Zmluva č.1149721403, 9910001245 | 06.09.2018 | 12.09.2018 | 24.9.2018 | |
1351840408 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva o využív.prednostného spojenia č. 1149721404 | 06.09.2018 | 12.09.2018 | 24.9.2018 | |
1351840406 | AMB-EK s.r.o. Laborecná 1886/33, 066 01 Humenné |
45636745 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
05.09.2018 | 24.09.2018 | 24.9.2018 | ||
1351840405 | MUDr. Hajduk Valerián, všeobecné lekárstvo Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou |
36155951 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
04.09.2018 | 26.09.2018 | 26.9.2018 | ||
1351840404 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1447,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 04.09.2018 | 17.09.2018 | 24.9.2018 | |
1351840403 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
03.09.2018 | 26.09.2018 | 26.9.2018 | ||
1351840401 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 03.09.2018 | 10.09.2018 | 24.9.2018 | |
1351840402 | LUKAM s. r. o. MUDr. Kampová Ľubica ul. 1.mája 2045, 066 01 Snina |
45923469 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
03.09.2018 | 12.09.2018 | 24.9.2018 | ||
1351840400 | Kridla s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné |
36466778 | nákup materiálu | 86,40 vrátane DPH |
40/2018 | 30.8.2018 | 10.09.2018 | 19.9.2018 | |
1351840397 | JUDr. Jaroslav Špička, súdny exekútor Okulka 24/11, 093 01 Vranov nad Topľou |
42341795 | trovy exekúcie | 42,63 vrátane DPH |
27.8.2018 | 10.09.2018 | 19.9.2018 | ||
1351840396 | JUDr. Jaroslav Špička, súdny exekútor Okulka 24/11, 093 01 Vranov nad Topľou |
42341795 | trovy exekúcie | 39,83 vrátane DPH |
27.8.2018 | 10.09.2018 | 19.9.2018 | ||
1351840395 | JUDr. Jaroslav Špička, súdny exekútor Okulka 24/11, 093 01 Vranov nad Topľou |
42341795 | trovy exekúcie | 33,19 vrátane DPH |
27.8.2018 | 10.09.2018 | 19.9.2018 | ||
1351840394 | JUDr. Jaroslav Špička, súdny exekútor Okulka 24/11, 093 01 Vranov nad Topľou |
42341795 | trovy exekúcie | 42,63 vrátane DPH |
27.8.2018 | 10.09.2018 | 19.9.2018 | ||
1351840393 | JUDr. Jaroslav Špička, súdny exekútor Okulka 24/11, 093 01 Vranov nad Topľou |
42341795 | trovy exekúcie | 33,19 vrátane DPH |
27.8.2018 | 10.09.2018 | 19.9.2018 | ||
1351840399 | KOORD, s.r.o. MUDr. Alexandra Manduľáková Sídlisko Juh 1056/19, 093 01 Vranov n/T |
44573227 | zdravotné výkony 7/2018 | 6,97 bez DPH |
27.8.2018 | 14.09.2018 | 19.9.2018 | ||
1351840392 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivo do SMV | 118,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 22.8.2018 | 30.08.2018 | 19.9.2018 | |
1351840390 | MUDr. Homza Jozef Silhom s.r.o. Sládkovičová 4066, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony 7/2018 | 69,70 bez DPH |
22.8.2018 | 10.09.2018 | 19.9.2018 | ||
1351840391 | MUDr. Homzová Silvia Silhom, s.r.o. Sládkovičová 4066, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony 7/2018 | 69,70 bez DPH |
22.8.2018 | 10.09.2018 | 19.9.2018 | ||
1351840387 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva 1/2016/ÚPSVR Humenné v z.d. | 20.8.2018 | 21.08.2018 | 19.9.2018 | |
1351840386 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 7,20 vrátane DPH |
Zmluva 1/2016/ÚPSVR Humenné v z.d. | 20.8.2018 | 21.08.2018 | 19.9.2018 | |
1351840389 | MEDI-PARMA s.r.o. Kpt. Nálepku 4088/87, 069 01 Snina |
36503961 | zdravotné výkony 7/2018 | 6,97 bez DPH |
20.8.2018 | 10.09.2018 | 19.9.2018 | ||
1351840388 | Bytové družstvo,Snina Budovateľská 2204, 069 01 Snina |
00617318 | nájom a náklady | 275,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 426/135/2016 | 20.08.2018 | 27.08.2018 | 23.8.2018 | |
1351840385 | Xepap, spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup - kancelársky materiál | 3094,30 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 230/OVS/2017 | 39/2018 | 17.8.2018 | 30.08.2018 | 19.9.2018 |
1351840384 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | telekomunikačné služby | 103,62 vrátane DPH |
Zml.o pripojení č. DSL09100972501, DSL09110572501 | 16.08.2018 | 22.08.2018 | 22.8.2018 | |
1351840381 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby za 7/2018 /Humenné/ | - 39,92 vrátane DPH |
15.8.2018 | 31.08.2018 | 19.9.2018 | ||
1351840380 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby za 7/2018 /Snina/ | - 29,90 bez DPH |
15.8.2018 | 31.08.2018 | 19.9.2018 | ||
1351840382 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | oprava tlačiarní | 2714,28 vrátane DPH |
RD č. 368/OI/2016 | 34/2018 | 15.08.2018 | 27.08.2018 | 23.8.2018 |
1351840378 | STRABAG Protperty and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | správa objektov 7/2018 | 3869,92 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov VOB/41/20016-M_OVO, 8588/2016 | 14.8.2018 | 30.08.2018 | 19.9.2018 | |
1351840376 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrická energie | 458,40 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 344/OVS/2017 | 13.08.2018 | 27.08.2018 | 23.8.2018 | |
1351840375 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrická energie | 1281,18 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 344/OVS/2017 | 13.08.2018 | 27.08.2018 | 23.8.2018 | |
1351840374 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOXy | 9,79 vrátane DPH |
13.08.2018 | 22.08.2018 | 22.8.2018 | ||
1351840373 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 3898,25 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 13.08.2018 | 22.08.2018 | 22.8.2018 | |
1351840377 | Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor Exekútorský úrad, Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné |
37947613 | trovy exekúcie | 39,83 vrátane DPH |
13.08.2018 | 17.08.2018 | 20.8.2018 | ||
1351840372 | Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor Exekútorský úrad, Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné |
37947613 | trovy exekúcie | 43,19 vrátane DPH |
13.08.2018 | 17.08.2018 | 20.8.2018 | ||
1351840371 | Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor Exekútorský úrad, Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné |
37947613 | trovy exekúcie | 39,22 vrátane DPH |
13.08.2018 | 17.08.2018 | 20.8.2018 |