Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1141840619 | Strabag Property and Facility Services Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | dodanie a montáž obehového čerpadla do kotolne | 1047,00 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 50/2018 | 16.11.2018 | 27.11.2018 | 12.12.2018 |
1141840621 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | dodávka tepla 10/2018 | 659,96 vrátane DPH |
33/2005 | 16.11.2018 | 27.11.2018 | 12.12.2018 | |
1141840620 | Strabag Property and Facility Services Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 1316,46 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 16.11.2018 | 27.11.2018 | 12.12.2018 | |
1141840625 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 297,46 vrátane DPH |
4/2010 | 23.11.2018 | 29.11.2018 | 12.12.2018 | |
1141840623 | TOMICI s.r.o. Nová Osada 4426, Komárno |
50991108 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
5.11.2018 | 29.11.2018 | 12.12.2018 | ||
1141840627 | IT partner, s.r.o. Dunajské nábrežie 12, Komárno |
36565521 | neprerušený zdroj napájania | 99,35 vrátane DPH |
57/2018 | 28.11.2018 | 06.12.2018 | 14.1.2019 | |
1141840628 | EVROFIN Int.spol.s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | servisná prehliadka frankovacieho stroja | 275,88 vrátane DPH |
38/2012 | 51/2018 | 30.11.2018 | 06.12.2018 | 14.1.2019 |
1141840626 | MUDr.Baránek Tibor Komárno |
37967975 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
23.11.2018 | 06.12.2018 | 14.1.2019 | ||
1141840630 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za vodné, stočné v prenajatých priestoroch | 2530,12 vrátane DPH |
16/2004 | 4.12.2018 | 10.12.2018 | 14.1.2019 | |
1141840631 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | záloha za poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo | 220,99 vrátane DPH |
208/114/2016 | 4.12.2018 | 10.12.2018 | 14.1.2019 | |
1141840629 | Diplomat SBS Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO 12/2018 | 100,42 vrátane DPH |
3/2010 | 4.12.2018 | 10.12.2018 | 14.1.2019 | |
1141840636 | cata-REAL, s.r.o. J.Ťatliaka 1784/5,Dolný Kubín |
36432288 | upratovacie služby 11/2018 | 2628,15 vrátane DPH |
180/114/2018 | 6.12.2018 | 17.12.2018 | 18.1.2019 | |
1141840635 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | kompl.starostlivosť o vozidlá 11/2018 | 95,52 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 6.12.2018 | 17.12.2018 | 18.1.2019 | |
1141840647 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia za spotrebu elektriny r.2017-garáže | 2060,96 vrátane DPH |
16/2004 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | 18.1.2019 | |
1141840646 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia zálohy za 1.polrok 2018 v prenajatých priestoroch | 2155,35 vrátane DPH |
16/2004 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | 18.1.2019 | |
1141840645 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za spotrebu elektriny za 2.polrok 2017 v prenajatých priestoroch | 3638,77 vrátane DPH |
16/2004 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | 18.1.2019 | |
1141840633 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.služby | 125,45 vrátane DPH |
23/2014 | 5.12.2018 | 17.12.2018 | 18.1.2019 | |
1141840637 | EVROFIN Int.spol.s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | toner do frankovacieho stroja | 175,65 vrátane DPH |
61/2018 | 6.12.2018 | 17.12.2018 | 18.1.2019 | |
1141840638 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 763,63 vrátane DPH |
4/2010 | 7.12.2018 | 17.12.2018 | 18.1.2019 | |
1141840641 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík BL858KT+nové pneu 2 ks | 158,16 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 59/2018 | 7.12.2018 | 17.12.2018 | 18.1.2019 |
1141840639 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík KN123BG | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 59/2018 | 7.12.2018 | 17.12.2018 | 18.1.2019 |
1141840640 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík KN666BM | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 59/2018 | 7.12.2018 | 17.12.2018 | 18.1.2019 |
1141840642 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík BL468RV | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 59/2018 | 7.12.2018 | 17.12.2018 | 18.1.2019 |
1141840643 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík BL244KU | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 59/2018 | 7.12.2018 | 17.12.2018 | 18.1.2019 |
1141840644 | Final-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík Superb KN202CC | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 59/2018 | 7.12.2018 | 17.12.2018 | 18.1.2019 |
1141840634 | Mediačná kancelária Mgr.Regendová Hlavná 39/20, Šaľa |
42427819 | služby mediácie | 225,00 bez DPH |
123/114/2018 | 34/2018 | 30.11.2018 | 17.12.2018 | 14.1.2019 |
1141840657 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel.poplatky 11/2018 | 490,10 vrátane DPH |
25/2014 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 18.1.2019 | |
1141840651 | Strabag Property and Facility Services Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná spáva objektov | 1316,46 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 18.1.2019 | |
1141840652 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 11/2018 | 1507,04 vrátane DPH |
12.12.2018 | 18.12.2018 | 18.1.2019 | ||
1141840650 | Green Wave Recycling Moyzesova 537/15, Nitra |
45539197 | odvoz a recyklácia papiera | 1,20 vrátane DPH |
358/114/2017 | 55/2018 | 11.12.2018 | 18.12.2018 | 18.1.2019 |
1141840658 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | poskytnutie servisných služieb | 962,93 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 52,53,54/2018 | 13.12.2018 | 18.12.2018 | 18.1.2019 |
1141840653 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN 11/2018 | 1052,35 vrátane DPH |
25/2014 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 18.1.2019 | |
1141840654 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | služba IP-Telefonia 11/2018 | 1059,18 vrátane DPH |
25/2014 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 18.1.2019 | |
1141840655 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | DSLback up 11/2018 | 531,26 vrátane DPH |
25/2014 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 18.1.2019 | |
1141840656 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | VPN 11/2018 | 3842,12 vrátane DPH |
25/2014 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 18.1.2019 | |
1141840659 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektr.energie 11/2018 | 338,32 vrátane DPH |
18239/2017-M-ODSM | 13.12.2018 | 18.12.2018 | 18.1.2019 | |
1141840648 | Astromed s.r.o. Andovská 9A, Nové Zámky |
44212488 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
30.11.2018 | 20.12.2018 | 18.1.2019 | ||
1141840649 | ENUPOL s.r.o. A.Jedlíka 7, Nové Zámky |
36704717 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
30.11.2018 | 20.12.2018 | 18.1.2019 | ||
1141840660 | Ronakom s.r.o. Vnútorná okružná 176/17,Komárno |
36548561 | dodávka a montáž nepriehľadných fólií na budovu bisk.Királya 30 | 825,60 vrátane DPH |
58/2018 | 13.12.2018 | 20.12.2018 | 18.1.2019 | |
1141840668 | XEPAP spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 906,18 vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 60/2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 18.1.2019 |