Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351840337 | MUDr. Mária Minčičová, Medicentrum Snina, s.r.o. Študentská 3936/46, 069 01 Snina |
36686352 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
17.07.2018 | 06.08.2018 | 6.8.2018 | ||
1351840007 | MUDr. BINDAS Pavol ZS-Koškovce 83, 067 12 Koškovce |
31970516 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
02.01.2018 | 15.01.2018 | 15.1.2018 | ||
1351840400 | Kridla s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné |
36466778 | nákup materiálu | 86,40 vrátane DPH |
40/2018 | 30.8.2018 | 10.09.2018 | 19.9.2018 | |
1351840563 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35764369 | telekomunikačné služby | 85,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721403, 9910001245 | 06.12.2018 | 14.12.2018 | 19.12.2018 | |
1351840510 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 82 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 85,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721403, 9910001245 | 07.11.2018 | 14.11.2018 | 15.11.2018 | |
1351840457 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 85,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721403, 9910001245 | 05.10.2018 | 12.10.2018 | 6.11.2018 | |
1351840457 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 85,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721403, 9910001245 | 05.10.2018 | 12.10.2018 | 16.10.2018 | |
1351840409 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 85,51 vrátane DPH |
Zmluva č.1149721403, 9910001245 | 06.09.2018 | 12.09.2018 | 24.9.2018 | |
1351840358 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 85,51 vrátane DPH |
Zmluva č.1149721403, 9910001245 | 07.08.2018 | 15.08.2018 | 16.8.2018 | |
1351840305 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 85,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721403, 9910001245 | 09.07.2018 | 13.07.2018 | 19.7.2018 | |
1351840260 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 85,51 vrátane DPH |
Zml. č.1149721403, 9910001245 | 06.06.2018 | 15.06.2018 | 18.6.2018 | |
1351840216 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 85,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721403, 9910001245 | 09.05.2018 | 17.05.2018 | 17.5.2018 | |
1351840165 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 85,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721403, 9910001245 | 09.04.2018 | 13.04.2018 | 13.4.2018 | |
1351840113 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 85,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721403, 9910001245 | 07.03.2018 | 16.03.2018 | 16.3.2018 | |
1351840071 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 85,51 vrátane DPH |
Zmluva č.1149721403, 9910001245 | 07.02.2018 | 14.02.2018 | 14.2.2018 | |
1351840018 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 85,51 vrátane DPH |
Zml. č.1149721403, 9910001245 | 05.01.2018 | 15.01.2018 | 15.1.2018 | |
1351840504 | MUDr. Homzová Silvia, Silhom, s.r.o. Sládkovičova 4066, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
02.11.2018 | 28.11.2018 | 28.11.2018 | ||
1351840402 | LUKAM s. r. o. MUDr. Kampová Ľubica ul. 1.mája 2045, 066 01 Snina |
45923469 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
03.09.2018 | 12.09.2018 | 24.9.2018 | ||
1351840332 | MED - AID s.r.o. Lackovce 38, 066 01 Humenné |
36500585 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
16.07.2018 | 27.07.2018 | 27.7.2018 | ||
1351840254 | MUDr. BINDAS Pavol, Ambulancia všeobecného lekára ZS-Koškovce 83, 067 12 Koškovce |
31970516 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
04.06.2018 | 15.06.2018 | 18.6.2018 | ||
1351840210 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlo | 83,58 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 02.05.2018 | 29.05.2018 | 4.6.2018 | |
1351840155 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlo | 83,58 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 03.04.2018 | 26.04.2018 | 27.4.2018 | |
1351840107 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlo | 83,58 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 01.03.2018 | 23.03.2018 | 23.3.2018 | |
1351840064 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlo | 83,58 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 02.02.2018 | 07.02.2018 | 8.2.2018 | |
1351840010 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlo | 83,58 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 02.01.2018 | 15.01.2018 | 15.1.2018 | |
1351840112 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM Gaštanová 1, 066 01 Humenné |
33888621 | vodoinštalačný materiál | 82,28 vrátane DPH |
11/2018 | 06.03.2018 | 13.03.2018 | 14.3.2018 | |
1351840253 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komlexná starostlivosť o vozidlo | 79,33 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 04.06.2018 | 25.06.2018 | 28.6.2018 | |
1351840040 | EXEKÚTORSKÝ ÚRAD HUMENNÉ, Súdny exekútor JUDr. Jozef KARAS Sládkovičova 7, 066 01 Humenné |
3551703400 | trovy exekúcie | 77,07 bez DPH |
12.01.2018 | 19.01.2018 | 19.1.2018 | ||
1351840103 | MUDr. Michal Semjon 067 73 ObZS Ubľa 119 |
37939866 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
23.02.2018 | 13.03.2018 | 15.3.2018 | ||
1351840053 | GP Humenné, s.r.o. Laborecká 18, 066 01 Humenné |
45665575 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
17.01.2018 | 22.01.2018 | 22.1.2018 | ||
1351840023 | LUKAM s. r. o., MUDr. Kampová Ľubica UL. 1.mája 2045, 066 01 Humenné |
45923469 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
09.01.2018 | 15.01.2018 | 15.1.2018 | ||
1351840012 | Prakticus s.r.o. Lackovce 50, 066 01 Humenné |
44828268 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
03.01.2018 | 15.01.2018 | 15.1.2018 | ||
1351840594 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 21.12.2018 | |
1351840551 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 28.11.2018 | 07.12.2018 | 10.12.2018 | |
1351840444 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 27.09.2018 | 08.10.2018 | 8.10.2018 | |
1351840401 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 03.09.2018 | 10.09.2018 | 24.9.2018 | |
1351840298 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 27.06.2018 | 29.06.2018 | 29.6.2018 | |
1351840247 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 30.05.2018 | 11.06.2018 | 11.6.2018 | |
1351840199 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 24.04.2018 | 30.04.2018 | 2.5.2018 | |
1351840149 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 29.03.2018 | 06.04.2018 | 6.4.2018 |